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[ 索引號 ] 1150023000868964X6/2025-00013 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 豐都縣雙路鎮(zhèn)人民政府
[ 成文日期 ] 2025-03-11 [ 發(fā)布日期 ] 2025-03-11
[ 索引號 ] 1150023000868964X6/2025-00013
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 豐都縣雙路鎮(zhèn)人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-11
[ 發(fā)布日期 ] 2025-03-11

豐都縣雙路鎮(zhèn)人民政府 2025年部門預(yù)算情況說明

?一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策,其主要職責(zé)是:貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)、促進經(jīng)濟社會發(fā)展、加強社會管理和公共服務(wù)、維護社會和諧穩(wěn)定,進一步強化市政管理和社區(qū)服務(wù)工作。

(二)單位構(gòu)成。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個:基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。事業(yè)機構(gòu)5個:便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)、綜合行政執(zhí)法大隊、新時代文明實踐服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心和村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)2805.31萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款2772.14萬元,政府性基金預(yù)算撥款33.17萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加153.24萬元,主要是一般公共服務(wù)經(jīng)費撥款增加166.00萬元,文化旅游體育與傳媒經(jīng)費撥款增加1.13萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費撥款增加3.41萬元,農(nóng)林水經(jīng)費撥款增加40.35萬元,交通運輸經(jīng)費撥款增加102.80萬元,自然資源海洋氣象等經(jīng)費撥款增加48.80萬元,其他費用撥款增加11.50萬元;公共安全經(jīng)費撥款減少20.53萬元,社會保障和就業(yè)經(jīng)費撥款減少183.53萬元,衛(wèi)生健康經(jīng)費撥款減少6.20萬元,住房保障經(jīng)費撥款減少9.25萬元,預(yù)備費減少1.24萬元。

(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)2805.31萬元,其中:一般公共服務(wù)支出1315.85萬元,公共安全支出79.47萬元,文化旅游體育與傳媒支出52.35萬元,社會保障和就業(yè)支出401.13萬元,衛(wèi)生健康支出90.44萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出106.02萬元,農(nóng)林水支出474.30萬元,交通運輸支出112.96萬元,自然資源海洋氣象等支出48.80萬元,住房保障支出87.47萬元,預(yù)備費25.02萬元,其他支出11.50萬元。支出較去年增加153.24萬元,主要是基本支出減少98.67萬元,項目支出增加251.91萬元。

三、?部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入2772.14萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出2772.14萬元,比2024年增加120.07萬元。其中:基本支出1651.03萬元,比2024年減少98.67萬元,主要原因是人員支出減少等,主要用于保障政府及各事業(yè)單位在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出1121.11萬元,比2024年增加218.74萬元,主要原因是加大了農(nóng)林水利的項目建設(shè)和環(huán)境整治等,主要用于其他文化和旅游支出、其他體育支出、防災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護、森林資源培育、生產(chǎn)發(fā)展、公路建設(shè)、公路養(yǎng)護、自然資源利用與保護、自然災(zāi)害救災(zāi)補助等重點工作。

2025年政府性基金預(yù)算收入33.17萬元,政府性基金預(yù)算支出33.17萬元,比2024年增加33.17萬元,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加等,主要用于道路養(yǎng)護等支出、滿意度老年食堂獎補、馬鞍山黨群服務(wù)中心建設(shè)等支出。

豐都縣雙路鎮(zhèn)人民政府2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算23.10萬元,比2024年減少0.20萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與去年持平,主要原因是無因公出國(境)安排;公務(wù)接待費7.10萬元,比2024年減少0.2萬元,主要原因是厲行節(jié)約,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定;公務(wù)用車運行維護費16.00萬元,與去年持平,主要原因是加強管理公務(wù)用車管理;公務(wù)用車購置費0萬元,與去年持平,主要原因是2025年無公務(wù)用車購置安排。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費115.16萬元,比上年減少4.05萬元,主要原因為厲行節(jié)約。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額12.00萬元:政府采購貨物預(yù)算12.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購12.00萬元:政府采購貨物預(yù)算12.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及資金量810.98萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車3輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人:沈露??????????聯(lián)系方式:023-70632053

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