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[ 索引號 ] 11500230008686430A/2025-00068 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣衛生健康委員會
[ 成文日期 ] 2025-03-13 [ 發布日期 ] 2025-03-13
[ 索引號 ] 11500230008686430A/2025-00068
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣衛生健康委員會
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-13
[ 發布日期 ] 2025-03-13

豐都縣興義鎮衛生院2025年單位預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責。

?1.公共衛生服務:負責轄區城鄉居民健康檔案管理、健康教育、預防接種、兒童健康管理、孕產婦健康管理、老年人健康管理、高血壓患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理;中醫藥健康管理和疾病康復;疾病控制、傳染病及突發公共衛生事件報告和處理等。負責轄區其他公共衛生服務項目。

2.基本醫療服務:開展一般常見病、多發病、地方病的基本醫療服務;現場救護和轉診服務;慢性病管理。

3.計劃生育服務:開展避孕節育、生殖健康、優生服務和家庭保健的咨詢、指導和技術服務。

4.協助鄉鎮政府(街道辦事處)制定和組織實施初級衛生保健、衛生事業發展規劃和年度計劃,開展愛國衛生工作。

5.指導轄區內診所、村衛生室業務工作,對村醫和村婦幼保健人員進行相關技能培訓,做好醫療衛生信息統計報告工作,完整、及時、準確報告相關信息,逐步推進鄉村衛生服務一體化管理。

6.開展城鄉居民醫療保險政策法規宣傳與咨詢,協助做好相應的醫療服務和補償結算等工作

7.負責轄區公共衛生管理;協助開展轄區內衛生監督工作,承擔區域內公共衛生信息收集與報告。

(二)機構設置

??興義鎮衛生院位于豐都縣興義鎮水天坪村工業園區,由主體與佛建、興義兩門診構成,編制床位70張、實有床位68張。開設科室:內科、外科、中醫館、發熱診室、數字化接種門診、公共衛生科以及檢驗科等科室。

(三)單位構成

本單位無下級預算單位。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數481.89萬元,其中:一般公共預算撥款31.89 萬元,政府性基金預算撥款 0.00萬元,國有資本經營預算撥款0 .00萬元,事業收入450.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,其他收入 0.00萬元。收入較去年減少191.02萬元,主要是上年財撥結轉減少1.02萬元,事業收入減少190萬元。

(二)支出預算:2025年年初預算數481.89萬元,其中:一般公共服務支出0.00萬元,教育支出 0.00萬元,社會保障和就業支出26.91萬元,衛生健康支出454.98萬元。支出較去年減少191.02萬元,主要是基本支出減少190萬元,項目支出減少1.02萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入31.89萬元,一般公共預算財政撥款支出31.89萬元,與2024年持平,其中基本支出31.89萬元,與上年度持平,主要用于保障在職人員墊底資金和退休人員健康休養費、體檢費及墊底資金等本年度無一般公共預算財政撥款項目出。

2024年豐都縣興義鎮衛生院無使用政府性基金預算撥款安排的支出。2025國有資本經營預算收入0.00萬元,國有資本經營預算支出0.00萬元,本單位2025年無使用國有資本經營撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025三公經費預算0.00萬元,與2024年保持一致。其中:因公出國(境)費用0.0萬元,與2024年保持一致;公務接待費0.00萬元,與2024年保持一致;公務用車運行維護費0.00萬元,與2024年保持一致;公務用車購置費0.00萬元,與2024年保持一致。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額6.55萬元:政府采購貨物預算6.55萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量 450.00萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截至202412月,所屬各預算單位共有車輛1 輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯系人:李銀梅 ?聯系方式:?023-70609023

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