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[ 索引號 ] 115002300086896661/2025-00007 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣湛普鎮人民政府
[ 成文日期 ] 2025-03-27 [ 發布日期 ] 2025-03-27
[ 索引號 ] 115002300086896661/2025-00007
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣湛普鎮人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-27
[ 發布日期 ] 2025-03-27

豐都縣湛普鎮人民政府2025年部門預算情況說明

?一、單位基本情況

(一)政府內設機構及職能職責

在鎮黨委統一領導下,承擔“一中心四板塊一網格”基層智治體系建設和基層治理智治平臺的運行監測以及線上線下統籌協調、分析研判、協同流轉、應急指揮、督查考核等工作職責;負責政府信息公開、機要、保密、檔案、公文、會務等工作;牽頭機關接待、后勤保障、值班等工作;負責基層黨的建設、紀檢、宣傳、統戰、機構編制、干部人事、社會工作、民宗僑臺、群團等工作;負責轄區黨代表、人大代表、政協委員聯絡服務等工作;負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、農業農村和鄉村振興等工作;負責村鎮規劃建設和管理、市政公用、市容環衛、生態環境、河長制等工作;負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等工作;負責開展內部審計、督促落實審計問題整改等工作;負責民政、科技、教育、衛生健康、計生、老齡、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障等工作;負責社會治安綜合治理、信訪維穩、人民調解、防范和處理邪教、安全生產宣傳教育和綜合監管、應急管理、消防管理、人民武裝、法治建設等工作;承擔重大行政決策和行政規范性文件合法性審查、行政執法協調聯動、行政復議和行政訴訟相關等工作職責。

(二)政府事業單位構成及人員編制情況:5個事業單位機構規格均為按副科級管理,具體設置情況如下:

1. 便民服務中心(退役軍人服務站),事業編制4名;

2. 綜合行政執法大隊,事業編制4名;

3. 新時代文明實踐服務中心,事業編制3名;

4. 產業發展服務中心,事業編制7名;

5. 村鎮建設服務中心,事業編制4名。

(三)單位構成。豐都縣湛普鎮人民政府(本級),內設機構5個:基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室;事業單位5個:豐都縣湛普鎮便民服務中心、豐都縣湛普鎮綜合行政執法大隊、豐都縣湛普鎮新時代文明實踐服務中心、豐都縣湛普鎮產業發展服務中心、豐都縣湛普鎮村鎮建設服務中心(二級單位)。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數2578.4萬元,其中:一般公共預算撥款2556.64萬元,政府性基金預算撥款21.76萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加556.08萬元,主要是一般公共服務支出經費撥款增加137.23,公路建設撥款增加397萬元;政府性基金轉移增加20.85萬元。

(二)支出預算:2025年年初預算數2578.4萬元,其中:一般公共服務支出1143.73萬元,文化旅游體育與傳媒支出52.54,社會保障和就業支出281.63萬元,衛生健康支出68.5萬元,城鄉社區支出143.86萬元,農林水支出339.1萬元,交通運輸支出409.24萬元,自然資源海洋氣象等支出31萬元,住房保障支出68.22萬元,災害防治及應急管理支出4.08萬元,預備費25萬元,其他支出11.5萬元。支出較去年增加556.08萬元,主要是基本支出增加49.22萬元,項目支出增加506.86萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入2556.64萬元,一般公共預算財政撥款支出2556.64萬元,比2024年增加535.24萬元。其中:基本支出1248.3萬元,比2024年增加49.22萬元,主要原因是在職和退休人員工資福利調資增加及社會保險繳費基數增加等,主要用于保障湛普鎮人民政府在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1308.34萬元,比2024年增加486.02萬元,主要原因是公路建設和農業生產發展等項目支出增加等,主要用于基層政權建設和社區治理、農林水支出、交通運輸支出、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接等重點工作。

2025年政府性基金預算收入21.76萬元,政府性基金預算支出21.76萬元,比2024年增加20.85萬元,主要原因是政府性基金轉移增加20.85萬元,主要用于城鄉社區、移民補助、彩票公益金支出等。

湛普鎮人民政府2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算18.59萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平;公務接待費6.59萬元,與2024年持平;公務用車運行維護費12萬元,與2024年持平;公務用車購置費0萬元,與2024年持平。主要原因是落實過緊日子要求,三公經費零增長

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費95.98萬元,比上年增加3.67?萬元,主要原因為辦公費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 ?34.48萬元:政府采購貨物預算34.48萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購34.48萬元:政府采購貨物預算34.48萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量802.17萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛4輛,其中一般公務用車1輛、機要通信用車2輛、執勤執法用車1?輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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部門預算公開聯系人:湛傳軍,聯系方式:023-70630024

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