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[ 索引號 ] | 11500230008686246J/2025-00032 | [ 發文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 豐都縣人力資源和社會保障局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-03-13 | [ 發布日期 ] | 2025-03-13 |
[ 索引號 ] | 11500230008686246J/2025-00032 |
[ 發文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 財政 |
[ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 豐都縣人力資源和社會保障局 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-03-13 |
[ 發布日期 ] | 2025-03-13 |
豐都縣人力資源和社會保障行政執法支2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。貫徹執行勞動保障、人事管理方面的法律、法規、規章和方針政策;起草勞動監察的措施辦法并承擔相關工作。按縣人力資源和社會保障局的委托,實施勞動保障監察工作,承擔實施勞動保障法律、法規、規章及政策的監督檢查;督促用人單位依法用工;依法糾正和查處用人單位違反勞動保障法律、法規和規章的行為。受理轄區內違反勞動保障法律、法規和規章行為的舉報、投訴。
(二)單位構成。本單位內設3各科室,即綜合科、法制科和執法大隊。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數177.07萬元,其中:一般公共預算撥款177.07萬元。收入較去年減少144.71萬元,主要是一般公共預算撥款支出減少144.71萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數177.07萬元,其中:一般公共服務支出177.07萬元,社會保障和就業支出154.63萬元,衛生健康支出10.86萬元,住房保障支出11.57萬元。支出較去年減少144.71萬元,主要是基本支出減少26.16萬元,項目支出減少118.55萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入177.07萬元,一般公共預算財政撥款支出177.07萬元,比2024年減少118.55萬元。其中:基本支出177.07萬元,比2024年減少26.16萬元,主要原因是人員調出,行政執法支隊預算人員減少,主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬元,比2024年減少118.55萬元,主要原因是機構改革,本單位本年度年初無項目支出預算。
本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
本單位2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算2.7萬元,較2024年無增減。其中:公務用車運行維護費2.7萬元,較2024年無增減;無因公出國(境)費用、公務用車購置費和公務接待費。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費23.60萬元,比上年減少2.92萬元,主要原因為人員調出,行政執法支隊預算人員減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。本預算單位政府采購預算總額5萬元:政府采購貨物預算5萬元;其中一般公共預算撥款政府采購5萬元:政府采購貨物預算5萬元。
(三)績效目標設置情況。本單位2025年無項目支出。
(四)國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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