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[ 索引號 ] 11500230008686406R/2024-00144 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣水利局
[ 成文日期 ] 2024-09-30 [ 發布日期 ] 2024-09-30
[ 索引號 ] 11500230008686406R/2024-00144
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣水利局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-30
[ 發布日期 ] 2024-09-30

豐都縣水利局2023年度決算公開說明

? ? ? ?一、部門基本情況

(一)職能職責

1)負責保障水資源的合理開發利用。貫徹執行水利法律法規規章及方針政策。研究提出全縣水資源戰略規劃和政策建議,組織編制全縣水資源戰略規劃、重要江河流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。

2)負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度,實施水資源的統一監督管理,擬訂全縣水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施。負責重要流域、鄉鎮以及調水工程的水資源調度。按權限組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度,指導開展水資源有償使用工作。指導水利行業供水和村鎮供水工作。

3)按規定制定水利工程建設有關制度并組織實施,負責提出全縣水利固定資產投資規模、方向、具體安排建議并組織指導實施,按縣政府規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目,提出縣級及以上水利資金安排建議并負責項目實施的監督管理。

4)負責水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規劃。指導飲用水水源保護有關工作,指導地下水開發利用和地下水資源管理保護。

5)負責節約用水工作。貫徹實施節約用水政策,組織編制節約用水規劃并監督實施。組織實施用水總量控制等管理制度,指導和推動節水型社會建設工作。

6)指導水文工作。負責全縣水文水資源監測、水文站網建設和管理。對江河水庫和地下水實施監測,受權發布水文水資源信息、情報預報和豐都縣水資源公報。按規定組織開展水資源、水能資源調查評價和水資源承載能力監測預警工作。

7)組織和指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織和指導水利基礎設施網絡建設。指導重要江河水庫及河口的治理、開發和保護。指導河庫水生態保護與修復、生態流量水量管理以及水系連通工作。承擔全縣河(庫)長制工作的組織和協調及豐都縣河長辦公室日常工作。

8)指導監督水利工程建設與運行管理。組織實施具有控制性的和跨鄉鎮跨流域的重要水利工程建設與運行管理。貫徹落實三峽水庫運行和三峽后續工程建設的有關政策措施,指導監督工程安全運行,組織工程驗收有關工作,督促指導鄉鎮配套工程建設。

9)負責水土保持工作。擬訂水土保持規劃并監督實施,組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告。負責建設項目水土保持監督管理工作,指導重點水土保持建設項目的實施。承擔豐都縣水土保持委員會辦公室日常工作。

10)負責農村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造。組織和指導農村飲水安全工程建設管理工作,組織和指導節水灌溉有關工作。指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設。指導農村水能資源開發、小水電改造和水電農村電氣化工作。

11)負責水利工程移民管理工作。貫徹水利工程移民有關政策,執行水利工程移民安置驗收、監督評估等制度。負責和指導監督水庫移民后期扶持政策的實施,負責三峽工程后續工作規劃的綜合協調、組織實施和監督管理,負責三峽庫區對口支援等工作。承擔豐都縣三峽庫區對口支援辦公室日常工作。

12)負責涉水違法事件的查處,協調跨流域、跨鄉鎮的水事糾紛,指導水政監察和水行政執法。依法負責水利行業安全生產工作,組織指導水庫、水電站大壩、農村水電站的安全監管。指導水利建設市場的監督管理,組織實施水利工程建設的監督。

13)開展水利行業質量監督工作。貫徹執行水利行業的技術標準和規程規范并監督實施,組織水利技術推廣。

14)負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制和指導實施全縣洪水干旱災害防治規劃。承擔水情旱情監測預警工作。組織編制重要江河水庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案,按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。

15)負責局機關和所屬單位的安全監管、信訪穩定和水利扶貧工作。

16)完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

17)職能轉變。豐都縣水利局應切實加強水資源合理利用、優化配置和節約保護。堅持節水優先,從增加供給轉向更加重視需求管理,嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優先,加強水資源、水域和水利工程的管理保護,維護河庫健康美麗。堅持統籌兼顧,保障合理用水需求和水資源的可持續利用,為經濟社會發展提供水安全保障

18)與有關部門職責分工。關于防汛抗旱工作。豐都縣水利局負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制洪水干旱災害防治規劃和防護標準并指導實施;承擔日常水情旱情監測預警工作;組織編制重要江河水庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度和應急水量調度方案,按程序報批并組織實施;承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。豐都縣應急管理局負責組織編制全縣總體應急預案,綜合協調應急預案銜接工作,組織開展預案演練,組織協調防汛抗旱應急救援工作;承擔應對重大災害指揮部工作,組織重大災害應急處置工作,組織編制綜合防災減災規劃,指導協調相關部門水旱災害等防治工作;會同縣級有關部門建立統一的應急管理信息平臺,建立監測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統一發布災情,開展多災種和災害綜合監測預警,指導開展自然災害綜合風險評估。

(二)機構設置

部門下設行政單位1參公事業單位1個, 事業單位6個:行政單位豐都縣水利局(本級)下設11個內設機構:辦公室、規劃計劃科、政策法規科(信訪科)、監督與內審科(安全應急科)、財務科、行政審批服務科(豐都縣節約用水辦公室)、建設管理科、水生態與河長制工作科、水利水電水保科(豐都縣水土保持委員會辦公室)、移民后期扶持科(豐都縣三峽庫區對口支援辦公室)、三峽庫區工作科。參公事業單位一個:豐都縣水利行政執法支隊;事業單位6個:豐都縣水土保持站、豐都縣水利工程服務中心、豐都縣河庫綜合事務中心、豐都縣水資源綜合事務中心、豐都縣水質監測中心、豐都縣移民服務中心。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計78444.82萬元,支出總計78444.82萬元。收支較上年決算數增加43563.94萬元,增長124.89%,主要原因年中調整預算增加專項資金收支,其中三峽后續工作專項資金增加21877.12萬元,水利發展資金增加9860.55萬元,后扶資金8353.8萬元等。

2.收入情況。2023年度收入合計77513.77萬元,較上年決算數增加42632.89萬元,增長122.22%,主要原因是調整預算增加專項資金收入,其中三峽后續工作專項資金增加21877.12萬元,水利發展資金增加9860.55萬元,后扶資金8353.8萬元等。其中:財政撥款收入77513.77萬元,占100.00%;事業收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元,年初結轉和結余931.06萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計78444.82萬元,較上年決算數增加43563.94萬元,增長124.89%,主要原因是調整預算增加專項資金收入,其中三峽后續工作專項資金增加21877.12萬元,水利發展資金增加9860.55萬元,后扶資金8353.8萬元等。其中:基本支出2377.34萬元,占3.03%;項目支出76067.49萬元,占96.97%;經營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元,與上年決算數持平。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計78444.82萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加43563.94萬元,增長124.89%。主要原因調整預算增加專項資金收入,其中三峽后續工作專項資金增加21877.12萬元,水利發展資金增加9860.55萬元,后扶資金8353.8萬元等。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入21702.62萬元,較上年決算數增加2485.18萬元,增長12.93%。主要原因是專項資金增加2485.18萬元。較年初預算數增加6958.63萬元,增長47.20%。主要原因是年中調整預算,專項資金增加6958.63萬元。此外,年初財政撥款結轉和結余788.03萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出22490.64萬元,較上年決算數增加3273.20萬元,增長17.03%。主要原因是專項資金增加3273.20萬元。較年初預算數增加7746.65萬元,增長52.54%。主要原因是專項資金增加7746.65萬元。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,與上年決算數持平。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務支出22.80萬元,占0.10%,較年初預算數增加22.80萬元,增長100.00%,主要原因是專項資金增加22.8萬元,用于項目建設。

(2)社會保障與就業支出508.05萬元,占2.26%,較年初預算數增加92.62萬元,增長22.29%,主要原因是社保繳費基數調整及人員變化增加92.62萬元,主要用于社保繳費及社保基數調整補繳。

(3)衛生健康支出111.79萬元,占0.50%,較年初預算數無增減,主要原因是嚴格按照預算控制支出。

(4)農林水支出21570.10萬元,占95.91%,較年初預算數增加7465.84萬元,增長52.93%,主要原因是專項資金增加,用于項目建設支出。

(5)自然資源海洋氣象等支出50.00萬元,占0.22%,較年初預算數增加50.00萬元,增長100.00%,主要原因是專項資金支出增加,用于項目建設。

(6)住房保障支出63.94萬元,占0.28%,較年初預算數減少48.57萬元,下降43.17%,主要原因是2023年度清退往年多交的公積金,調低了公積金繳費基數,導致住房保障支出減少。

(7)災害防治及應急管理支出163.96萬元,占0.73%,較年初預算數增加163.96萬元,增長100.00%,主要原因是增加專項資金163.96萬元,用于抗旱防汛等救災支出。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出2377.34萬元。其中:人員經費1972.67萬元,較上年決算數增加65.22萬元,增長3.42%,主要原因是人員增加及調資晉級增加工資福利待遇。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等。公用經費404.66萬元,較上年決算數增加142.21萬元,增長54.19%,主要原因是人員增加,公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、印刷費、水電費、郵電費、培訓費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余143.03萬元,年末結轉結余0.00萬元。本年收入55811.15萬元,較上年決算數增加40147.71萬元,增長256.31%,主要原因是專項資金增加40147.71萬元。本年支出55954.18萬元,較上年決算數增加40290.74萬元,增長257.23%,主要原因是專項資金支出增加40290.74萬元。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

我部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計14.50萬元,較年初預算數無增減,主要原因是嚴格按照預算數控制支出。較上年支出數減少6.50萬元,下降30.95%,主要原因是公務接待費等減少。

(二)“三公”經費分項支出情況

我部門2023年度無因公出國(境)費用預算,未發生因公出國(境)費用。

我部門2023年度無公務車購置費預算,未發生公務車購置費。

公務車運行維護費3.00萬元,主要用于我部門公務車油費、維修費、保險費等。費用支出較年初預算數無增減,主要原因是嚴格按照預算數控制支出。較上年支出數減少5.00萬元,下降62.50%,主要原因是公務車運行維護費標準降低。

公務接待費11.50萬元,主要用于接待上級單位來豐檢查指導工作餐費等。費用支出較年初預算數無增減,主要原因是嚴格按照預算控制支出。較上年支出數減少1.50萬元,下降11.54%,主要原因是嚴格落實過緊日子原則,控制支出。

(三)“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為2輛;國內公務接待338批次1502人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費76.56元,車均購置費0萬元,車均維護費1.50萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.24萬元,較上年決算數減少1.32萬元,下降84.62%,主要原因是會議減少且嚴格控制支出。本年度培訓費支出4.18萬元,較上年決算數增加0.19萬元,增長4.76%,主要原因是培訓人數增加。

(二)機關運行經費情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出115.76萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、咨詢費、差旅費、水電費、培訓費、公務接待費等。機關運行經費較上年支出數減少146.69萬元,下降55.89%,主要原因是嚴格落實過緊日子原則,控制支出。

(三)國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額4864.07萬元,其中:政府采購貨物支出4864.07萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額4864.07萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業合同金額1310.93萬元,占政府采購支出總額的26.95 %。主要用于采購電腦等辦公設備、實施采購項目的相關設施設備采購。

五、預算績效管理情況說明

(一)部門自評情況

根據預算績效管理要求,我部門對部門整體和266個二級項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金76067.49萬元。從評價情況來看,項目立項較為規范,績效目標明確,預算編制合理,管理科學規范,總體完成情況較好。

項目自評表見附件:豐都縣水利局2023年二級項目績效自評表。

2023年度部門整體績效自評表


項目名稱:

豐都縣水利局整體監控

項目編碼:

50023000023P000033

自評總分:

98.15



項目主管部門:

302-豐都縣水利局

財政歸口處室:

003-農業科

部門聯系人:

胡明智

聯系電話:

70706123

資金情況


年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額



643,709,720.62 


995,303,217.05 


811,744,359.99 




其中:財政撥款



643,709,720.62 


995,303,217.05 


811,744,359.99 

81.55

10.00

8.15 

一般公共預算



187,290,534.55 


298,062,183.21 


219,628,167.41 

73.68



績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

1、保障水利局及下屬事業單位日常運轉、按時發放職工工資待遇等基本支出;2、推進三峽后續、農村飲水等項目建設以及防汛抗旱工作,構建完善的水安全保障體系,助力鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接;3、加強水利改革、水利監督、水行政執法、水利幫扶等工作,為水利事業發展保駕護航,逐步形成治理有效、管護有力的水利體系。


1、保障水利局及下屬事業單位日常運轉、按時發放職工工資待遇等基本支出;2、推進三峽后續、農村飲水等項目建設以及防汛抗旱工作,構建完善的水安全保障體系,助力鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接;3、加強水利改革、水利監督、水行政執法、水利幫扶等工作,為水利事業發展保駕護航,逐步形成治理有效、管護有力的水利體系。

績效指標

指標名稱

計量單位

指標性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說明

單位在職職工人數

89

89

0

100

10

10


履職效能


定性

高中低

1

0

100

20

20


有效推進相關項目建設


定性

高中低

1

0

100

20

20


形成有效水利體系


定性

高中低

1

0

100

20

20


服務對象滿意度

90

90

0

100

20

20


駐村干部補助

元/人*天

100

100

0

100

10

10


(二)部門績效評價情況

我部門未組織開展績效評價。

(三)財政績效評價情況

縣財政局委托第三方對我部門豐都縣觀音巖水庫工程建設項目開展了重點績效評價,涉及財政撥款項目資金6842.69萬元,評價得分77.03分,評價等次為中,績效評價發現了在2020-2022年實施期間整體績效監控不到位、項目存在安全管理漏洞、項目時效工期滯后等主要問題,提出加強績效管理、加強安全管理、提高項目前期效率等下一步工作建議。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(九)基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級)反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級)反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:汪銳,023-70701623


收入支出決算總表

公開01表

公開單位:重慶市豐都縣水利局 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

功能分類科目

決算數

一、一般公共預算財政撥款收入

21,702.62 

一、一般公共服務支出

22.80 

二、政府性基金預算財政撥款收入

55,811.15 

二、外交支出


三、國有資本經營預算財政撥款收入


三、國防支出


四、上級補助收入


四、公共安全支出


五、事業收入


五、教育支出


六、經營收入


六、科學技術支出


七、附屬單位上繳收入


七、文化旅游體育與傳媒支出


八、其他收入


八、社會保障和就業支出

2,542.80 



九、衛生健康支出

111.79 



十、節能環保支出




十一、城鄉社區支出

61.57 



十二、農林水支出

75,427.96 



十三、交通運輸支出




十四、資源勘探工業信息等支出




十五、商業服務業等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區支出




十八、自然資源海洋氣象等支出

50.00 



十九、住房保障支出

63.94 



二十、糧油物資儲備支出




二十一、國有資本經營預算支出




二十二、災害防治及應急管理支出

163.96 



二十三、其他支出




二十四、債務還本支出




二十五、債務付息支出




二十六、抗疫特別國債安排的支出


本年收入合計

77,513.77 

本年支出合計

78,444.82 

使用非財政撥款結余和專用結余


結余分配


年初結轉和結余

931.06 

年末結轉和結余


總計

78,444.82 

總計

78,444.82 

備注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入決算表

公開02表

公開單位:重慶市豐都縣水利局? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ?單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

77,513.77 

77,513.77 







201

一般公共服務支出

22.80 

22.80 







20104

發展與改革事務

22.80 

22.80 







2010499

其他發展與改革事務支出

22.80 

22.80 







208

社會保障和就業支出

2,542.80 

2,542.80 







20805

行政事業單位養老支出

508.05 

508.05 







2080501

行政單位離退休

122.75 

122.75 







2080502

事業單位離退休

55.00 

55.00 







2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

150.45 

150.45 







2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

131.65 

131.65 







2080599

其他行政事業單位養老支出

48.20 

48.20 







20822

大中型水庫移民后期扶持基金支出

1,807.20 

1,807.20 







2082201

移民補助

1,369.83 

1,369.83 







2082202

基礎設施建設和經濟發展

437.37 

437.37 







20823

小型水庫移民扶助基金安排的支出

227.55 

227.55 







2082302

基礎設施建設和經濟發展

227.55 

227.55 







210

衛生健康支出

111.79 

111.79 







21011

行政事業單位醫療

111.79 

111.79 







2101101

行政單位醫療

19.67 

19.67 







2101102

事業單位醫療

42.58 

42.58 







2101199

其他行政事業單位醫療支出

49.54 

49.54 







212

城鄉社區支出

61.57 

61.57 







21208

國有土地使用權出讓收入安排的支出

61.57 

61.57 







2120802

土地開發支出

6.70 

6.70 







2120805

補助被征地農民支出

54.87 

54.87 







213

農林水支出

74,660.87 

74,660.87 







21303

水利

20,112.26 

20,112.26 







2130301

行政運行

560.41 

560.41 







2130304

水利行業業務管理

1,128.73 

1,128.73 







2130305

水利工程建設

10,169.39 

10,169.39 







2130306

水利工程運行與維護

1,053.86 

1,053.86 







2130310

水土保持

65.13 

65.13 







2130313

水文測報

63.44 

63.44 







2130314

防汛

162.59 

162.59 







2130315

抗旱

2,404.54 

2,404.54 







2130316

農村水利

574.00 

574.00 







2130319

江河湖庫水系綜合整治

402.62 

402.62 







2130321

大中型水庫移民后期扶持專項支出

103.07 

103.07 







2130335

農村供水

23.50 

23.50 







2130399

其他水利支出

3,400.98 

3,400.98 







21305

鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興

799.00 

799.00 







2130504

農村基礎設施建設

704.00 

704.00 







2130505

生產發展

95.00 

95.00 







21307

農村綜合改革

34.77 

34.77 







2130701

對村級公益事業建設的補助

34.77 

34.77 







21367

三峽水庫庫區基金支出

2,032.70 

2,032.70 







2136701

基礎設施建設和經濟發展

135.22 

135.22 







2136702

解決移民遺留問題

1,897.48 

1,897.48 







21369

國家重大水利工程建設基金安排的支出

51,682.13 

51,682.13 







2136902

三峽后續工作

51,682.13 

51,682.13 







220

自然資源海洋氣象等支出

50.00 

50.00 







22001

自然資源事務

50.00 

50.00 







2200106

自然資源利用與保護

50.00 

50.00 







221

住房保障支出

63.94 

63.94 







22102

住房改革支出

63.94 

63.94 







2210201

住房公積金

63.94 

63.94 







備注:1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

支出決算表

公開03表

公開單位:重慶市豐都縣水利局? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位:萬元

支出決算表

公開部門: 重慶市豐都縣水利局





公開03表





單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

78,444.82 

2,377.34 

76,067.49 




201

一般公共服務支出

22.80 


22.80 




20104

發展與改革事務

22.80 


22.80 




2010499

其他發展與改革事務支出

22.80 


22.80 




208

社會保障和就業支出

2,542.80 

508.05 

2,034.75 




20805

行政事業單位養老支出

508.05 

508.05 





2080501

行政單位離退休

122.75 

122.75 





2080502

事業單位離退休

55.00 

55.00 





2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

150.45 

150.45 





2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

131.65 

131.65 





2080599

其他行政事業單位養老支出

48.20 

48.20 





20822

大中型水庫移民后期扶持基金支出

1,807.20 


1,807.20 




2082201

移民補助

1,369.83 


1,369.83 




2082202

基礎設施建設和經濟發展

437.37 


437.37 




20823

小型水庫移民扶助基金安排的支出

227.55 


227.55 




2082302

基礎設施建設和經濟發展

227.55 


227.55 




210

衛生健康支出

111.79 

111.79 





21011

行政事業單位醫療

111.79 

111.79 





2101101

行政單位醫療

19.67 

19.67 





2101102

事業單位醫療

42.58 

42.58 





2101199

其他行政事業單位醫療支出

49.54 

49.54 





212

城鄉社區支出

61.57 


61.57 




21208

國有土地使用權出讓收入安排的支出

61.57 


61.57 




2120802

土地開發支出

6.70 


6.70 




2120805

補助被征地農民支出

54.87 


54.87 




213

農林水支出

75,427.96 

1,693.55 

73,734.41 




21303

水利

20,736.33 

1,693.55 

19,042.77 




2130301

行政運行

560.41 

560.41 





2130304

水利行業業務管理

1,128.73 

1,128.73 





2130305

水利工程建設

10,186.26 


10,186.26 




2130306

水利工程運行與維護

1,073.59 


1,073.59 




2130310

水土保持

65.13 


65.13 




2130311

水資源節約管理與保護

13.54 


13.54 




2130313

水文測報

93.24 


93.24 




2130314

防汛

219.86 


219.86 




2130315

抗旱

2,585.52 


2,585.52 




2130316

農村水利

576.50 


576.50 




2130319

江河湖庫水系綜合整治

433.46 


433.46 




2130321

大中型水庫移民后期扶持專項支出

146.26 


146.26 




2130335

農村供水

53.90 


53.90 




2130399

其他水利支出

3,599.91 

4.41 

3,595.51 




21305

鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興

799.00 


799.00 




2130504

農村基礎設施建設

704.00 


704.00 




2130505

生產發展

95.00 


95.00 




21307

農村綜合改革

34.77 


34.77 




2130701

對村級公益事業建設的補助

34.77 


34.77 




21367

三峽水庫庫區基金支出

2,101.90 


2,101.90 




2136701

基礎設施建設和經濟發展

179.54 


179.54 




2136702

解決移民遺留問題

1,922.36 


1,922.36 




21369

國家重大水利工程建設基金安排的支出

51,755.97 


51,755.97 




2136902

三峽后續工作

51,755.97 


51,755.97 




220

自然資源海洋氣象等支出

50.00 


50.00 




22001

自然資源事務

50.00 


50.00 




2200106

自然資源利用與保護

50.00 


50.00 




221

住房保障支出

63.94 

63.94 





22102

住房改革支出

63.94 

63.94 





2210201

住房公積金

63.94 

63.94 





224

災害防治及應急管理支出

163.96 


163.96 




22406

自然災害防治

123.96 


123.96 




2240699

其他自然災害防治支出

123.96 


123.96 




22499

其他災害防治及應急管理支出

40.00 


40.00 




2249999

其他災害防治及應急管理支出

40.00 


40.00 




備注:1.本表反映部門本年度各項支出情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

公開單位:重慶市豐都縣水利局? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位:萬元

收???? 入

支???? 出

項目

決算數

功能分類科目

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

21,702.62 

一、一般公共服務支出

22.80 

22.80 



二、政府性基金預算財政撥款

55,811.15 

二、外交支出





三、國有資本經營預算財政撥款


三、國防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科學技術支出







七、文化旅游體育與傳媒支出







八、社會保障和就業支出

2,542.80 

508.05 

2,034.75 




九、衛生健康支出

111.79 

111.79 





十、節能環保支出







十一、城鄉社區支出

61.57 


61.57 




十二、農林水支出

75,427.96 

21,570.10 

53,857.86 




十三、交通運輸支出







十四、資源勘探工業信息等支出







十五、商業服務業等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地區支出







十八、自然資源海洋氣象等支出

50.00 

50.00 





十九、住房保障支出

63.94 

63.94 





二十、糧油物資儲備支出







二十一、國有資本經營預算支出







二十二、災害防治及應急管理支出

163.96 

163.96 





二十三、其他支出







二十四、債務還本支出







二十五、債務付息支出







二十六、抗疫特別國債安排的支出





本年收入合計

77,513.77 

本年支出合計

78,444.82 

22,490.64 

55,954.18 


年初財政撥款結轉和結余

931.06 

年末財政撥款結轉和結余





一般公共預算財政撥款

788.03 






政府性基金預算財政撥款

143.03 






國有資本經營預算財政撥款







總計

78,444.82 

總計

78,444.82 

22,490.64 

55,954.18 


備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

公開單位:重慶市豐都縣水利局? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

22,490.64 

2,377.34 

20,113.31 

201

一般公共服務支出

22.80 


22.80 

20104

發展與改革事務

22.80 


22.80 

2010499

其他發展與改革事務支出

22.80 


22.80 

208

社會保障和就業支出

508.05 

508.05 


20805

行政事業單位養老支出

508.05 

508.05 


2080501

行政單位離退休

122.75 

122.75 


2080502

事業單位離退休

55.00 

55.00 


2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

150.45 

150.45 


2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

131.65 

131.65 


2080599

其他行政事業單位養老支出

48.20 

48.20 


210

衛生健康支出

111.79 

111.79 


21011

行政事業單位醫療

111.79 

111.79 


2101101

行政單位醫療

19.67 

19.67 


2101102

事業單位醫療

42.58 

42.58 


2101199

其他行政事業單位醫療支出

49.54 

49.54 


213

農林水支出

21,570.10 

1,693.55 

19,876.55 

21303

水利

20,736.33 

1,693.55 

19,042.77 

2130301

行政運行

560.41 

560.41 


2130304

水利行業業務管理

1,128.73 

1,128.73 


2130305

水利工程建設

10,186.26 


10,186.26 

2130306

水利工程運行與維護

1,073.59 


1,073.59 

2130310

水土保持

65.13 


65.13 

2130311

水資源節約管理與保護

13.54 


13.54 

2130313

水文測報

93.24 


93.24 

2130314

防汛

219.86 


219.86 

2130315

抗旱

2,585.52 


2,585.52 

2130316

農村水利

576.50 


576.50 

2130319

江河湖庫水系綜合整治

433.46 


433.46 

2130321

大中型水庫移民后期扶持專項支出

146.26 


146.26 

2130335

農村供水

53.90 


53.90 

2130399

其他水利支出

3,599.91 

4.41 

3,595.51 

21305

鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興

799.00 


799.00 

2130504

農村基礎設施建設

704.00 


704.00 

2130505

生產發展

95.00 


95.00 

21307

農村綜合改革

34.77 


34.77 

2130701

對村級公益事業建設的補助

34.77 


34.77 

220

自然資源海洋氣象等支出

50.00 


50.00 

22001

自然資源事務

50.00 


50.00 

2200106

自然資源利用與保護

50.00 


50.00 

221

住房保障支出

63.94 

63.94 


22102

住房改革支出

63.94 

63.94 


2210201

住房公積金

63.94 

63.94 


224

災害防治及應急管理支出

163.96 


163.96 

22406

自然災害防治

123.96 


123.96 

2240699

其他自然災害防治支出

123.96 


123.96 

22499

其他災害防治及應急管理支出

40.00 


40.00 

2249999

其他災害防治及應急管理支出

40.00 


40.00 

備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

公開單位:重慶市豐都縣水利局 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級經濟分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級經濟分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級經濟分類科目)

金額

301

工資福利支出

1,732.73 

302

商品和服務支出

404.66 

310

資本性支出


30101

基本工資

442.33 

30201

辦公費

25.57 

31001

房屋建筑物購建


30102

津貼補貼

257.40 

30202

印刷費

1.76 

31002

辦公設備購置


30103

獎金

169.61 

30203

咨詢費

2.87 

31003

專用設備購置


30106

伙食補助費

5.72 

30204

手續費


31005

基礎設施建設


30107

績效工資

355.92 

30205

水費

1.10 

31006

大型修繕


30108

機關事業單位基本養老保險繳費

160.76 

30206

電費

10.34 

31007

信息網絡及軟件購置更新


30109

職業年金繳費

134.67 

30207

郵電費

7.08 

31008

物資儲備


30110

職工基本醫療保險繳費

79.75 

30208

取暖費


31009

土地補償


30111

公務員醫療補助繳費


30209

物業管理費

0.07 

31010

安置補助


30112

其他社會保障繳費

3.31 

30211

差旅費

100.99 

31011

地上附著物和青苗補償


30113

住房公積金

91.29 

30212

因公出國(境)費用


31012

拆遷補償


30114

醫療費

30.16 

30213

維修(護)費

4.05 

31013

公務用車購置


30199

其他工資福利支出

1.80 

30214

租賃費

5.97 

31019

其他交通工具購置


303

對個人和家庭的補助

239.95 

30215

會議費

0.24 

31021

文物和陳列品購置


30301

離休費


30216

培訓費

4.18 

31022

無形資產購置


30302

退休費


30217

公務接待費

11.50 

31099

其他資本性支出


30303

退職(役)費


30218

專用材料費


312

對企業補助


30304

撫恤金

1.26 

30224

被裝購置費


31201

資本金注入


30305

生活補助

186.29 

30225

專用燃料費


31203

政府投資基金股權投資


30306

救濟費


30226

勞務費

14.72 

31204

費用補貼


30307

醫療費補助

50.70 

30227

委托業務費

120.21 

31205

利息補貼


30308

助學金


30228

工會經費

19.61 

31299

其他對企業補助


30309

獎勵金

1.70 

30229

福利費

14.79 

399

其他支出


30310

個人農業生產補貼


30231

公務用車運行維護費

3.00 

39907

國家賠償費用支出


30311

代繳社會保險費


30239

其他交通費用

24.56 

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼


30399

其他對個人和家庭的補助


30240

稅金及附加費用


39909

經常性贈與





30299

其他商品和服務支出

32.06 

39910

資本性贈與





307

債務利息及費用支出


39999

其他支出





30701

國內債務付息








30702

國外債務付息








30703

國內債務發行費用








30704

國外債務發行費用





人員經費合計

1,972.67 

公用經費合計

404.66 

備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表

公開單位:重慶市豐都縣水利局 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

143.03 

55,811.15 

55,954.18 


55,954.18 


208

社會保障和就業支出


2,034.75 

2,034.75 


2,034.75 


20822

大中型水庫移民后期扶持基金支出


1,807.20 

1,807.20 


1,807.20 


2082201

移民補助


1,369.83 

1,369.83 


1,369.83 


2082202

基礎設施建設和經濟發展


437.37 

437.37 


437.37 


20823

小型水庫移民扶助基金安排的支出


227.55 

227.55 


227.55 


2082302

基礎設施建設和經濟發展


227.55 

227.55 


227.55 


212

城鄉社區支出


61.57 

61.57 


61.57 


21208

國有土地使用權出讓收入安排的支出


61.57 

61.57 


61.57 


2120802

土地開發支出


6.70 

6.70 


6.70 


2120805

補助被征地農民支出


54.87 

54.87 


54.87 


213

農林水支出

143.03 

53,714.83 

53,857.86 


53,857.86 


21367

三峽水庫庫區基金支出

69.20 

2,032.70 

2,101.90 


2,101.90 


2136701

基礎設施建設和經濟發展

44.32 

135.22 

179.54 


179.54 


2136702

解決移民遺留問題

24.88 

1,897.48 

1,922.36 


1,922.36 


21369

國家重大水利工程建設基金安排的支出

73.83 

51,682.13 

51,755.97 


51,755.97 


2136902

三峽后續工作

73.83 

51,682.13 

51,755.97 


51,755.97 


備注:1.本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開08表

公開單位:重慶市豐都縣水利局? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計




備注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本部門無國有資本經營收支,故本表無數據。

機構運行信息表

公開09表

公開單位:重慶市豐都縣水利局? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位:萬元?

項? 目

預算數

決算數

項? 目

決算數

一、“三公”經費支出

四、機關運行經費

115.76 

(一)支出合計

14.50 

14.50 

(一)行政單位

93.58 

1.因公出國(境)費



(二)參照公務員法管理事業單位

22.18 

2.公務用車購置及運行維護費

3.00 

3.00 

五、資產信息

(1)公務用車購置費



(一)車輛數合計(輛)

2?? 

(2)公務用車運行維護費

3.00 

3.00 

1.副部(省)級及以上領導用車


3.公務接待費

11.50 

11.50 

2.主要領導干部用車


(1)國內接待費

11.50 

3.機要通信用車


其中:外事接待費


4.應急保障用車

2 

(2)國(境)外接待費


5.執法執勤用車


(二)相關統計數

6.特種專業技術用車


1.因公出國(境)團組數(個)


7.離退休干部用車


2.因公出國(境)人次數(人)


8.其他用車


3.公務用車購置數(輛)


(二)單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)


4.公務用車保有量(輛)

2 

六、政府采購支出信息

5.國內公務接待批次(個)

338 

(一)政府采購支出合計

4,864.07 

其中:外事接待批次(個)


1.政府采購貨物支出

4,864.07 

6.國內公務接待人次(人)

1,502 

2.政府采購工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采購服務支出


7.國(境)外公務接待批次(個)


(二)政府采購授予中小企業合同金額

4,864.07 

8.國(境)外公務接待人次(人)


其中:授予小微企業合同金額

1,310.93 

二、會議費

0.24 



三、培訓費

4.18 



備注:1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
? ? ? ? ? ? ?2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。



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