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| [ 索引號 ] | 11500230008686166Y/2025-00018 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣發(fā)展和改革委員會 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-03-11 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-11 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686166Y/2025-00018 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣發(fā)展和改革委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-11 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-11 |
豐都縣發(fā)展和改革委員會(本級)2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。
2.負責(zé)擬訂人口發(fā)展規(guī)劃。
3.負責(zé)監(jiān)測全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢,承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任。
4.承擔(dān)指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革、城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗的責(zé)任。
5.承擔(dān)全社會固定資產(chǎn)投資調(diào)控,規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任。
6.研究對內(nèi)對外開放的重大問題。研究提出利用內(nèi)外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標和政策。
7.研究能源發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題、能源節(jié)約和新能源開發(fā)問題,擬訂能源發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃、政策并組織實施。按規(guī)定權(quán)限核準、審核重大能源投資項目,安排財政性建設(shè)資金。
8.推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。
9.承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任。
10.負責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接。
11.推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,綜合研究經(jīng)濟社會與資源、生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題以及氣候變化對經(jīng)濟社會發(fā)展的影響。
12.組織編制和實施西部大開發(fā)總體規(guī)劃及年度工作目標,承擔(dān)縣西部開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。
13.參與國防動員工作,具體承擔(dān)國防經(jīng)濟動員工作。
14.貫徹執(zhí)行國家價格法律法規(guī)、規(guī)章和方針,負責(zé)組織實施國務(wù)院價格主管部門、市政府價格主管部門制定的商品、服務(wù)價格和行政事業(yè)性收費規(guī)定。
15.負責(zé)管理實行政府定價、政府指導(dǎo)價的商品和服務(wù)價格,制定、調(diào)整權(quán)限范圍內(nèi)重要商品和服務(wù)價格的政府定價和政府指導(dǎo)價,依法組織價格聽證。
16.協(xié)調(diào)、引導(dǎo)已放開的商品和服務(wù)價格,依法組織實施價格干預(yù)措施或緊急措施。
17.負責(zé)管轄權(quán)內(nèi)的價格和收費監(jiān)督檢查。
18.研究全縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革的中長期規(guī)劃、年度工作方案和綜合性政策。
19.負責(zé)發(fā)改委機關(guān)和所屬單位的安全監(jiān)管和信訪穩(wěn)定工作。
20.對智慧豐都方案設(shè)計進行審查、對豐都出臺大數(shù)據(jù)相關(guān)政策開展技術(shù)咨詢、專家評審、大數(shù)據(jù)培訓(xùn)。
21.推進豐都縣社會信用體系建設(shè),開展“信用豐都”網(wǎng)站升級,信用培訓(xùn),信用報告應(yīng)用等工作,初步創(chuàng)建信用城市。
22.(智慧城市)信息化項目前期工作開展,加快智慧城市建設(shè)。
23.保障我縣糧食安全,提升我縣應(yīng)急供應(yīng)和應(yīng)對突發(fā)自然災(zāi)害的能力,切實落實行政首長責(zé)任制工作。
24.負責(zé)國防動員建設(shè)管理、規(guī)劃計劃編制、動員準備、組織實施;負責(zé)人民防空建設(shè)管理和組織實施;承擔(dān)經(jīng)濟動員、信息動員和交通戰(zhàn)備的綜合協(xié)調(diào)職能;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)軍事設(shè)施保護工作。
25.承辦縣政府交辦的其他事項。
(二)單位構(gòu)成
豐都縣發(fā)展和改革委員會(本級),為行政單位。下設(shè)十四個內(nèi)設(shè)科室,行政編制26人;年末實有人數(shù)24人;遺屬人員4人;行政退休人員39人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)4824.58萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款4824.58萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加2439.7萬元,主要是基本支出減少22.89萬元,項目支出增加2462.59萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)4824.58萬元,其中:一般公共服務(wù)支出2425.21萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出148.99萬元,衛(wèi)生健康支出40.61萬元,住房保障支出37.77萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出122萬元,農(nóng)林水支出1562萬元,糧油物資儲備支出88萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出400萬元。支出較去年增加2439.7萬元,主要是基本支出減少22.89萬元,項目支出增加2462.59萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入4824.58萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出4824.58萬元,比2024年增加2439.7萬元。其中:基本支出642.15萬元,比2024年減少22.89萬元,主要原因人員調(diào)出、退休、下屬事業(yè)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌單獨預(yù)算等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出4182.43萬元,比2024年增加2462.59萬元,主要原因是項目支出預(yù)算增加,主要用于發(fā)改委2025年提前批以工代賑基建項目1482萬元、豐都發(fā)改委2025年重慶市現(xiàn)代生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)專項資金400萬元、豐都縣各部門“十五五”專項規(guī)劃500萬元等重點工作。
豐都縣發(fā)展和改革委員會(本級)2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
豐都縣發(fā)展和改革委員會(本級)2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算6.9萬元,比2024年減少1萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,與上年保持不變;公務(wù)接待費4.2萬元,比2024年減少0萬元,與上年保持不變;公務(wù)用車運行維護費2.7萬元,比2024年減少1萬元,主要原因是嚴控公車運行維護費,縮減開支;公務(wù)用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元;與上年保持不變。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費77.7萬元,比上年減少3.04萬元,主要原因人員退休3人,導(dǎo)致公用經(jīng)費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額123萬元:政府采購貨物預(yù)算3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算120萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購123萬元:政府采購貨物預(yù)算3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算120萬元。
(三)績效目標設(shè)置情況。2025年19個項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量4180.3萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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