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[ 索引號 ] 11500230008689746L/2025-00009 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 豐都縣暨龍鎮(zhèn)人民政府
[ 成文日期 ] 2025-03-20 [ 發(fā)布日期 ] 2025-03-20
[ 索引號 ] 11500230008689746L/2025-00009
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計
[ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 豐都縣暨龍鎮(zhèn)人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-20
[ 發(fā)布日期 ] 2025-03-20

豐都縣暨龍鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

豐都縣暨龍鎮(zhèn)人民政府主要設(shè)置有以下機構(gòu),負責(zé)轄區(qū)內(nèi)工作開展。

內(nèi)設(shè)機構(gòu):1.層治理綜合指揮室:在鎮(zhèn)黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,承擔(dān)一中心四板塊一網(wǎng)格基層智治體系建設(shè)和基層治理智治平臺的運行監(jiān)測以及線上線下統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核等工作職責(zé);負責(zé)政府信息公開、機要、保密、檔案、公文、會務(wù)等工作;牽頭機關(guān)接待、后勤保障、值班等工作。2.黨的建設(shè)辦公室:負責(zé)基層黨的建設(shè)、紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機構(gòu)編制、干部人事、社會工作、民宗僑臺、群團等工作;負責(zé)轄區(qū)黨代表、人大代表、政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)等工作。3. 經(jīng)濟發(fā)展辦公室:負責(zé)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興等工作;負責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和管理、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境、河長制等工作;負責(zé)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理等工作;負責(zé)開展內(nèi)部審計、督促落實審計問題整改等工作。4. 民生服務(wù)辦公室:負責(zé)民政、科技、教育、衛(wèi)生健康、計生、老齡、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障等工作。5. 平安法治辦公室:負責(zé)社會治安綜合治理、信訪維穩(wěn)、人民調(diào)解、防范和處理邪教、安全生產(chǎn)宣傳教育和綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理、消防管理、人民武裝、法治建設(shè)等工作;承擔(dān)重大行政決策和行政規(guī)范性文件合法性審查、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)聯(lián)動、行政復(fù)議和行政訴訟相關(guān)等工作職責(zé)。鎮(zhèn)紀委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置。工會、團委、婦聯(lián)等群團按章程設(shè)置。

事業(yè)單位:1. 便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站):負責(zé)便民服務(wù)中心窗口和平臺運行工作;負責(zé)就業(yè)、再就業(yè)等管理服務(wù)工作;負責(zé)社會保險、優(yōu)撫救濟等社會保障工作;負責(zé)宣傳勞動就業(yè)和社會保障方面的法律法規(guī)和政策,做好政策解釋、調(diào)解維權(quán)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作;負責(zé)做好退役軍人服務(wù)管理的具體事務(wù)。2. 綜合行政執(zhí)法大隊:承擔(dān)依法執(zhí)法職責(zé),集中行使區(qū)域內(nèi)法定行政執(zhí)法事項、賦權(quán)行政執(zhí)法事項和委托行政執(zhí)法事項的行政執(zhí)法權(quán);負責(zé)加強與縣級執(zhí)法部門的聯(lián)系,開展協(xié)同聯(lián)動執(zhí)法工作;負責(zé)所涉執(zhí)法領(lǐng)域的普法宣傳等工作職責(zé)。3. 新時代文明實踐服務(wù)中心:負責(zé)新時代文明實踐和精神文明建設(shè)服務(wù)工作;負責(zé)推動志愿服務(wù)活動建設(shè)工作;負責(zé)區(qū)域內(nèi)黨組織、群團和黨員群眾的服務(wù)性工作;負責(zé)文化、體育、宣傳、科技培訓(xùn)、廣播電視、鄉(xiāng)村旅游等方面服務(wù)工作。4. 產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心:負責(zé)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展相關(guān)事務(wù)性工作,負責(zé)全域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,第一、第二和第三產(chǎn)業(yè)的招引、培育、落地、技術(shù)支持等產(chǎn)業(yè)發(fā)展全鏈條服務(wù)性工作;負責(zé)農(nóng)技、農(nóng)機、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)等方面的技術(shù)推廣、資源環(huán)境保護、災(zāi)害防治、水利工程等服務(wù)工作。5. 村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心:負責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、建設(shè)和實施的具體事務(wù)性工作;負責(zé)生態(tài)環(huán)境宣傳教育、污染防治、水資源節(jié)約保護等相關(guān)事務(wù)性工作;負責(zé)物業(yè)管理、市容環(huán)衛(wèi)、市政設(shè)施維護、老舊小區(qū)綜合整治、危房改造、農(nóng)村垃圾清運等事務(wù)性工作。

(二)單位構(gòu)成

暨龍鎮(zhèn)2024年政府預(yù)算包含6個行政事業(yè)單位,其中行政單位1個(豐都縣暨龍鎮(zhèn)人民政府),事業(yè)單位5個(便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)、綜合行政執(zhí)法大隊、 新時代文明實踐服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心),所轄1個居委,7個村民委員會,行政事業(yè)單位在職人員42人,其中行政22人、事業(yè)20人,退休人員22人。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)3268.87萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款3234.39萬元,政府性基金預(yù)算撥款34.48萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加1697.61萬元,主要是基本支出增加14.39萬元,項目支出增加1683.22萬元。

(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)3268.87萬元,其中:一般公共服務(wù)支出635.45萬元,科學(xué)技術(shù)支出10萬元,文化旅游體育與傳媒支出94.78萬元,社會保障和就業(yè)支出254.11萬元,衛(wèi)生健康支出55.92萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出161.95萬元,農(nóng)林水支出759.39萬元,交通運輸支出1203.03萬元,住房保障支出55.74萬元,預(yù)備費支出16萬元,其他支出4.5萬元。支出較去年增加1697.61萬元,主要是基本支出增加14.39萬元,項目支出增加1683.22萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入3234.39萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出3234.39元,比2024年增加1663.13萬元。其中:基本支出1067.10萬元,比2024年增加14.39萬元,主要原因在職人員數(shù)量增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出2167.69萬元,比2024年增加1649.14萬元,主要原因是項目上年結(jié)轉(zhuǎn),主要用于交通運輸、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、文化旅游體育與傳媒等重點工作。

2025年政府性基金預(yù)算收入34.48萬元,政府性基金預(yù)算支出34.48萬元,比2024年增加34.48萬元,主要原因是2024年無政府性基金預(yù)算收入,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

豐都縣暨龍鎮(zhèn)人民政府2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、三公經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算18.50萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平,主要原因是無因公出國工作任務(wù);公務(wù)接待費2.50萬元,與2024年持平,主要原因是單位嚴格控制公務(wù)接待費;公務(wù)用車運行維護費16.00萬元,與2024年持平,主要原因是厲行節(jié)約樹牢過緊日子理念,嚴格控制公務(wù)用車運行維護費開支;公務(wù)用車購置費0萬元,與2024年度持平,主要原因是無公務(wù)用車購置需求。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費83.37萬元,比上年增加3.35萬元,主要原因是政府人員增多,日常開支增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額3萬元:政府采購貨物預(yù)算3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(三)績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量518.97萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至202412月,所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛,其中一般公務(wù)用車2輛、環(huán)保用車1輛,執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)三公經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。??

部門預(yù)算公開聯(lián)系人:黃林靜??聯(lián)系方式:023-70664028

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