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[ 索引號(hào) ] | 11500230008686190F/2021-00019 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣科學(xué)技術(shù)局 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-12-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-12-03 |
[ 索引號(hào) ] | 11500230008686190F/2021-00019 |
[ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 |
[ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣科學(xué)技術(shù)局 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-12-03 |
[ 發(fā)布日期 ] | 2021-12-03 |
豐都縣科學(xué)技術(shù)局2020年度部門決算公開說明
一、部門基本情況
??(一)職能職責(zé)
??(1)貫徹實(shí)施中市科技發(fā)展的宏觀戰(zhàn)略和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的方針、政策、法規(guī)。擬訂全縣科技發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。(2)統(tǒng)籌推進(jìn)全縣科技體制改革,會(huì)同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè),承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作,推進(jìn)全縣重大科技決策咨詢相關(guān)制度建設(shè)。(3)牽頭推進(jìn)全縣科技管理平臺(tái)建設(shè)和科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào)、評(píng)估、監(jiān)管機(jī)制。會(huì)同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)和科技金融結(jié)合。協(xié)調(diào)管理縣級(jí)財(cái)政科技計(jì)劃(專項(xiàng)、基金等),負(fù)責(zé)編制縣級(jí)科技項(xiàng)目規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。(4)組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、政策和措施并組織實(shí)施。參與縣重大經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目和技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目的可行性論證、評(píng)估,組織開展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析,提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。(5)牽頭全縣技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè),擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。(6)統(tǒng)籌縣域科技創(chuàng)新體系建設(shè),指導(dǎo)縣域創(chuàng)新發(fā)展、 科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè),推動(dòng)科技園區(qū)建設(shè)。(7)負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理,負(fù)責(zé)科技評(píng)價(jià)機(jī)制改革,統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實(shí)施創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度,承擔(dān)全縣科技保密工作。(8)承擔(dān)引進(jìn)科技創(chuàng)新資源、科技型企業(yè)培育、科技宣傳、科技統(tǒng)計(jì)、科技普及、科技檔案管理等工作。(9)擬訂科技對(duì)外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施,組織開展縣內(nèi)外科技合作與科技人才交流。(10)參與擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策,建立健全科技人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制,實(shí)施科技人才計(jì)劃,推動(dòng)高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策并組織實(shí)施。(11)負(fù)責(zé)引進(jìn)國外智力工作。建立全縣國外科學(xué)家、團(tuán)隊(duì)吸引集聚機(jī)制和重點(diǎn)外國專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。(12)負(fù)責(zé)科技經(jīng)費(fèi)預(yù)算、使用配置和監(jiān)督,協(xié)調(diào)管理全縣科技風(fēng)險(xiǎn)投資工作。(13)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和文件規(guī)定,組織編制和實(shí)施全縣防震減災(zāi)規(guī)劃和年度計(jì)劃,監(jiān)督檢查防震減災(zāi)工作,監(jiān)督管理本縣地震安全性評(píng)價(jià)、地震災(zāi)害預(yù)測工作;負(fù)責(zé)制定本縣地震監(jiān)測預(yù)報(bào)方案,對(duì)地震監(jiān)測機(jī)構(gòu)和群測群防工作進(jìn)行行業(yè)管理;組織開展防震減災(zāi)知識(shí)普及工作。(14)負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及所屬單位的黨建、安全監(jiān)管和信訪穩(wěn)定工作。(15)完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。(16)職能轉(zhuǎn)變。圍繞貫徹實(shí)施科教興縣、人才強(qiáng)縣、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能,完善科技創(chuàng)新制度和組織體系,加強(qiáng)宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),減少微觀管理和具體審批事項(xiàng),加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和科技誠信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變,深入推進(jìn)科技計(jì)劃管理改革。按照中、市要求推進(jìn)政府部門不直接管理具體科研項(xiàng)目,委托專業(yè)機(jī)構(gòu)開展項(xiàng)目受理、評(píng)審、立項(xiàng)、過程管理、驗(yàn)收等具體工作。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評(píng)價(jià)機(jī)制,建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻(xiàn)、績效為導(dǎo)向的科技人才評(píng)價(jià)體系和激勵(lì)政策,統(tǒng)籌我縣科技人才隊(duì)伍建設(shè)和引進(jìn)國外智力工作。(17)與豐都縣人力資源和社會(huì)保障局有關(guān)外國人來豐工作許可職責(zé)分工,依據(jù)《中央編辦關(guān)于外國人來華工作許可職責(zé)分工的通知》(中央編辦發(fā)〔2019〕97號(hào))規(guī)定執(zhí)行。
??(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
?豐都縣科學(xué)技術(shù)局內(nèi)設(shè)3個(gè)職能科室、1個(gè)直屬事業(yè)單位,分別為辦公室、科技創(chuàng)新科、科技服務(wù)科、地震監(jiān)測站。
??(三)單位構(gòu)成
??從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2020年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括行政單位豐都縣科學(xué)技術(shù)局(本級(jí))、事業(yè)單位豐都縣地震監(jiān)測站。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)724.31萬元,支出總計(jì)724.31萬元。收支較上年決算數(shù)減少214.84萬元、下降22.9%,主要原因是本年科技項(xiàng)目資金減少。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)593.71萬元,較上年決算數(shù)減少195.79萬元,下降24.8%,主要原因是本年科技項(xiàng)目資金減少。其中:財(cái)政撥款收入593.71萬元,占100%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余130.60萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)719.32萬元,較上年決算數(shù)減少89.23萬元,下降11%,主要原因是本年科技項(xiàng)目資金減少。其中:基本支出 293.57萬元,占40.8%;項(xiàng)目支出425.75萬元,占59.2%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.99萬元,較上年決算數(shù)減少125.61萬元,下降96.2%,主要原因是財(cái)政代管資金項(xiàng)目資金減少。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)602.72萬元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少192.20萬元,下降24.2%。主要原因是本年科技項(xiàng)目資金減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入573.71萬元,較上年決算數(shù)減少215.79萬元,下降27.3%。主要原因是本年科技項(xiàng)目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)增加218.73萬元,增長61.6%。主要原因是年中追加部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。此外年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.01萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出579.30萬元,較上年決算數(shù)減少206.60萬元,下降26.3%。主要原因是本年科技項(xiàng)目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)增加224.32萬元,增長63.2%。主要原因是年中追加部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.43萬元,較上年決算數(shù)減少5.58萬元,下降61.9%,主要原因是支付2019年度項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余資金。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)科學(xué)技術(shù)支出417.96萬元,占72.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加213.20萬 元,增長104.1%,主要原因是年中追加部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出53.62萬元,占9.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.89萬 元,增長3.7%,主要原因是職工人數(shù)變動(dòng)。
(3)衛(wèi)生健康支出15.69萬元,占2.7%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.49萬 元,下降8.7%,主要原因是職工人數(shù)變動(dòng)。
(4)住房保障支出9.57萬元,占1.7%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.64萬元,下降14.6%,主要原因是職工人數(shù)變動(dòng)。
(5)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出82.46萬元,占14.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加12.36萬 元,增長17.6%,主要原因是職工人數(shù)增加。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出256.92萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)229.37萬元,較上年決算數(shù)減少12.25萬 元,下降5.1%,主要原因是職工人數(shù)變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等支出。公用經(jīng)費(fèi)27.55萬元,較上年決算數(shù)減少11.39萬元,下降29.3%,主要原因是職工人數(shù)變動(dòng)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
?2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入20.00萬元,較上年決算數(shù)增加20.00萬元,增長100.0%,主要原因是增加雙創(chuàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。本年支出20.00萬元,較上年決算數(shù)增加20.00萬元,增長100.0%,主要原因是支付雙創(chuàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.11萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.89萬元,下降63%,主要原因是厲行節(jié)約。 較上年支出數(shù)減少0.03萬 元,下降2.6%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)有所下降。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動(dòng),今年未安排單位人員出國出訪。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本部門未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用支出。
2020年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出。
2020年度本部門未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。
公務(wù)接待費(fèi)1.11萬元,主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作,調(diào)研科技工作開展等發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.89萬元,下降63%;較上年支出數(shù)減少0.03萬元,下降2.6%,主要原因是厲行節(jié)約,強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大有所下降。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待16批次100人,其中:國內(nèi)外 事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費(fèi)110.92元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.35萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)和差旅費(fèi)等維持部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少8.06萬元,下降28.4%,主要原因是職工人數(shù)變動(dòng)。
本年度會(huì)議費(fèi)支出1.09萬元,較上年決算數(shù)減少4.37萬元,下降80%,主要原因是本年無專項(xiàng)會(huì)議經(jīng)費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 14.29萬元,較上年決算數(shù)減少3.47萬元,下降19.5%,主要原因是本年專項(xiàng)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)減少。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購支出情況說明
2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)部門整體和5個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)5項(xiàng),涉及資金340.94萬元;以委托第三方形式開展績效自評(píng)0項(xiàng),涉及資金0萬元,從評(píng)價(jià)情況來看,項(xiàng)目立項(xiàng)較為規(guī)范,績效目標(biāo)明確,預(yù)算編制合理,管理科學(xué)規(guī)范,資金到位及時(shí),總體完成情況較好,有力保障了我縣科技項(xiàng)目實(shí)施和兌現(xiàn)科技優(yōu)惠政策等工作的順利開展,各項(xiàng)目基本達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
(二)績效自評(píng)結(jié)果
1.績效自評(píng)表 2020年度項(xiàng)目績效自評(píng)表 | ||||||||||||
項(xiàng)目名稱 |
雙創(chuàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
自評(píng)總分 |
100 | |||||||||
主管部門 |
豐都縣科學(xué)技術(shù)局 |
實(shí)施單位 |
豐都縣科學(xué)技術(shù)局(本級(jí)) | |||||||||
項(xiàng)目資金(萬元) |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率得分 | ||||||
年度總金額 |
20 |
20 |
20 |
100 |
100% |
100 | ||||||
其中:財(cái)政撥款 |
20 |
20 |
20 |
100 |
100% |
100 | ||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
||||||||||||
其他資金 |
||||||||||||
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
全年完成情況 | ||||||||||
根據(jù)黨中央、國務(wù)院關(guān)于做好新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作的有關(guān)決策部署和重慶市委、市政府堅(jiān)決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)的具體措施精神,切實(shí)抓好疫情防治防控工作,支持我縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療物資生產(chǎn)企業(yè)開展新型冠狀病毒感染肺炎疫情應(yīng)急科技攻關(guān)專項(xiàng)項(xiàng)目4個(gè)。 |
已支持我縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療物資生產(chǎn)企業(yè)開展新型冠狀病毒感染肺炎疫情應(yīng)急科技攻關(guān)4個(gè)專項(xiàng)項(xiàng)目并結(jié)題驗(yàn)收。 | |||||||||||
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際 |
分值 |
得分 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
支持新型冠狀病毒感染肺炎疫情應(yīng)急科技攻關(guān)項(xiàng)目 |
≥4個(gè) |
4個(gè) |
20 |
20 | ||||||
數(shù)量指標(biāo) |
事前補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
≥2.5萬元 |
20萬元 |
20 |
20 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) |
符合新型冠狀病毒感染肺炎疫情應(yīng)急科技攻關(guān) |
符合 |
符合 |
10 |
10 | |||||||
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)限 |
2020年12月底前 |
12月兌現(xiàn)完畢 |
20 |
20 | |||||||
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 指標(biāo) |
保障新型冠狀病毒感染肺炎醫(yī)用物資生產(chǎn) |
好 |
好 |
20 |
20 | ||||||
10 | ||||||||||||
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo) |
受益對(duì)象滿意度 |
≥90% |
97% |
10 |
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說明 |
2.績效自評(píng)報(bào)告或案例
我單位未委托第三方開展績效自評(píng)。
(三)重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果
我單位未委托第三方開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:?指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非 本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):?指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):?為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-70606952
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