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[ 索引號 ] | 115002307094905613/2025-00049 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-03-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-12 |
[ 索引號 ] | 115002307094905613/2025-00049 |
[ 發(fā)文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 財政 |
[ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-03-12 |
[ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-12 |
豐都縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
主要承擔轄區(qū)內(nèi)水產(chǎn)技術(shù)推廣,制定漁業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃;漁業(yè)健康養(yǎng)殖指導(dǎo); 承擔水生動物疫病預(yù)防與控制;承擔水產(chǎn)品質(zhì)量檢驗監(jiān)測以及檢疫;漁業(yè)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測; 水產(chǎn)新品種、新技術(shù)引進與試驗示范;水產(chǎn)技術(shù)服務(wù)體系指導(dǎo);漁業(yè)公共服務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
本單位是財政全額撥款的副科級事業(yè)單位,公益一類,無內(nèi)設(shè)科室。
(三)人員情況
事業(yè)編制13人,在職13人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)303.32萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款303.32萬元,收入較去年增加17.35萬元,主要是人員經(jīng)費撥款增加。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)303.32萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出48.74萬元,衛(wèi)生健康支出14.56?萬元,農(nóng)林水支出225.98萬元,住房保障支出14.05萬元。支出較去年增加17.35萬元,主要是社會保障和就業(yè)支出增加,無項目支出。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入303.32萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出303.32萬元,比2024年增加17.35萬元。其中:基本支出303.32萬元,比2024年增加17.35萬元,主要原因是人員調(diào)進、工資普調(diào)、級別晉升調(diào)資等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬元,主要原因是上年無結(jié)轉(zhuǎn)項目資金。
本單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算7.20萬元,比2024年增加(或減少)0萬元。其中:因公出國(境)費用0.75萬元,比2024年增加(或減少)0萬元;公務(wù)接待費6.45萬元,比2024年增加(或減少)0萬元,主要用于接待農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、市內(nèi)、市外相關(guān)部門來豐考察、指導(dǎo)水產(chǎn)技術(shù)推廣、漁業(yè)發(fā)展等相關(guān)工作開支經(jīng)費;公務(wù)用車運行維護費0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元,主要原因是本單位無車輛編制。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。本單位無政府采購預(yù)算。
(三)績效目標設(shè)置情況。2025年無專項資金項目預(yù)算。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:李莉玲??聯(lián)系方式:?023-70606871