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[ 索引號 ] | 11500230MB1602919F/2025-00009 | [ 發文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 豐都縣退役軍人事務局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-03-10 | [ 發布日期 ] | 2025-03-10 |
[ 索引號 ] | 11500230MB1602919F/2025-00009 |
[ 發文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 財政 |
[ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 豐都縣退役軍人事務局 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-03-10 |
[ 發布日期 ] | 2025-03-10 |
豐都縣退役軍人事務局2025年部門預算情況說明(本級)
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1、組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作政策法規,褒揚彰顯退役軍人為國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。 ???
2、負責軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。
3、組織開展退役軍人教育培訓工作,協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。
4、會同有關部門組織實施退役軍人特殊保障政策。
5、組織協調落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作。
6、組織開展傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作,組織協調落實有關退役軍人醫療、療養、養老等工作。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。
7、組織開展全縣擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作,貫徹落實國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。
8、負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作,依法承擔英雄烈士保護相關工作,承辦縣內烈士紀念設施保護事宜,總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
9、指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實,組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。
10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
(二)單位構成。
豐都縣退役軍人事務局是一級預算單位,設有優撫科、安置科、權益維護科、辦公室。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數12225.03萬元,其中:一般公共預算撥款12225.03萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加1481.88萬元,主要是項目撥款增加1481.88萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數12225.03萬元,其中:一般公共服務支出12225.03萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出11755.81萬元,衛生健康支出453.86萬元,住房保障支出15.36萬元。支出較去年增加1481.88萬元,主要是基本支出減少21.32萬元,項目支出增加1503.2萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入12225.03萬元,一般公共預算財政撥款支出12225.03萬元,比2024年增加1481.88萬元。其中:基本支出219.28萬元,比2024年減少21.32 萬元,主要原因是2024年退休1人,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出12005.75萬元,比2024年增加1503.2萬元,主要原因是優撫對象及軍休干部、自主就業一次性等生活、醫療補助調標,主要用于優撫對象及軍休干部、自主就業一次性等生活、醫療補助等重點工作。 ???
“豐都縣退役軍人事務局2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出”。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算2.5萬元,比2024年減少(或增加)0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元,主要原因是持平;公務接待費2.5萬元,主要原因是持平;公務用車運行維護費0萬元,比2024年減少(或增加)?0萬元,主要原因是持平;公務用車購置費0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元;主要原因是年初未安排。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費24.45萬元,比上年減少2.83萬元,主要原因退休1人。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 ?0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年共35個項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量12005.75萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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