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[ 索引號 ] | 11500230008686430A/2025-00069 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣衛(wèi)生健康委員會 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-03-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-13 |
[ 索引號 ] | 11500230008686430A/2025-00069 |
[ 發(fā)文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 財政 |
[ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣衛(wèi)生健康委員會 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-03-13 |
[ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-13 |
豐都縣許明寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.公共衛(wèi)生服務(wù):負責轄區(qū)城鄉(xiāng)居民健康檔案管理、健康教育、預(yù)防接種、兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理、高血壓患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理;中醫(yī)藥健康管理和疾病康復(fù);疾病控制、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理等。負責轄區(qū)其他公共衛(wèi)生服務(wù)項目。
2.基本醫(yī)療服務(wù):開展一般常見病、多發(fā)病、地方病的基本醫(yī)療服務(wù);現(xiàn)場救護和轉(zhuǎn)診服務(wù);慢性病管理。
3.計劃生育服務(wù):開展避孕節(jié)育、生殖健康、優(yōu)生服務(wù)和家庭保健的咨詢、指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)。
4.協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府制定和組織實施初級衛(wèi)生保健、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,開展愛國衛(wèi)生工作。
5.指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)診所、村衛(wèi)生室業(yè)務(wù)工作,對村醫(yī)和村婦幼保健人員進行相關(guān)技能培訓(xùn),做好醫(yī)療衛(wèi)生信息統(tǒng)計報告工作,完整、及時、準確報告相關(guān)信息,逐步推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理。
6.開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險政策法規(guī)宣傳與咨詢,協(xié)助做好相應(yīng)的醫(yī)療服務(wù)和補償結(jié)算等工作
7.負責轄區(qū)公共衛(wèi)生管理;協(xié)助開展轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督工作,承擔區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生信息收集與報告。
(二)單位構(gòu)成
本單位為豐都縣衛(wèi)生健康委員會(部門)下屬二級預(yù)算單位,無下屬單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù) 267.76萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款 27.76萬元,政府性基金預(yù)算撥款 0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0.00萬元,事業(yè)收入 240.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較去年持平,主要是一般公衛(wèi)經(jīng)費撥款與上年持平,事業(yè)收入與上年持平。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)267.76萬元,其中:一般公共服務(wù)支出 0.00萬元,教育支出0.00萬元,社會保障和就業(yè)支出22.77萬元,衛(wèi)生健康支出 244.99萬元,住房保障支出0.00萬元。支出較去年持平,主要是基本支出與年年持平,項目支出與上年持平。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入 27.76?萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出27.76萬元,與上年持平。其中:基本支出27.76萬元,與上年持平。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出 0.00萬元,與2024年持平。
2025年政府性基金預(yù)算收入0.00萬元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬元,與2024年持平。2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元,與2024年持平,2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.00萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,與2024年持平,主要是我單位屬差額撥款單位,未預(yù)算我單位“三公”經(jīng)費;公務(wù)接待費0.00萬元,與2024年持平,主要是我單位屬差額撥款單位,未預(yù)算我單位“三公”經(jīng)費;公務(wù)用車運行維護費0.00萬元,與2024年持平,主要是我單位屬差額撥款單位,未預(yù)算我單位“三公”經(jīng)費;公務(wù)用車購置費0.00萬元,與2024年持平;主要是我單位屬差額撥款單位,未預(yù)算我單位“三公”經(jīng)費。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額4.13萬元:政府采購貨物預(yù)算4.13萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
(三)績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量240.00萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0?輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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