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[ 索引號 ] | 11500230008686246J/2025-00033 | [ 發文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 豐都縣人力資源和社會保障局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-03-13 | [ 發布日期 ] | 2025-03-13 |
[ 索引號 ] | 11500230008686246J/2025-00033 |
[ 發文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 財政 |
[ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 豐都縣人力資源和社會保障局 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-03-13 |
[ 發布日期 ] | 2025-03-13 |
豐都縣勞動人事爭議仲裁院2025年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。根據《中華人民共和國勞動爭議調解仲裁法》和《人事爭議處理規定》等有勞動人事爭議規定,受理、調解、仲裁管轄范圍內的勞動人事爭議仲裁案件;負責開展勞動人事爭議預防并指導用人單位合法用工。
(二)單位構成。本單位無內設職能科室。現有編制數4人,實有在職數4人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數197.60萬元,其中:一般公共預算撥款197.60萬元。收入較去年增加124.12萬元,主要是一般公共預算撥款經費撥款增加124.12萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數197.60萬元,其中:一般公共服務支出197.60萬元,社會保障和就業支出190.75萬元,衛生健康支出3.51萬元,住房保障支出3.34萬元。支出較去年增加124.12萬元,主要是基本支出增加4.12萬元,項目支出增加120萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入197.60萬元,一般公共預算財政撥款支出197.60萬元,比2024年增加124.12萬元。其中:基本支出77.60萬元,比2024年增加4.12萬元,主要原因是人員政策性調資及社保繳費基數調整,主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出120萬元,比2024年增加120萬元,主要原因是機構改革,本單位醒目支出均為新增,主要用于勞動仲裁、保障農民工工資支付工作、兩網化建設、開展勞動保障專項行動及等重點工作。
本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
本單位2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
本單位2025年無“三公”經費預算。
五、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.80萬元:政府采購貨物預算0.80萬元;其中一般公共預算撥款政府采購 ?0.80萬元:政府采購貨物預算0.80萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量120萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門預算公開聯系人:陳麗娟??聯系方式:023-70709557