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[ 索引號 ] 11500230MB16313731/2025-00008 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣醫療保障局
[ 成文日期 ] 2025-03-05 [ 發布日期 ] 2025-03-05
[ 索引號 ] 11500230MB16313731/2025-00008
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣醫療保障局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-05
[ 發布日期 ] 2025-03-05

豐都縣醫療保障局2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責。

1、貫徹執行國家和重慶市醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、政策、規章、規劃和標準。擬訂本縣相關規劃、政策措施、標準并組織實施。

2、貫徹執行重慶市醫療保障基金監督管理辦法,承擔醫療保障基金安全防控監管責任,推進醫療保障基金支付方式改革。

3、貫徹執行重慶市醫療保障籌資和待遇政策;貫徹推進重慶市長期護理保險制度。

4、貫徹實施藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準,建立動態調整機制。貫徹執行醫保目錄準入地方談判規則。

5、貫徹執行藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策。負責縣管政府定價的醫保相關醫療服務價格合理確定和動態調整工作。監督管理藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費標準執行。貫徹執行重慶市藥品、醫用耗材的招標采購政策。

6、負責組織實施定點醫藥機構協議和支付管理辦法,建立健全醫療保障信用評價和信息披露制度,監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用,依法查處醫療保障領域違法違規行為。

7、負責醫療保障經辦管理,公共服務體系和信息化建設。負責落實異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。

8、負責局機關和所屬單位的安全監管、信訪穩定和醫療保障扶貧工作。

9、完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

10、職能轉變。豐都縣醫療保障局要認真落實城鄉居民基本醫療保險和大病保險相關制度,推進落實覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

11、與有關部門的職責分工。豐都縣醫療保障局要建立與豐都縣發展和改革委員會、豐都縣衛生健康委員會、豐都縣市場監督管理局、豐都縣稅務局等部門的溝通協商機制,加強制度、政策銜接,協同推進改革,提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

(二)單位構成。

納入2025年部門預算編制的二級單位包括:豐都縣醫療保障局(本級)、豐都縣醫療保障事務中心。

豐都縣醫療保障局內設辦公室、醫藥服務管理科、綜合監管科3個科室。

豐都縣醫療保障事務中心內設綜合科、基金財務科、參保科、職工審核結算科、居民審核結算科、特病和異地就醫科、醫療救助科、網絡信息科、醫藥采購服務科9個科室。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數6576.2萬元,其中:一般公共預算撥款6576.2萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,事業收入0元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少9.41萬元,主要是離休干部醫療費等項目支出減少9.41萬元。

(二)支出預算:2025年年初預算數6576.2萬元,其中:一般公共服務支出6576.2萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出88.17萬元,衛生健康支出6442.26萬元,住房保障支出45.77萬元。支出較去年減少68.57萬元,主要是基本支出增加52.85萬元,項目支出減少121.42萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入6576.2萬元,一般公共預算財政撥款支出6576.2萬元,比2024年減少68.57萬元。其中基本支出665.21萬元,比2024年增加52.85萬元,主要原因是新增兩名工作人員及五險繳費基數正常上漲等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出5910.99萬元,比2024年減少121.42萬元,主要原因是離休干部醫療費、醫療救助項目資金減少,主要用于城鄉醫療救助、區級公務員醫療、離休干部醫療費等重點工作。

豐都縣醫療保障局部門2025使用政府性基金預算撥款安排的支出

豐都縣醫療保障局部門2025使用國有資本經營預算撥款安排的支出

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算5.7萬元,比2024年增加0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元;公務接待費3萬元,比2024年減少0萬元;公務用車運行維護費 ???2.7萬元,比2024年減少萬元;公務用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費665.21萬元,比上年增加52.85萬元,主要原因為新增兩名工作人員及繳費基數正常上漲主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預總額0.5萬元:政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般共預算撥款政府采購0.5萬元:政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況。2025項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量5910.99萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車 0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯系人:李云淑 ????聯系方式:023-81858113

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