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[ 索引號 ] 11500230008686166Y/2025-00017 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣發展和改革委員會
[ 成文日期 ] 2025-03-11 [ 發布日期 ] 2025-03-11
[ 索引號 ] 11500230008686166Y/2025-00017
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣發展和改革委員會
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-11
[ 發布日期 ] 2025-03-11

豐都縣城鄉統籌發展中心2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)宗旨:為保障和推進全縣發展改革工作服務。

(二)主要職責任務:圍繞全縣發展改革中心工作,做好調查研究、信息收集、培訓指導等服務工作,并提供決策參考。

(三)具體職責任務:

1.負責統籌城鄉綜合配套改革政策宣傳和咨詢服務工作。負責開展有關調研,提出擬訂統籌城鄉綜合配套改革和經濟體制改革規劃、計劃、方案及政策的相關建議。協助縣發展改革委推進和綜合協調經濟體制改革工作。組織開展統籌城鄉綜合配套改革培訓,協助申報統籌城鄉示范項目,指導統籌城鄉綜合配套改革試驗和試點工作。承擔統籌城鄉改革試驗的交流合作和信息報送工作。配合有關部門開展統籌城鄉改革試驗工作考核。

2.負責貫徹落實國家和重慶市有關能源發展和改革的方針政策及法律法規、規章。落實全縣能源發展戰略、發展規劃、產業政策。開展能源資源調查,策劃能源重大項目,協調推動能源重大項目建設,解決能源發展和改革中的重大問題。指導全縣新能源、可再生能源的發展。制定全縣節能降耗目標,開展項目節能評審。承擔全縣“雙碳”、能耗雙控日常監測服務。開展節能宣傳培訓。協調保障全縣經濟社會發展和重大產業項目的能源需求。負責能源項目招商引資,承擔能源資源綜合利用,組織推進區域能源戰略合作。

3承擔全縣經濟信息的協調聯系工作。開展全縣經濟社會發展中重大問題和熱點問題的調查研究并提出對策建議。加強綜合經濟信息資源開發和利用,收集、加工、存儲、綜合分析、發布、反饋經濟信息。對國民經濟運行軌跡進行宏觀監測、預測、預警參與全縣國民經濟和社會發展中長期規劃、年度計劃的編制工作。承擔經濟社會發展相關課題研究。

4.開展主要農產品成本調查工作。

5.指導和幫助糧油經營企業建立健全產品質量檢驗制度。

6.包裝、策劃重大基礎設施項目。負責編制政府投資項目前期工作年度建設計劃。負責政府投資項目前期工作的綜合服務和業務指導。負責組織政府投資項目的前期規劃和評估,建立完善項目儲備庫。接受縣發展改革委的委托,對政府投資項目建議書、可研報告和設計概算等提出評審意見承擔有關政府投資項目的建設組織及后評價。參與政府投資項目管理有關政策、法規、標準的研究制定。

7.完成豐都發展和改革委員會交辦的其他工作。

(二)單位構成

豐都縣城鄉統籌發展中心全額事業編制為25名。其中設主任1名,副主任2名;內設機構領導職數5(各科室設科長、主任1。截至202412月底實有人數為24人。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數457.62萬元,其中:一般公共預算撥款457.62萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,事業收入0元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加44.32萬元,主要是2024年城鄉統籌中心預算合并到發改委本級預算,2025年城鄉統籌中心從發改委本級分離出來單獨預算導致人員經費和公用經費增加44.32萬元。

(二)支出預算:2025年年初預算數457.62萬元,其中:一般公共服務支出355.63萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出61.12萬元,衛生健康支出20.97萬元,住房保障支出19.91萬元。支出較去年增加44.32萬元,主要是基本支出增加44.32萬元,項目支出增加0萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入457.62萬元,一般公共預算財政撥款支出457.62萬元,比2024年增加44.32萬元。其中基本支出44.32萬元,比2024年增加44.32萬元,主要原因是2024年城鄉統籌中心預算合并到發改委本級預算,2025年城鄉統籌中心從發改委本級分離出來單獨預算,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬元,比2024年增加0萬元,與上年保持不變。

豐都縣城鄉統籌發展中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

豐都縣城鄉統籌發展中心2025使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算0萬元,比2024年減少0.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,與上年保持不變;公務接待費0萬元,比2024年減少0.5萬元,主要原因是接待費預算在發改委本級;公務用車運行維護費0萬元,比2024年減少0萬元,與上年保持不變;公務用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元;與上年保持不變。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況。20250項目支出實行了績效目標管理。

(四)國有資產占有使用情況。截至202412月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯系人鄭建朋 ???聯系方式023-70605370

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