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[ 索引號 ] 11500230711673914R/2023-00011 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣太平壩鄉人民政府
[ 成文日期 ] 2023-09-14 [ 發布日期 ] 2023-09-14
[ 索引號 ] 11500230711673914R/2023-00011
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣太平壩鄉人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-14
[ 發布日期 ] 2023-09-14

豐都縣太平壩鄉人民政府 2022年度部門決算情況說明

         一、部門基本情況

(一)職能職責

執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令;執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃,加強公共設施的建設和管理,發展各項服務事業。依法管理本級財政、執行本級預算;為農民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、人才開發、勞動就業、安全生產等方面的服務;保護國有資產和集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利,保護各種組織的合法權益;開展社會主義民主與法制教育,加強社會治安綜合治理,調解民事糾紛,維護社會秩序;推行計劃生育,控制人口增長,保護婦女、兒童和老人的合法權益;負責民政工作,發展社會福利事業,做好社會保障工作,辦理兵役事項;承辦上級人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

政府設置黨政內設機構11個:黨政辦公室(掛黨群工作辦公室牌子)、經濟發展辦公室(掛統計辦公室、農村經營管理辦公室牌子)、民政和社會事務辦公室(掛衛生健康辦公室牌子)、平安建設辦公室(掛應急管理辦公室牌子)、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室。事業機構5個:農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站和綜合行政執法大隊。太平壩鄉人民政府核定編制人數共34名,其中機關行政編制17名、事業編制17名。現有在職人員合計32人,其中行政17人,事業15人。

(三)單位構成

從預算單位構成看,無納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計1,982.01萬元,支出總計1,982.01萬元。收支較上年決算數減少417.29萬元、下降17.4%,主要原因是本年度落實三保政策,嚴格項目立項審批,削減非必要項目支出。

2.收入情況。2022年度收入合計1,813.01萬元,較上年決算數減少586.29萬元下降24.4%主要原因是本年度落實三保政策,嚴格項目立項審批,削減非必要項目支出。其中:財政撥款收入1,813.01萬元,占100.0%。此外,使用非財政撥款結余0萬元,年初結轉和結余169萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計1,899.88萬元,較上年決算數減少499.42萬元下降20.8%主要原因是本年度落實三保政策,嚴格項目立項審批,削減非必要項目支出。其中:基本支出1,043.22萬元,占54.9%;項目支出856.66萬元,占45.1%。此外,結余分配0萬元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余82.13萬元,較上年決算數增加82.13萬元主要原因是新舊會計制度銜接導致

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1,982.01萬元。與2021年相比財政撥款收、支總計各減少417.29萬元、下降17.4%。主要原因是:本年度落實三保政策,嚴格項目立項審批,削減非必要項目支出。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,799.88萬元,較上年決算數減少564萬元,下降23.9%。主要原因是本年度落實三保政策,嚴格項目立項審批,削減非必要項目支出。較年初預算數增加875.97萬元,增長94.8%。主要原因是在職人員變動、專項工作經費增加,如:扶持村級集體經濟發展中藥材產業配套松材線蟲病防治等。此外,年初財政撥款結轉和結余169萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,886.75萬元,較上年決算數減少477.13萬元,下降20.2%。主要原因是本年度落實三保政策,嚴格項目立項審批,削減非必要項目支出。較年初預算數增加962.84萬元,增長104.2%。主要原因是在職人員變動、專項工作經費增加,如:扶持村級集體經濟發展中藥材產業配套松材線蟲病防治等。

3.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余82.13萬元,較上年決算數增加82.13萬元主要原因是新舊會計制度銜接導致

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)一般公共服務支出539.45萬元,占28.6%,較年初預算數增加140萬元,增長35.1%,主要原因是在職人員變動,導致相應經費增加

2)文化旅游體育與傳媒支出50.38萬元,占2.7%,較年初預算數減少26.28萬元,下降34.3%,主要原因是受疫情影響游客減少,導致相應經費減少

3)社會保障與就業支出156.63萬元,占8.3%,較年初預算數減少40.77萬元,下降20.6%,主要原因是在職人員變動,導致相應經費減少。

4)衛生健康支出56.94萬元,占3.0%,較年初預算數增加24.03萬元,增長73.0%,主要原因是人員調入醫療保險繳費等支出增加。

5)城鄉社區支出83.47萬元,占4.4%,較年初預算數增加59.94萬元,增長254.7%,主要原因是專項工作經費增加,如: 小城鎮基礎設施建設場鎮清掃保潔、垃圾清運等。

6)農林水支出885.07萬元,占46.9%,較年初預算數增加731.56萬元,增長476.6%,主要原因是專項工作經費增加,如:扶持村級集體經濟發展中藥材產業配套松材線蟲病防治等。

7)交通運輸支出20.88萬元,占1.1%,較年初預算數增加20.88萬元,主要原因是專項工作經費增加,如:村級道路養護資金道路安全協管員補助

8)住房保障支出30.36萬元,占1.6%,較年初預算數減少0.08萬元,下降0.3%,主要原因是年中人員變動。

9)災害防治及應急管理支出63.56萬元,占3.4%,較年初預算數增加63.56萬元,主要原因是專項工作經費增加,如: 冬春生活救助自然災害救助

10)其他支出0萬元,占0.0%,較年初預算數減少10萬元,下降100.0%,主要原因是預備費的科目調整

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出1,043.22萬元。其中:人員經費777.39萬元,較上年決算數增加32.53萬元,增加4.4%,主要原因是人員變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利待遇、對個人和家庭的補助等費用。公用經費265.83萬元,較上年決算數減少124.44萬元,下降31.9%,主要原因是人員變動經費減少。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務車輛運行維護費、其他商品和服務支出等費用。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元,年末結轉結余0萬元。本年收入13.13萬元,較上年決算數減少22.29萬元,下降62.9%,主要原因是福利彩票公益金項目資金減少。本年支出13.13萬元,較上年決算數減少22.29萬元,下降62.9%,主要原因是福利彩票公益金項目資金減少。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2022年度三公經費支出共計24.47萬元,較年初預算數增加16.47萬元,增長205.9%,主要原因是2022年鄉村振興工作需要及轄區疫情防控工作要求,導致公務接待費、公務用車運行維護費用增加。較上年支出數減少12.93萬元,下降34.6%,主要原因是落實三公經費只減不增要求。

(二)“三公”經費分項支出情況

????2022年度本部門因公出國(境)費用0萬元,費用支出較年初預算數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是今年未安排人員出國出訪,與年初預算持平。較上年支出數增加0萬元,增長0.0%,主要原因是今年未安排人員出國出訪,與上年決算數持平。

????本單位2022未發生公務車購置費,與年初預算數及上年支出數持平。

公務車運行維護費10.49萬元,主要用于縣內因公出行、項目檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加2.49萬元,增長31.1%主要原因是車輛老化嚴重,其修理費燃油費增加。較上年支出數減少2.92萬元,下降21.8%,主要原因是落實三公經費只減不增要求。

?公務接待費13.98萬元,主要用于接待招商引資工作、接受相關部門檢查項目指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數增加13.98萬元,增長100.0%,主要原因是招商引資工作、接受相關部門檢查項目指導工作次數增加。較上年支出數減少10.01萬元,下降41.7%,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數。

(三)“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為2輛;國內公務接待244批次1,467人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費95.3元,車均購置費0萬元,車均維護費5.25萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出2.01萬元,較上年決算數增加1.46萬元,增長261.9%,主要原因是今年將項目中會議費納入統計,導致比上年增長。本年度培訓費支出0.47萬元,較上年決算數減少1.04萬元,下降69.1%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。

(二)機關運行經費情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出205.23萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、手續費、日常維護費、水電費、物管費、郵電費、差旅費、租賃費、公務用車運行維護等。機關運行經費較上年決算數減少119.74萬元,下降36.9%,主要原因是人員減少,運行經費減少。

(三)國有資產占用情況說明

截至20221231日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2022年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本單位對部門整體76個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評76項,涉及資金1414.24萬元;從評價情況來看,項目立項較為規范,績效目標明確,預算編制合理,管理科學規范,資金到位及時,總體完成情況較好,有力保障了項目的正常開展及機關事業單位正常運行,項目基本達到了預期績效目標,評價等級均為中等及以上等級。

(二)績效自評結果

1.績效自評表


2022年度部門整體績效自評表


項目名稱:

太平壩鄉2022年整體績效

項目編碼:

50023000022P000090

自評總分:

98.90




項目主管部門:

923-豐都縣太平壩鄉

財政歸口處室:

007-基財科

部門聯系人:

曹顏

聯系電話:

18166360605


資金情況



年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分


年度總金額

9,239,102.71

21,446,649.08

18,998,771.06

89

10.00

8.90


其中:財政撥款

9,239,102.71

21,446,649.08

18,998,771.06

89

10.00

8.90


績效目標


年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況


統籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教、安全生產綜合監管、應急管理、消防管理等職責。;宗旨:為退役軍人服務。主要職責任務:負責轄區內退役軍人保障服務工作,做好關系轉接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作。扎實做好本單位紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責,統籌負責基層黨建、群團等工作。宗旨:為勞動就業、社會保障等工作服務。主要職責任務:主要承擔失業人員就業培訓、職業介紹、就業創業指導、就業再就業小額貸款推薦審核等管理服務工作;負責養老保險、失業保險、城鄉居民醫療保險等社會保險管理服務工作;做好農村五保供養對象服務以及勞動就業和社會保障其他方面的服務工作。負責民政、教育、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障,統籌負責衛生、計生、老齡事業發展等職責。負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發、鄉村振興等職責。主要承擔集中行使依法授權或委托的行政執法權。不再保留食品藥品監督管理辦公室,其涉及市場監督管理職能職責劃由所轄市場監督管理所承擔。主要負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護、河長制等職責。主要負責人大主席團日常工作。宗旨:依法執法,確保執法公平、公正。主要職責任務:根據授權或委托,承擔轄區范圍內集中行使農林水利、規劃建設、市政管理、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理等領域的行政處罰權。宗旨:為農技、農機、林業、水利、畜牧等工作服務。主要職責任務:主要承擔農技、農機、林業、水利水保、水產、畜牧獸醫等方面的技術推廣、信息、資源環境保護、災害防治、水利工程等服務工作。主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。宗旨:為文化、宣傳、體育等工作服務。主要職責任務:主要承擔文化、宣傳、廣播電視、體育、鄉村旅游、科技培訓等方面服務工作。

統籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教、安全生產綜合監管、應急管理、消防管理等職責。;宗旨:為退役軍人服務。主要職責任務:負責轄區內退役軍人保障服務工作,做好關系轉接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作。扎實做好本單位紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責,統籌負責基層黨建、群團等工作。宗旨:為勞動就業、社會保障等工作服務。主要職責任務:主要承擔失業人員就業培訓、職業介紹、就業創業指導、就業再就業小額貸款推薦審核等管理服務工作;負責養老保險、失業保險、城鄉居民醫療保險等社會保險管理服務工作;做好農村五保供養對象服務以及勞動就業和社會保障其他方面的服務工作。負責民政、教育、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障,統籌負責衛生、計生、老齡事業發展等職責。負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發、鄉村振興等職責。主要承擔集中行使依法授權或委托的行政執法權。不再保留食品藥品監督管理辦公室,其涉及市場監督管理職能職責劃由所轄市場監督管理所承擔。主要負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護、河長制等職責。主要負責人大主席團日常工作。宗旨:依法執法,確保執法公平、公正。主要職責任務:根據授權或委托,承擔轄區范圍內集中行使農林水利、規劃建設、市政管理、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理等領域的行政處罰權。宗旨:為農技、農機、林業、水利、畜牧等工作服務。主要職責任務:主要承擔農技、農機、林業、水利水保、水產、畜牧獸醫等方面的技術推廣、信息、資源環境保護、災害防治、水利工程等服務工作。主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。宗旨:為文化、宣傳、體育等工作服務。主要職責任務:主要承擔文化、宣傳、廣播電視、體育、鄉村旅游、科技培訓等方面服務工作。

統籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教、安全生產綜合監管、應急管理、消防管理等職責。;宗旨:為退役軍人服務。
主要職責任務:負責轄區內退役軍人保障服務工作,做好關系轉接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作。
;扎實做好本單位紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責,統籌負責基層黨建、群團等工作。;宗旨:為勞動就業、社會保障等工作服務。
主要職責任務:主要承擔失業人員就業培訓、職業介紹、就業創業指導、就業再就業小額貸款推薦審核等管理服務工作;負責養老保險、失業保險、城鄉居民醫療保險等社會保險管理服務工作;做好農村五保供養對象服務以及勞動就業和社會保障其他方面的服務工作。
;負責民政、教育、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障,統籌負責衛生、計生、老齡事業發展等職責。;負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發、鄉村振興等職責。;主要承擔集中行使依法授權或委托的行政執法權。
不再保留食品藥品監督管理辦公室,其涉及市場監督管理職能職責劃由所轄市場監督管理所承擔。
;主要負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護、河長制等職責。;主要負責人大主席團日常工作。;宗旨:依法執法,確保執法公平、公正。
主要職責任務:根據授權或委托,承擔轄區范圍內集中行使農林水利、規劃建設、市政管理、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理等領域的行政處罰權。
;宗旨:為農技、農機、林業、水利、畜牧等工作服務。
主要職責任務:主要承擔農技、農機、林業、水利水保、水產、畜牧獸醫等方面的技術推廣、信息、資源環境保護、災害防治、水利工程等服務工作。
;主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。;宗旨:為文化、宣傳、體育等工作服務。
主要職責任務:主要承擔文化、宣傳、廣播電視、體育、鄉村旅游、科技培訓等方面服務工作。


績效指標


指標名稱

計量單位

指標性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說明


日均訪問量

人/次

10

10

0

100

10

10




公文交換準確率

%

99

99

0

100

10

10




事件按時交辦率

%

99

99

0

100

10

10




部門經費

萬元

20

20

0

100

10

10




按預算支出


定性

1

0

100

10

10




保障轄區治安、公共安全、正常運轉


定性

1

0

100

10

10




持續保障轄區正常有序運轉


定性

1

0

100

10

10




保障職工正常辦公

30

30

0

100

10

10




轄區內群眾滿意度

%

90

90

0

100

10

10




嚴格按照資金審批流程撥付


定性

1

0

100

10

10



2022年度項目績效自評表

項目名稱:

太平壩鄉公益性崗位工資(金雞、華裕公益性崗位)

項目編碼:

50023022T000002425372

自評總分:

100.00



項目主管部門:

923-豐都縣太平壩鄉

財政歸口處室:

007-基財科

部門聯系人:

易聯榮

聯系電話:

19132569499

資金情況


年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

0.00

306,000

306,000

100

10.00

10.00

其中:財政撥款

0.00

306,000

306,000

100

10.00

10.00

績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

保證公益性崗位工作人員工資按時發放。

保證公益性崗位工作人員工資按時發放。

已按時按要求撥付公益性崗位人員工資。

績效指標

指標名稱

計量單位

指標性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說明

公益性崗位

15

15

0

100

20

20



工資按時發放率

%

100

100

0

100

20

20



公益性崗位成本

306,000

306,000

0

100

20

20



資金使用年限

1

1

0

100

20

20



群眾滿意度

%

95

95

0

100

10

10



2.績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關于績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

(三)重點績效評價結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

田地 ?????023-70666001


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