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[ 索引號 ] 1150023000868956XJ/2024-00026 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣三元鎮人民政府
[ 成文日期 ] 2024-09-26 [ 發布日期 ] 2024-09-26
[ 索引號 ] 1150023000868956XJ/2024-00026
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣三元鎮人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-26
[ 發布日期 ] 2024-09-26

豐都縣三元鎮人民政府2023年度決算公開說明


一、部門基本情況

(一)職能職責

1.執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令。

2.執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃,加強公共設施的建設和管理,發展各項服務事業。

3.依法管理本級財政、執行本級預算。

4.為農民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、人才開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。

5.保護國有資產和集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利,保護各種組織的合法權益。

6.開展社會主義民主與法制教育,加強社會治安綜合治理,調解民事糾紛,維護社會秩序。

7.推行計劃生育,控制人口增長,保護婦女、兒童和老人的合法權益。

8.負責民政工作,發展社會福利事業,做好社會保障工作,辦理兵役事項。

9.承辦上級人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

三元鎮人民政府按豐委編委[2019]41號文下設行政機構8個,分別是黨群辦、黨政辦、經發辦、應急辦、平安辦、財政辦、民政和社會事務辦、規劃建設管理環保辦;下設事業機構5個,分別是農服中心、文化服務中心、社保所、退服站、執法大隊。

三元鎮人民政府核定編制人數共59名,其中機關行政編制23名、機關后勤服務人員事業編制1名;事業編制35名,其中農業服務中心21名(其中農業8名、林業3名、水利3名、畜牧6名、其他1名),文化服務中心3名,勞動就業和社會保障服務所5名,退役軍人服務站2名,綜合行政執法大隊4名。現有在職在編人員合計56人,其中行政24人(包括工勤1人),事業32人。編外人員147人(含本土人才11個、公益性崗位人員7人、臨聘人員5人、街道清掃保潔人員19人、村干部45人、組干部60人)、遺屬人員2人、退休干部22人。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計3336.38萬元,支出總計3336.38萬元。收支較上年決算數減少218.68萬元,下降6.15%,主要原因是年中人員變動及專項工作經費減少。

2.收入情況。2023年度收入合計3125.97萬元,較上年決算數減少200.43萬元,下降6.03%,主要原因是年中人員變動及專項工作經費減少。其中:財政撥款收入3125.97萬元,占100.00%;事業收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元,年初結轉和結余210.41萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計3314.01萬元,較上年決算數減少240.50萬元,下降6.77%,主要原因是年中人員變動及專項工作經費減少。其中:基本支出1501.76萬元,占45.32%;項目支出1812.26萬元,占54.68%;經營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余22.37萬元,較上年決算數增加21.81萬元,增長3894.64%,主要原因是資金存結。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計3336.38萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各減少218.68萬元,下降6.15%。主要原因一是上年度相比鄉鎮項目減少,項目收支出減少;二是落實過緊日子的基本要求。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入3065.86萬元,較上年決算數減少246.21萬元,下降7.43%。主要原因是專項工作經費及項目數量減少。較年初預算數增加1328.93萬元,增長76.51%。主要原因是年中調整預算及財政專項資金增加。此外,年初財政撥款結轉和結余210.41萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出3253.90萬元,較上年決算數減少286.27萬元,下降8.09%。主要原因一是與上年度相比鄉鎮項目減少,項目收入支出減少;二是落實過緊日子的基本要求。較年初預算數增加1283.19萬元,增長65.11%。主要原因是年中調整預算及財政專項資金增加。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余22.37萬元,較上年決算數增加21.81萬元,增長3894.64%,主要原因是資金存結。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務支出715.62萬元,占21.99%,較年初預算數增加77.65萬元,增長12.17%,主要原因是如“信訪維穩工作經費”、“殘疾人基本調查補助”等工作經費的增加;二是年中調整預算人員類支出增加,如“職業年金做實(個人部分)”、“2022年超額績效清算”等基本支出。

(2)國防支出2.17萬元,占0.07%,較年初預算數增加2.17萬元,增長100.00%,主要原因是項目支出增加,如“三元鎮人武部規范化建設經費項目”。

(3)公共安全支出3.00萬元,占0.09%,較年初預算數無增減,主要原因是存量資金結轉結余。

(4)文化旅游體育與傳媒支出54.97萬元,占1.69%,較年初預算數增加10.79萬元,增長24.42%,主要原因是專項工作經費增加,如“文化服務中心免費開放資金”、“中央公共文化服務體系建設專項資金”等工作經費。

(5)社會保障與就業支出478.18萬元,占14.70%,較年初預算數增加209.32萬元,增長77.85%,主要原因是項目支出增加,如“豐都縣三元鎮社區居家養老服務中心建設項目”、“三元鎮2023年涉農公益性崗位資金”等項目。

(6)衛生健康支出52.48萬元,占1.61%,較年初預算數減少2.32萬元,下降4.23%,主要原因是衛生健康支出項目類支出減少。

(7)城鄉社區支出114.97萬元,占3.53%,較年初預算數增加14.35萬元,增長14.26%,主要原因是市政維修維護管理清掃保潔垃圾處置經費增加。

(8)農林水支出1473.32萬元,占45.28%,較年初預算數增加700.28萬元,增長90.59%,主要原因是項目支出增加,如“2023年新農人培育提升工程”、“三元鎮梯子河場鎮人居環境改善項目”、“2023年入戶道路建設”、“2023年三元鎮梯子河村麻柳村人居環境示范整治項目”等項目。

(9)交通運輸支出254.84萬元,占7.83%,較年初預算數增加254.84萬元,增長100.00%,主要原因是項目支出增加,如“豐都縣三元鎮撤并村村道改建公路工程”、“三元鎮2020年‘四好農村路’改建工程”、“三元鎮2022年鄉村公路安防工程”等項目。

(10)自然資源海洋氣象等支出38.00萬元,占1.17%,較年初預算數增加38.00萬元,增長100.00%,主要原因是項目支出增加,如“2023年林業有害生物防治”項目。

(11)住房保障支出50.01萬元,占1.54%,較年初預算數減少15.68萬元,下降23.87%,主要原因是公積金基數調整及人員調出。

(12)災害防治及應急管理支出16.35萬元,占0.50%,較年初預算數增加11.35萬元,增長227.00%,主要原因是項目支出增加,如“三元鎮2022年中央自然災害救災資金”、“中秋國慶期間道路邊坡垮塌排危搶險”項目。

(13)其他支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數減少17.55萬元,下降100.00%,主要原因是預備費調整科目使用。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出1501.76萬元。其中:人員經費1286.42萬元,較上年決算數減少26.91萬元,下降2.05%,主要原因是人員調出。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資、津貼補貼、獎金、社保、住房公積金等。公用經費215.34萬元,較上年決算數減少157.96萬元,下降42.31%,主要原因是政府運行工作縮減開支,落實過“緊日子”的基本要求。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、勞務費、差旅費、公務用車運行維護費、工會經費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元,年末結轉結余0.00萬元。本年收入60.11萬元,較上年決算數增加45.78萬元,增長319.47%,主要原因是其他國有土地使用權出讓收入安排的支出和用于社會福利的彩票公益金支出的收入增加。本年支出60.11萬元,較上年決算數增加45.78萬元,增長319.47%,主要原因是其他國有土地使用權出讓收入安排的支出和用于社會福利的彩票公益金支出的支出增加。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計14.42萬元,較年初預算數減少27.28萬元,下降65.42%,主要原因是政府運行工作縮減開支,落實過“緊日子”的基本要求。較上年支出數減少6.50萬元,下降31.07%,主要原因是落實差旅費實報實銷及壓縮公務接待費用。

(二)“三公”經費分項支出情況

2023年度本部門未發生因公出國(境)支出,與上年度決算數持平。

公務車購置費0.00萬元,較上年支出數減少8.08萬元,下降100.00%,主要原因是本年度未購置公務車。

公務車運行維護費9.09萬元,主要用于縣內因公出行、項目檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少10.91萬元,下降54.55%,主要原因是上年新購入的公務車為電動車,年初是以油車進行預算,故費用支出減少。較上年支出數減少1.18萬元,下降11.49%,主要原因是壓縮公務用車運行維護費一般開支。

公務接待費5.33萬元,主要用于接待上級檢查、同級調研等各類接待費用。費用支出較年初預算數減少16.37萬元,下降75.44%,主要原因是上年將工作餐列入了公務接待費內,本年已做調整。較上年支出數增加2.75萬元,增長106.59%,主要原因是本年度開展了紅心柚啤酒節,邀請了其他行政事業單位人員參加并提供住宿,公務接待費增加。

(三)“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為4輛;國內公務接待4批次322人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費165.59元,車均購置費0萬元,車均維護費2.27萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.94萬元,較上年決算數減少1.21萬元,下降56.28%,主要原因是提高資金使用效率,落實過緊日子的要求。本年度培訓費支出9.73萬元,較上年決算數增加2.29萬元,增長30.78%,主要原因是新進人員增加,參與培訓人次增加。

(二)機關運行經費情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出156.33萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓費、公務接待費等。機關運行經費較上年支出數減少55.96萬元,下降26.36%,主要原因是提高資金使用效率,落實過緊日子的要求。

(三)國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額2.65萬元,其中:政府采購貨物支出2.65萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額2.65萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業合同金額2.65萬元,占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購臺式電腦和筆記本電腦。

五、預算績效管理情況說明

(一)部門自評情況

根據預算績效管理要求,我部門對部門整體和81個項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金3803.27萬元。

豐都縣三元鎮人民政府2023年度部門整體績效自評表

2022年度部門整體績效自評表

項目名稱:

豐都縣三元鎮整體監控 

項目編碼:

50023000023P000068

自評總分:

99.01



項目主管部門:

910-豐都縣三元鎮  

財政歸口處室:

007-基財科

部門

聯系人:

邱光輝 

聯系

電話

70690023

資金情況


年初預算數

全年(調整)

預算數

全年執行數

執行率

執行率

權重

執行率

得分

年度總金額

2012.93萬元

3803.27萬元

3425.81萬元




其中:財政撥款

2012.93萬元

3803.27萬元

3425.81萬元

90.08%

10 

9.01

一般公共預算

1970.71萬元

3743.16萬元

3365.69萬元

89.92%



績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

三元鎮人民政府按豐委編委[2019]41號文下設行政機構8個,分別是黨群辦、黨政辦、經發辦、應急辦、平安辦、財政辦、民政和社會事務辦、規劃建設管理環保辦,行政編制(含工勤編制)人員24人;下設事業機構5個,分別是農服中心、文化服務中心、社保所、退服站、執法大隊,事業編制(含工勤編制)人員29人;退休干部23人編外人員170人(含本土人才12個、公益性崗位人員11個、臨聘人員7個、街道清掃保潔人員19個、村干部47人、組干部70人(含監督委員主任)、遺屬人員2個)。以上人員均為財政全額或差額供養。三元鎮人民政府對“加強黨的建設、促進地方經濟社會及鄉村振興發展、民生保障、環境保護及人居環境美化、平安建設、安全維穩、財政風險防范及績效監督、農林水畜牧產業健康發展、文化陣地建設、社會保障服務、退役軍人服務”等各項工作的保障率達到98%以上;財政資金“雙監控”率達到100%以上;非必須預算調整率控制在2%以內;年度內不發生新的債務;服務群眾工作滿意度在90%以上;鎮政府年度各項綜合目標考核和同類別鄉鎮相較,力爭排位前三。

三元鎮人民政府按豐委編委[2019]41號文下設行政機構8個,分別是黨群辦、黨政辦、經發辦、應急辦、平安辦、財政辦、民政和社會事務辦、規劃建設管理環保辦,行政編制(含工勤編制)人員24人;下設事業機構5個,分別是農服中心、文化服務中心、社保所、退服站、執法大隊,事業編制(含工勤編制)人員29人;退休干部23人編外人員170人(含本土人才12個、公益性崗位人員11個、臨聘人員7個、街道清掃保潔人員19個、村干部47人、組干部70人(含監督委員主任)、遺屬人員2個)。以上人員均為財政全額或差額供養。三元鎮人民政府對“加強黨的建設、促進地方經濟社會及鄉村振興發展、民生保障、環境保護及人居環境美化、平安建設、安全維穩、財政風險防范及績效監督、農林水畜牧產業健康發展、文化陣地建設、社會保障服務、退役軍人服務”等各項工作的保障率達到98%以上;財政資金“雙監控”率達到100%以上;非必須預算調整率控制在2%以內;年度內不發生新的債務;服務群眾工作滿意度在90%以上;鎮政府年度各項綜合目標考核和同類別鄉鎮相較,力爭排位前三。

1.加強黨的建設、促進地方經濟社會及鄉村振興發展、民生保障、環境保護及人居環境美化、平安建設、安全維穩、財政風險防范及績效監督、農林水畜牧產業健康發展、文化陣地建設、社會保障服務、退役軍人服務”等各項工作的保障率達到了98.6%,基本完成年初目標。

2.財政資金“雙監控”率達到了100%,非必須預算調整率控制在了2%以內。

3.年度內未發生新的債務,債務化解率達到了20%。

4.“保基本民生、保工資、保運轉”保障率達到了年初目標99%.。

5.服務群眾工作滿意度及各項政務服務回訪滿意度達到了90%以上。

績效指標

指標

名稱

計量單位

指標

性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標

權重

指標

得分

是否核心指標

說明

安全生產、平安建設、信訪穩定、武裝、退役軍人文化陣地建設等工作年度目標考核得分

≥99.0% 

99.0 

0 

100 

10

10 



黨建工作年度目標考核得分 

≥99.0%

99.0

0

100

10

10



經濟社會發展類及鄉村振興實績年度目標考核得分

≥99.0%

99.0

0

100

10

10



農林水畜牧生產發展及安全工作年度考核得分

≥98.0%

98.0

0

100

10

10



上級黨委、政府或部門交辦事件及時完成率

≥99.0%

99.0

0

100

10

10



社會事業、民生保障、社會保障、人居環境工作等年度目標考核得分 

≥98.0%

98.0

0

100

10

10



財政三保“保基本民生、保工資、保運轉”保障率

% 

≥99.0%

99.0

0

99%

10

10



財政資金“預算執行監控”和“預算績效監控”率

=100.0%

100

0

100

10

10



服務群眾滿意度

≥90.0%

90

0

100

5

10



各種政務服務熱線回訪滿意率 

% 

≥90.0%

90

0

100

5

10















豐都縣三元鎮人民政府2023年度項目支出績效自評情況表(見附件1)

(二)部門績效評價情況

我部門對“2023年三元鎮大城寨村中藥材產業受災重建項目”、“三元鎮2023年助殘員及陽光家園居家托養補助”、“2023年林業有害生物防治經費”等81個項目開展了績效評價,涉及財政撥款項目資金3803.27萬元,評價得分90分,評價等次為優,績效評價發現了績效目標調整不及時、效益指標質量不高等主要問題,提出加強績效目標調整、提高效益指標質量等下一步工作建議。

(三)財政績效評價情況

縣財政局委托第三方對我部門“三元鎮梯子河場鎮人居環境改善項目”、“三元鎮2022年鄉村公路安防工程”、“豐都縣三元鎮社區居家養老服務中心建設項目(第三批補助資金)”、“豐都縣三元鎮社區居家養老服務中心建設項目(第四批補助資金)”、“三元鎮2023年鄉村治理“積分制”項目”、“三元鎮2023年舊房整治提升”、“三元鎮2023年涉農公益性崗位資金”、“三元鎮2023年入戶道路建設”、“三元鎮2023年扶持發展新型農村集體經濟項目”、“三元鎮前灣撤并村村道改建公路工程建設工程”10個項目開展了績效評價,涉及財政撥款項目資金906.48萬元,評價得分90分,評價等次為優,績效評價發現了效益指標不充分和不易衡量等主要問題,提出提高效益指標的可衡量性和增加效益指標的質量等下一步工作建議。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)年初結轉和結余指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(三)結余分配指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(四)年末結轉和結余指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(五)基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(六)項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(七)經營支出指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(八)“三公”經費指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(九)機關運行經費為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十)工資福利支出(支出經濟分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十一)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十二)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級)反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十三)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級)反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-70690235,聯系人:向攸宜。

收入支出決算總表




公開01表

公開部門:重慶市豐都縣三元鎮人民政府


單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

功能分類科目

決算數

一、一般公共預算財政撥款收入

3,065.86 

一、一般公共服務支出

715.62 

二、政府性基金預算財政撥款收入

60.11 

二、外交支出


三、國有資本經營預算財政撥款收入


三、國防支出

2.17 

四、上級補助收入


四、公共安全支出

3.00 

五、事業收入


五、教育支出


六、經營收入


六、科學技術支出


七、附屬單位上繳收入


七、文化旅游體育與傳媒支出

54.97 

八、其他收入


八、社會保障和就業支出

478.18 



九、衛生健康支出

52.48 



十、節能環保支出




十一、城鄉社區支出

140.09 



十二、農林水支出

1,473.32 



十三、交通運輸支出

254.84 



十四、資源勘探工業信息等支出




十五、商業服務業等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區支出




十八、自然資源海洋氣象等支出

38.00 



十九、住房保障支出

50.01 



二十、糧油物資儲備支出




二十一、國有資本經營預算支出




二十二、災害防治及應急管理支出

16.35 



二十三、其他支出

35.00 



二十四、債務還本支出




二十五、債務付息支出




二十六、抗疫特別國債安排的支出


本年收入合計

3,125.97 

本年支出合計

3,314.01 

使用非財政撥款結余和專用結余


結余分配


年初結轉和結余

210.41 

年末結轉和結余

22.37 

總計

3,336.38 

總計

3,336.38 

備注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入決算表

公開部門:重慶市豐都縣三元鎮人民政府







公開02表







單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

3,125.97 

3,125.97 







201

一般公共服務支出

665.72 

665.72 







20101

人大事務

6.08 

6.08 







2010104

人大會議

2.36 

2.36 







2010199

其他人大事務支出

3.72 

3.72 







20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

656.41 

656.41 







2010301

行政運行

502.41 

502.41 







2010308

信訪事務

5.00 

5.00 







2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

149.00 

149.00 







20138

市場監督管理事務

3.24 

3.24 







2013899

其他市場監督管理事務

3.24 

3.24 







203

國防支出

2.17 

2.17 







20399

其他國防支出

2.17 

2.17 







2039999

其他國防支出

2.17 

2.17 







204

公共安全支出

3.00 

3.00 







20406

司法

3.00 

3.00 







2040699

其他司法支出

3.00 

3.00 







207

文化旅游體育與傳媒支出

54.97 

54.97 







20701

文化和旅游

54.97 

54.97 







2070109

群眾文化

33.97 

33.97 







2070199

其他文化和旅游支出

21.00 

21.00 







208

社會保障和就業支出

478.18 

478.18 







20801

人力資源和社會保障管理事務

74.15 

74.15 







2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

74.15 

74.15 







20802

民政管理事務

15.93 

15.93 







2080208

基層政權建設和社區治理

15.93 

15.93 







20805

行政事業單位養老支出

266.38 

266.38 







2080501

行政單位離退休

0.10 

0.10 







2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

88.87 

88.87 







2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

72.96 

72.96 







2080599

其他行政事業單位養老支出

104.46 

104.46 







20807

就業補助

72.38 

72.38 







2080705

公益性崗位補貼

72.38 

72.38 







20810

社會福利

17.00 

17.00 







2081006

養老服務

17.00 

17.00 







20811

殘疾人事業

4.74 

4.74 







2081104

殘疾人康復

4.74 

4.74 







20828

退役軍人管理事務

27.59 

27.59 







2082850

事業運行

27.59 

27.59 







210

衛生健康支出

52.48 

52.48 







21011

行政事業單位醫療

42.48 

42.48 







2101101

行政單位醫療

14.78 

14.78 







2101102

事業單位醫療

7.30 

7.30 







2101199

其他行政事業單位醫療支出

20.40 

20.40 







21015

醫療保障管理事務

10.00 

10.00 







2101506

醫療保障經辦事務

10.00 

10.00 







212

城鄉社區支出

140.09 

140.09 







21201

城鄉社區管理事務

56.97 

56.97 







2120199

其他城鄉社區管理事務支出

56.97 

56.97 







21205

城鄉社區環境衛生

58.00 

58.00 







2120501

城鄉社區環境衛生

58.00 

58.00 







21208

國有土地使用權出讓收入安排的支出

25.11 

25.11 







2120899

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

25.11 

25.11 







213

農林水支出

1,409.72 

1,409.72 







21301

農業農村

415.97 

415.97 







2130104

事業運行

333.37 

333.37 







2130108

病蟲害控制

4.85 

4.85 







2130122

農業生產發展

72.25 

72.25 







2130124

農村合作經濟

5.50 

5.50 







21302

林業和草原

2.95 

2.95 







2130299

其他林業和草原支出

2.95 

2.95 







21303

水利

216.32 

216.32 







2130315

抗旱

14.87 

14.87 







2130399

其他水利支出

201.45 

201.45 







21305

鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興

542.15 

542.15 







2130504

農村基礎設施建設

160.30 

160.30 







2130505

生產發展

352.17 

352.17 







2130506

社會發展

7.50 

7.50 







2130599

其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出

22.18 

22.18 







21307

農村綜合改革

232.33 

232.33 







2130701

對村級公益事業建設的補助

62.28 

62.28 







2130705

對村民委員會和村黨支部的補助

170.06 

170.06 







214

交通運輸支出

180.30 

180.30 







21401

公路水路運輸

100.60 

100.60 







2140104

公路建設

70.00 

70.00 







2140106

公路養護

30.60 

30.60 







21406

車輛購置稅支出

79.70 

79.70 







2140601

車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出

79.70 

79.70 







220

自然資源海洋氣象等支出

38.00 

38.00 







22001

自然資源事務

38.00 

38.00 







2200106

自然資源利用與保護

38.00 

38.00 







221

住房保障支出

50.01 

50.01 







22102

住房改革支出

50.01 

50.01 







2210201

住房公積金

50.01 

50.01 







224

災害防治及應急管理支出

16.35 

16.35 







22406

自然災害防治

11.35 

11.35 







2240699

其他自然災害防治支出

11.35 

11.35 







22407

自然災害救災及恢復重建支出

5.00 

5.00 







2240799

其他自然災害救災及恢復重建支出

5.00 

5.00 







229

其他支出

35.00 

35.00 







22960

彩票公益金安排的支出

35.00 

35.00 







2296002

用于社會福利的彩票公益金支出

35.00 

35.00 







備注:1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

支出決算表

公開部門: 重慶市豐都縣三元鎮人民政府





公開03表





單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

3,314.01 

1,501.76 

1,812.26 




201

一般公共服務支出

715.62 

580.92 

134.70 




20101

人大事務

6.08 


6.08 




2010104

人大會議

2.36 


2.36 




2010199

其他人大事務支出

3.72 


3.72 




20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

706.30 

580.92 

125.38 




2010301

行政運行

542.30 

542.30 





2010308

信訪事務

15.00 


15.00 




2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

149.00 

38.62 

110.38 




20138

市場監督管理事務

3.24 


3.24 




2013899

其他市場監督管理事務

3.24 


3.24 




203

國防支出

2.17 


2.17 




20399

其他國防支出

2.17 


2.17 




2039999

其他國防支出

2.17 


2.17 




204

公共安全支出

3.00 


3.00 




20406

司法

3.00 


3.00 




2040699

其他司法支出

3.00 


3.00 




207

文化旅游體育與傳媒支出

54.97 

33.97 

21.00 




20701

文化和旅游

54.97 

33.97 

21.00 




2070109

群眾文化

33.97 

33.97 





2070199

其他文化和旅游支出

21.00 


21.00 




208

社會保障和就業支出

478.18 

383.94 

94.23 




20801

人力資源和社會保障管理事務

74.15 

74.15 





2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

74.15 

74.15 





20802

民政管理事務

15.93 

15.81 

0.12 




2080208

基層政權建設和社區治理

15.93 

15.81 

0.12 




20805

行政事業單位養老支出

266.38 

266.38 





2080501

行政單位離退休

0.10 

0.10 





2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

88.87 

88.87 





2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

72.96 

72.96 





2080599

其他行政事業單位養老支出

104.46 

104.46 





20807

就業補助

72.38 


72.38 




2080705

公益性崗位補貼

72.38 


72.38 




20810

社會福利

17.00 


17.00 




2081006

養老服務

17.00 


17.00 




20811

殘疾人事業

4.74 


4.74 




2081104

殘疾人康復

4.74 


4.74 




20828

退役軍人管理事務

27.59 

27.59 





2082850

事業運行

27.59 

27.59 





210

衛生健康支出

52.48 

42.48 

10.00 




21011

行政事業單位醫療

42.48 

42.48 





2101101

行政單位醫療

14.78 

14.78 





2101102

事業單位醫療

7.30 

7.30 





2101199

其他行政事業單位醫療支出

20.40 

20.40 





21015

醫療保障管理事務

10.00 


10.00 




2101506

醫療保障經辦事務

10.00 


10.00 




212

城鄉社區支出

140.09 

56.97 

83.11 




21201

城鄉社區管理事務

56.97 

56.97 





2120199

其他城鄉社區管理事務支出

56.97 

56.97 





21205

城鄉社區環境衛生

58.00 


58.00 




2120501

城鄉社區環境衛生

58.00 


58.00 




21208

國有土地使用權出讓收入安排的支出

25.11 


25.11 




2120899

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

25.11 


25.11 




213

農林水支出

1,473.32 

353.47 

1,119.85 




21301

農業農村

419.57 

333.37 

86.20 




2130104

事業運行

333.37 

333.37 





2130108

病蟲害控制

4.85 


4.85 




2130122

農業生產發展

72.25 


72.25 




2130124

農村合作經濟

5.50 


5.50 




2130135

農業資源保護修復與利用

3.60 


3.60 




21302

林業和草原

2.95 


2.95 




2130299

其他林業和草原支出

2.95 


2.95 




21303

水利

276.32 


276.32 




2130315

抗旱

14.87 


14.87 




2130399

其他水利支出

261.45 


261.45 




21305

鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興

542.15 


542.15 




2130504

農村基礎設施建設

160.30 


160.30 




2130505

生產發展

352.17 


352.17 




2130506

社會發展

7.50 


7.50 




2130599

其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出

22.18 


22.18 




21307

農村綜合改革

232.33 

20.09 

212.24 




2130701

對村級公益事業建設的補助

62.28 


62.28 




2130705

對村民委員會和村黨支部的補助

170.06 

20.09 

149.96 




214

交通運輸支出

254.84 


254.84 




21401

公路水路運輸

100.60 


100.60 




2140104

公路建設

70.00 


70.00 




2140106

公路養護

30.60 


30.60 




21406

車輛購置稅支出

154.24 


154.24 




2140601

車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出

79.70 


79.70 




2140602

車輛購置稅用于農村公路建設支出

74.54 


74.54 




220

自然資源海洋氣象等支出

38.00 


38.00 




22001

自然資源事務

38.00 


38.00 




2200106

自然資源利用與保護

38.00 


38.00 




221

住房保障支出

50.01 

50.01 





22102

住房改革支出

50.01 

50.01 





2210201

住房公積金

50.01 

50.01 





224

災害防治及應急管理支出

16.35 


16.35 




22406

自然災害防治

11.35 


11.35 




2240699

其他自然災害防治支出

11.35 


11.35 




22407

自然災害救災及恢復重建支出

5.00 


5.00 




2240799

其他自然災害救災及恢復重建支出

5.00 


5.00 




229

其他支出

35.00 


35.00 




22960

彩票公益金安排的支出

35.00 


35.00 




2296002

用于社會福利的彩票公益金支出

35.00 


35.00 




備注:1.本表反映部門本年度各項支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

財政撥款收入支出決算總表

公開部門: 重慶市豐都縣三元鎮人民政府




公開04表




單位:萬元

收???? 入

支???? 出

項目

決算數

功能分類科目

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

3,065.86 

一、一般公共服務支出

715.62 

715.62 



二、政府性基金預算財政撥款

60.11 

二、外交支出





三、國有資本經營預算財政撥款


三、國防支出

2.17 

2.17 





四、公共安全支出

3.00 

3.00 





五、教育支出







六、科學技術支出







七、文化旅游體育與傳媒支出

54.97 

54.97 





八、社會保障和就業支出

478.18 

478.18 





九、衛生健康支出

52.48 

52.48 





十、節能環保支出







十一、城鄉社區支出

140.09 

114.97 

25.11 




十二、農林水支出

1,473.32 

1,473.32 





十三、交通運輸支出

254.84 

254.84 





十四、資源勘探工業信息等支出







十五、商業服務業等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地區支出







十八、自然資源海洋氣象等支出

38.00 

38.00 





十九、住房保障支出

50.01 

50.01 





二十、糧油物資儲備支出







二十一、國有資本經營預算支出







二十二、災害防治及應急管理支出

16.35 

16.35 





二十三、其他支出

35.00 


35.00 




二十四、債務還本支出







二十五、債務付息支出







二十六、抗疫特別國債安排的支出





本年收入合計

3,125.97 

本年支出合計

3,314.01 

3,253.90 

60.11 


年初財政撥款結轉和結余

210.41 

年末財政撥款結轉和結余

22.37 

22.37 



一般公共預算財政撥款

210.41 






政府性基金預算財政撥款







國有資本經營預算財政撥款







總計

3,336.38 

總計

3,336.38 

3,276.27 

60.11 


備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開部門: 重慶市豐都縣三元鎮人民政府


公開05表


單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

3,253.90 

1,501.76 

1,752.14 

201

一般公共服務支出

715.62 

580.92 

134.70 

20101

人大事務

6.08 


6.08 

2010104

人大會議

2.36 


2.36 

2010199

其他人大事務支出

3.72 


3.72 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

706.30 

580.92 

125.38 

2010301

行政運行

542.30 

542.30 


2010308

信訪事務

15.00 


15.00 

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

149.00 

38.62 

110.38 

20138

市場監督管理事務

3.24 


3.24 

2013899

其他市場監督管理事務

3.24 


3.24 

203

國防支出

2.17 


2.17 

20399

其他國防支出

2.17 


2.17 

2039999

其他國防支出

2.17 


2.17 

204

公共安全支出

3.00 


3.00 

20406

司法

3.00 


3.00 

2040699

其他司法支出

3.00 


3.00 

207

文化旅游體育與傳媒支出

54.97 

33.97 

21.00 

20701

文化和旅游

54.97 

33.97 

21.00 

2070109

群眾文化

33.97 

33.97 


2070199

其他文化和旅游支出

21.00 


21.00 

208

社會保障和就業支出

478.18 

383.94 

94.23 

20801

人力資源和社會保障管理事務

74.15 

74.15 


2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

74.15 

74.15 


20802

民政管理事務

15.93 

15.81 

0.12 

2080208

基層政權建設和社區治理

15.93 

15.81 

0.12 

20805

行政事業單位養老支出

266.38 

266.38 


2080501

行政單位離退休

0.10 

0.10 


2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

88.87 

88.87 


2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

72.96 

72.96 


2080599

其他行政事業單位養老支出

104.46 

104.46 


20807

就業補助

72.38 


72.38 

2080705

公益性崗位補貼

72.38 


72.38 

20810

社會福利

17.00 


17.00 

2081006

養老服務

17.00 


17.00 

20811

殘疾人事業

4.74 


4.74 

2081104

殘疾人康復

4.74 


4.74 

20828

退役軍人管理事務

27.59 

27.59 


2082850

事業運行

27.59 

27.59 


210

衛生健康支出

52.48 

42.48 

10.00 

21011

行政事業單位醫療

42.48 

42.48 


2101101

行政單位醫療

14.78 

14.78 


2101102

事業單位醫療

7.30 

7.30 


2101199

其他行政事業單位醫療支出

20.40 

20.40 


21015

醫療保障管理事務

10.00 


10.00 

2101506

醫療保障經辦事務

10.00 


10.00 

212

城鄉社區支出

114.97 

56.97 

58.00 

21201

城鄉社區管理事務

56.97 

56.97 


2120199

其他城鄉社區管理事務支出

56.97 

56.97 


21205

城鄉社區環境衛生

58.00 


58.00 

2120501

城鄉社區環境衛生

58.00 


58.00 

213

農林水支出

1,473.32 

353.47 

1,119.85 

21301

農業農村

419.57 

333.37 

86.20 

2130104

事業運行

333.37 

333.37 


2130108

病蟲害控制

4.85 


4.85 

2130122

農業生產發展

72.25 


72.25 

2130124

農村合作經濟

5.50 


5.50 

2130135

農業資源保護修復與利用

3.60 


3.60 

21302

林業和草原

2.95 


2.95 

2130299

其他林業和草原支出

2.95 


2.95 

21303

水利

276.32 


276.32 

2130315

抗旱

14.87 


14.87 

2130399

其他水利支出

261.45 


261.45 

21305

鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興

542.15 


542.15 

2130504

農村基礎設施建設

160.30 


160.30 

2130505

生產發展

352.17 


352.17 

2130506

社會發展

7.50 


7.50 

2130599

其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出

22.18 


22.18 

21307

農村綜合改革

232.33 

20.09 

212.24 

2130701

對村級公益事業建設的補助

62.28 


62.28 

2130705

對村民委員會和村黨支部的補助

170.06 

20.09 

149.96 

214

交通運輸支出

254.84 


254.84 

21401

公路水路運輸

100.60 


100.60 

2140104

公路建設

70.00 


70.00 

2140106

公路養護

30.60 


30.60 

21406

車輛購置稅支出

154.24 


154.24 

2140601

車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出

79.70 


79.70 

2140602

車輛購置稅用于農村公路建設支出

74.54 


74.54 

220

自然資源海洋氣象等支出

38.00 


38.00 

22001

自然資源事務

38.00 


38.00 

2200106

自然資源利用與保護

38.00 


38.00 

221

住房保障支出

50.01 

50.01 


22102

住房改革支出

50.01 

50.01 


2210201

住房公積金

50.01 

50.01 


224

災害防治及應急管理支出

16.35 


16.35 

22406

自然災害防治

11.35 


11.35 

2240699

其他自然災害防治支出

11.35 


11.35 

22407

自然災害救災及恢復重建支出

5.00 


5.00 

2240799

其他自然災害救災及恢復重建支出

5.00 


5.00 

備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開部門: 重慶市豐都縣三元鎮人民政府




公開06表




單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級經濟分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級經濟分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級經濟分類科目)

金額

301

工資福利支出

1,071.28 

302

商品和服務支出

215.34 

310

資本性支出


30101

基本工資

284.05 

30201

辦公費

40.10 

31001

房屋建筑物購建


30102

津貼補貼

105.16 

30202

印刷費

0.23 

31002

辦公設備購置


30103

獎金

134.74 

30203

咨詢費


31003

專用設備購置


30106

伙食補助費


30204

手續費

0.06 

31005

基礎設施建設


30107

績效工資

262.06 

30205

水費

1.62 

31006

大型修繕


30108

機關事業單位基本養老保險繳費

103.72 

30206

電費

6.23 

31007

信息網絡及軟件購置更新


30109

職業年金繳費

73.00 

30207

郵電費

19.19 

31008

物資儲備


30110

職工基本醫療保險繳費

23.28 

30208

取暖費


31009

土地補償


30111

公務員醫療補助繳費


30209

物業管理費


31010

安置補助


30112

其他社會保障繳費

7.40 

30211

差旅費

33.36 

31011

地上附著物和青苗補償


30113

住房公積金

64.87 

30212

因公出國(境)費用


31012

拆遷補償


30114

醫療費

13.00 

30213

維修(護)費

0.21 

31013

公務用車購置


30199

其他工資福利支出


30214

租賃費

12.16 

31019

其他交通工具購置


303

對個人和家庭的補助

215.14 

30215

會議費


31021

文物和陳列品購置


30301

離休費


30216

培訓費

7.83 

31022

無形資產購置


30302

退休費


30217

公務接待費

5.33 

31099

其他資本性支出


30303

退職(役)費


30218

專用材料費


312

對企業補助


30304

撫恤金

51.41 

30224

被裝購置費


31201

資本金注入


30305

生活補助

163.63 

30225

專用燃料費


31203

政府投資基金股權投資


30306

救濟費


30226

勞務費

19.14 

31204

費用補貼


30307

醫療費補助

0.10 

30227

委托業務費

1.53 

31205

利息補貼


30308

助學金


30228

工會經費


31299

其他對企業補助


30309

獎勵金


30229

福利費

0.13 

399

其他支出


30310

個人農業生產補貼


30231

公務用車運行維護費

9.09 

39907

國家賠償費用支出


30311

代繳社會保險費


30239

其他交通費用

20.12 

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼


30399

其他對個人和家庭的補助


30240

稅金及附加費用


39909

經常性贈與





30299

其他商品和服務支出

38.99 

39910

資本性贈與





307

債務利息及費用支出


39999

其他支出





30701

國內債務付息








30702

國外債務付息








30703

國內債務發行費用








30704

國外債務發行費用





人員經費合計

1,286.42 

公用經費合計

215.34 

備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開部門: 重慶市豐都縣三元鎮人民政府





公開07表





單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計


60.11 

60.11 


60.11 


212

城鄉社區支出


25.11 

25.11 


25.11 


21208

國有土地使用權出讓收入安排的支出


25.11 

25.11 


25.11 


2120899

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出


25.11 

25.11 


25.11 


229

其他支出


35.00 

35.00 


35.00 


22960

彩票公益金安排的支出


35.00 

35.00 


35.00 


2296002

用于社會福利的彩票公益金支出


35.00 

35.00 


35.00 


備注:1.本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開部門: 重慶市豐都縣三元鎮人民政府


公開08表


單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計











備注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本部門無國有資本經營收支,故本表無數據。

機構運行信息表





公開09表

公開部門: 重慶市豐都縣三元鎮人民政府



單位:萬元

項? 目

預算數

決算數

項? 目

決算數

一、“三公”經費支出

四、機關運行經費

156.33 

(一)支出合計

14.42 

14.42 

(一)行政單位

156.33 

1.因公出國(境)費



(二)參照公務員法管理事業單位


2.公務用車購置及運行維護費

9.09 

9.09 

五、資產信息

(1)公務用車購置費



(一)車輛數合計(輛)

4?? 

(2)公務用車運行維護費

9.09 

9.09 

1.副部(省)級及以上領導用車


3.公務接待費

5.33 

5.33 

2.主要領導干部用車


(1)國內接待費

5.33 

3.機要通信用車

3 

其中:外事接待費


4.應急保障用車

1 

(2)國(境)外接待費


5.執法執勤用車


(二)相關統計數

6.特種專業技術用車


1.因公出國(境)團組數(個)


7.離退休干部用車


2.因公出國(境)人次數(人)


8.其他用車


3.公務用車購置數(輛)


(二)單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)


4.公務用車保有量(輛)

4 

六、政府采購支出信息

5.國內公務接待批次(個)

4 

(一)政府采購支出合計

2.65 

其中:外事接待批次(個)


1.政府采購貨物支出

2.65 

6.國內公務接待人次(人)

322 

2.政府采購工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采購服務支出


7.國(境)外公務接待批次(個)


(二)政府采購授予中小企業合同金額

2.65 

8.國(境)外公務接待人次(人)


其中:授予小微企業合同金額

2.65 

二、會議費

0.94 



三、培訓費

9.73 



備注:1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。


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