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[ 索引號 ] | 115002300086897112/2025-00010 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣保合鎮(zhèn)人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-05-19 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-05-19 |
[ 索引號 ] | 115002300086897112/2025-00010 |
[ 發(fā)文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 財政 |
[ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣保合鎮(zhèn)人民政府 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-05-19 |
[ 發(fā)布日期 ] | 2025-05-19 |
豐都縣保合鎮(zhèn)人民政府2025年財政預(yù)算
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關(guān)的決定和命令;執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預(yù)算,管理轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計劃生育等行政工作;保護(hù)社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn),維護(hù)社會秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;保護(hù)各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益;貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策,保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣,尊重民族宗教信仰;保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權(quán)利;接待辦理人民群眾來信來訪,真實反映群眾的意見和要求,保障地區(qū)穩(wěn)定;承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成
本單位設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個:基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室,核定我鎮(zhèn)機關(guān)行政編制共24名,事業(yè)編制共30名,豐都縣保合鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心(編制17名)、豐都縣保合鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心(編制3名)、豐都縣保合鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)(編制5名)、豐都縣保合鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(編制2名)、豐都縣保合鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(編制3名)5個事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)2137.03萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款2105.6萬元,政府性基金預(yù)算撥款31.43萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較去年減少0.84萬元,主要是國防、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等有減少。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)2137.03萬元,其中:一般公共服務(wù)支出779.24萬元,文化旅游體育與傳媒支出46.68萬元,社會保障和就業(yè)支出226.61萬元,衛(wèi)生健康支出57.93萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出80.2萬元,農(nóng)林水支出676.93萬元,交通運輸支出184.81萬元,住房保障支出58.83萬元,預(yù)備費19萬元,其他支出6.8萬元。支出較去年增加0.84萬元,主要是國防、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等支出有減少。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入2105.6萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出2105.6萬元,比2024年減少22.27萬元。其中:基本支出1096.45萬元,比2024年減少47.58萬元,主要原因是在職人員及退休人員變動,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出1009.15萬元,比2024年增加25.32萬元,主要原因是林業(yè)生物有害防治、農(nóng)村公路安保工程等項目結(jié)轉(zhuǎn)資金增加,主要用于公路建設(shè)、森林資源培育等重點工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入31.43萬元,政府性基金預(yù)算支出31.43萬元,比2024年增加21.43萬元,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出等重點工作。
豐都縣保合鎮(zhèn)人民政府2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。 ?
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算20.00萬元,與2024年一致。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,主要原因是我鎮(zhèn)無因公出國(境)的相關(guān)支出 ,與2024年一致;公務(wù)接待費4.00萬元,主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待,與2024年一致;公務(wù)用車運行維護(hù)費16.00萬元,主要原因是我鎮(zhèn)嚴(yán)控公務(wù)用車運行維護(hù)費,與2024年一致;公務(wù)用車購置費0.00萬元,主要原因是我鎮(zhèn)無新增車輛計劃,與2024年一致。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費75.53萬元,比上年減少0.28萬元,主要原因為在職人員變動。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及資金量710.87萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛,其中應(yīng)急保障用車1輛,一般公務(wù)用車2輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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