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[ 索引號(hào) ] | 115002300086898343/2025-00032 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | ||
[ 成文日期 ] | 2025-03-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-12 |
[ 索引號(hào) ] | 115002300086898343/2025-00032 |
[ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 |
[ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-03-12 |
[ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-12 |
豐都縣公共房屋保障中心 2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。豐都縣公共房屋保障中心為豐都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)所屬的正科級(jí)財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位。受主管部門委托,負(fù)責(zé)全縣各類保障性住房的建設(shè)和管護(hù),以及輪候配租、配售和授權(quán)的其他國有資產(chǎn)的管理;負(fù)責(zé)實(shí)施全縣住房制度改革;承擔(dān)全縣物業(yè)專項(xiàng)維修資金的交存、使用等事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣城鎮(zhèn)房屋安全鑒定及數(shù)據(jù)庫管理工作。
(二)單位構(gòu)成。豐都縣公共房屋保障中心(二級(jí)單位)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè),即:辦公室、住房建設(shè)科、住房保障科、住房運(yùn)維科、住房監(jiān)管科、物業(yè)管理科。人員編制21個(gè),實(shí)有在編在職人員19人,退休人員10人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)2252.41萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款2252.41萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少680.67萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少680.67萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)2252.41萬元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬元,教育支出0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出79.93萬元,衛(wèi)生健康支出22.64萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出536.07萬元,住房保障支出1613.78萬元。支出較去年減少680.67萬元,主要是基本支出增加2.24萬元,項(xiàng)目支出減少682.91萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2252.41萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2252.41萬元,比2024年減少680.67萬元。其中:基本支出456.5萬元,比2024年增加2.24萬元,主要原因是其他工資福利支出增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出1795.91萬元,比2024年減少682.91萬元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額減少。
豐都縣住房保障事務(wù)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
豐都縣住房保障事務(wù)中心2025年無使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.2萬元,比2024年減少0.3萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是2025年本單位未安排因公出國(出境)事項(xiàng);公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元,比2024年減少0.3萬元,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) ???2.7萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是本單位公車數(shù)量較上年無變化;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是無購置計(jì)劃。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額2.01萬元:政府采購貨物預(yù)算2.01萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購2.01萬元:政府采購貨物預(yù)算2.01萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及資金量202.64萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:王敏 ?聯(lián)系方式:18225103891??