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[ 索引號 ] | 1150023C711625445B/2025-00015 | [ 發文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 豐都縣三合街道辦事處 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-03-11 | [ 發布日期 ] | 2025-03-11 |
[ 索引號 ] | 1150023C711625445B/2025-00015 |
[ 發文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 財政 |
[ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 豐都縣三合街道辦事處 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-03-11 |
[ 發布日期 ] | 2025-03-11 |
豐都縣人民政府三合街道辦事處2025年部門預算情況說明
?一、單位基本情況
? ?(一)?職能職責
街道黨工委、辦事處圍繞貫徹落實黨和政府各項方針政策,其主要職責是:貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩定,進一步強化城市管理和社區服務工作。
? ?(二)?單位構成
街道辦事處設置黨政內設機構5個:基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。事業機構5個:便民服務中心(退役軍人服務站)、綜合行政執法大隊、新時代文明實踐服務中心、產業發展服務中心、社區事務服務中心。三合街道辦事處核定編制人數共134名,其中機關行政編制66名、機關后勤服務人員事業編制1名(空一收一)、事業編制68名,其中便民服務中心(退役軍人服務站)12名,綜合行政執法大隊9名,新時代文明實踐服務中心10名,產業發展服務中心23名,社區事務服務中心14名。現有在職人員合計119人,其中行政55人(包括工勤2人),事業64人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數9915.48萬元,其中:一般公共預算撥款9379.55萬元,政府性基金預算撥款535.93萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加2966.07萬元,主要是一般公共預算撥款增加2464.50萬元,政府性基金預算撥款增加501.57萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數9915.48萬元,其中:一般公共服務支出4852.19萬元,國防支出5萬元,公共安全支出5.13萬元,文化旅游體育與傳媒支出112.89萬元,社會保障和就業支出664.55萬元,衛生健康支出179.52萬元,節能環保支出5萬元,城鄉社區支出1723.05萬元,農林水支出1751.65萬元,交通運輸支出271.80萬元,自然資源海洋氣象等支出29.04萬元,住房保障支出199.58萬元,預備費100萬元,其他支出16.07萬元。支出較去年增加2966.07萬元,主要是基本支出減少144.3萬元,項目支出增加3110.37萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入9379.55萬元,一般公共預算財政撥款支出9379.55萬元,比2024年增加2464.50萬元。其中:基本支出2793.03萬元,比2024年減少144.30萬元,主要原因是節約開支等,主要用于保障行政事業單位在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出6586.52萬元,比2024年增加3110.37萬元,主要原因是完成特定的行政工作任務或事業發展目標等,主要用于專項業務工作的經費支出等重點工作。
2025年政府性基金預算收入535.93萬元,政府性基金預算支出535.93萬元,比2024年增加501.57萬元,主要原因是新增基金預算支出項目,主要用于三峽移民征地拆遷安置補助以及體彩福利公益金支出。
豐都縣人民政府三合街道辦事處2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算41萬元,與2024年無變化。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是無因公出國出境費用;公務接待費25萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是嚴格控制公務接待;公務用車運行維護費16萬元,比2024年減少0?萬元,主要原因是落實過緊日子要求,三公經費只減不增;公務用車購置費 0萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是無公務用車購置需求。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費186萬元,比上年增加10.75萬元,主要原因為落實過緊日子要求。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額?20萬元:政府采購貨物預算20萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0元;其中一般公共預算撥款政府采購20萬元:政府采購貨物預算20萬元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量5490.34萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛4輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車 3輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:凡顯芳 ?聯系方式:13996865690