您當前所在位置:首頁>豐都縣人力資源和社會保障局>政務公開>法定主動公開內容>預算/決算>預算公開
[ 索引號 ] | 11500230008686246J/2025-00031 | [ 發文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 豐都縣人力資源和社會保障局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-03-13 | [ 發布日期 ] | 2025-03-13 |
[ 索引號 ] | 11500230008686246J/2025-00031 |
[ 發文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 財政 |
[ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 豐都縣人力資源和社會保障局 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-03-13 |
[ 發布日期 ] | 2025-03-13 |
豐都縣社會保險事務中心2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。部門現行的職能職責(注:由部門根據三定方案結合實際情況填寫)。
豐都縣社會保險事務中心由豐都縣人力資源和社會保障局舉辦,統一社會信用代碼:12500230452026447J;地址:豐都縣三合街道商業二路286號;法定代表人:湛永會宗旨和業務范圍:提供社會保險管理服務,促進社會保險事業發展。貫徹執行國家和市政府有關養老、工傷保險法律、法規和政策;組織制定全縣養老、工傷保險征繳計劃和支付計劃;負責全縣養老、工傷保險經辦管理服務的日常工作;負責指導鄉鎮(街道)開展養老、工傷保險經辦服務工作。
?
(二)單位構成。
豐都縣社會保險事務中心是豐都縣人力資源和社會保障局所屬級二級預算單位。
豐都社會保險事務中心是2019年12月1日根據中共豐都縣委機構編制委員會《關于豐都縣社會保險局機構編制方案的批復》(豐委編委〔2019〕110號)“經縣委編委會研究,同意豐都縣社會保險局機構編制調整方案,豐都縣社會保險局為豐都縣人力資源和社會保障局所屬正科級財政全額撥款公益一類事業單位”,內設9個機構:辦公室、財務基金科(稽核監督科)、信息網絡科、公共業務科(單位參保科)、個人參保科、機關事業養老保險科、工傷保險科、居民養老保險科、養老待遇科并確定了各科室的職責。豐都縣社會保險局全額事業編制為32名,其中設主任1名、副主任2名;內設機構領導職數9名(各科室設科長1名)。
?
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數3365.8?萬元,其中:一般公共預算撥款3365.8萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經營預算撥款 0萬元,事業收入0?萬元,事業單位經營收入0?萬元,其他收入0?萬元。收入較去年增加 187.78萬元,主要是新增4人人員經費撥款增加28.87?萬元,公用經費撥款增加了5.41萬元,項目經費增加了153.5萬元(主要是財政代繳社會保險支出增加了153.5萬元)。
(二)支出預算:2025年年初預算數3365.8萬元,其中:一般公共服務支出3365.8?萬元,教育支出0?萬元,社會保障和就業支出3278.11萬元,衛生健康支出42.1萬元,住房保障支出45.59萬元。支出較去年增加187.78?萬元,主要是基本支出增加34.28萬元,項目支出增加153.5?萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入3365.8??萬元,一般公共預算財政撥款支出3365.8萬元,比2024年增加187.78?萬元。其中:基本支出686.5??萬元,比2024年增加34.28?萬元,主要原因是增加4人的人員經費和國有經費等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費支出28.87萬元,保障部門正常運轉的各項商品服務支出5.41萬元;項目支出2679.3?萬元,比2024年增加153.5?萬元,主要原因是增加了財政代繳社會保險費支出,主要用于財政代繳單雙解人員社會保險費支出。
2025年政府性基金預算收入 0?萬元,政府性基金預算支出 ?萬元,比2024年增加(或減少) ?0?萬元,主要原因是沒有安排支付性基金預算。
2025年國有資本經營預算收入0??萬元,國有資本經營預算支出 ?萬元,比2024年增加(或減少) ?0?萬元,主要原因是、沒有安排國有資本經營預算。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0.5??萬元,比2024年減少(或增加) 0?萬元。其中:因公出國(境)費用 ?0萬元,比2024年減少(或增加) ?0萬元,公務接待費 0.5?萬元,比2024年減少(或增加) 0?萬元,主要原因是與上年保持平衡;公務用車運行維護費 ??0?萬元,比2024年減少(或增加) ?0?萬元,主要原因是本單位無公務車輛;公務用車購置費 ?0?萬元,比2024年減少(或增加) 0??萬元;主要原因是不購置公務車輛。
五、其他重要事項的情況說明
(行政、參公單位)(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費 686.5??萬元,比上年增加5.41??萬元,主要原因為2025年新增了4人。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(事業單位)(一)我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
本單位無其他事業單位
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2.4??萬元:政府采購貨物預算2.4??萬元、政府采購工程預算 ?0萬元、政府采購服務預算 0?萬元;其中一般公共預算撥款政府采購2.4??萬元:政府采購貨物預算 2.4?萬元、政府采購工程預算0??萬元、政府采購服務預算 0?萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量 2679.3??萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0?輛,其中一般公務用車0?輛、執勤執法用車0?輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0?輛,其中一般公務用車0?輛、執勤執法用車0?輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
?
部門預算公開聯系人:古吉利??聯系方式:023-70605220
附件下載: