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[ 索引號 ] 115002307094905613/2025-00050 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 豐都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會
[ 成文日期 ] 2025-03-12 [ 發(fā)布日期 ] 2025-03-12
[ 索引號 ] 115002307094905613/2025-00050
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 豐都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-12
[ 發(fā)布日期 ] 2025-03-12

豐都縣農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責

負責擬訂并組織實施農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣計劃、技術(shù)措施;負責種植業(yè)技術(shù)引進、試驗、示范、推廣、技術(shù)培訓;制定、組織實施農(nóng)作物栽培耕作制度改革措施;組織農(nóng)業(yè)機械抗旱救災(zāi);負責農(nóng)機社會化服務(wù)體系建設(shè);承擔全縣農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣及職業(yè)技能培訓、農(nóng)機職業(yè)技能鑒定工作。

(二)單位構(gòu)成

本單位是財政全額撥款的副科級事業(yè)單位,公益一類,設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu):綜合科、糧油作物科、經(jīng)濟作物科、農(nóng)機服務(wù)科。

(三)人員情況

本單位編制全額事業(yè)編制為22名,其中設(shè)主任1名、副主任2名;內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導職數(shù)4名(各科設(shè)科長1名)。在編在崗人數(shù)19人。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)445.22萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款445.22萬元。收入較去年減少39.91萬元,主要基本支出減少,無項目支出。

(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)445.22萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出76.87萬元,衛(wèi)生健康支出22.02萬元,農(nóng)林水支出326.31萬元,住房保障支出20.02萬元。支出較去年減少39.91萬元,主要是基本支出減少,無項目支出。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入445.22萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出445.22萬元,比2024年減少112.77萬元。其中:基本支出445.22萬元,比2024年減少39.91元,主要原因是人員調(diào)進調(diào)出、工資普調(diào)、級別晉升調(diào)資等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬元,比2024年減少72.86萬元,主要原因是無上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金,無項目支出。

本單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.84萬元,比2024年減少(或增加)0萬元。其中:因公出國(境)費用0.40萬元,比2024年減少(或增加)0萬元,主要原因是加強出國經(jīng)費審核和監(jiān)管,嚴格把控出國人員管理;公務(wù)接待費3.44萬元,比2024年減少(或增加)0萬元,主要原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,主要用于接待農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、市內(nèi)、市外相關(guān)部門來豐考察、指導農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等相關(guān)工作開支經(jīng)費;公務(wù)用車運行維護費0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元,主要原因是原公務(wù)車輛報廢處置,2025年暫未購買車輛。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(二)政府采購情況。本單位無政府采購預(yù)算。

(三)績效目標設(shè)置情況。2025年無專項資金項目預(yù)算。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人李莉玲??聯(lián)系方式023-70606871

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