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[ 索引號 ] | 11500230MB1602919F/2025-00008 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣退役軍人事務(wù)局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-03-10 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-10 |
[ 索引號 ] | 11500230MB1602919F/2025-00008 |
[ 發(fā)文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 財政 |
[ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣退役軍人事務(wù)局 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-03-10 |
[ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-10 |
豐都縣退役軍人服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明(本級)
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。豐都縣退役軍人服務(wù)中心:協(xié)助做好退役軍人行政關(guān)系、組織關(guān)系、供給關(guān)系轉(zhuǎn)接和檔案移交,推動將退役軍人流動黨員納入黨的基層組織,配合組織部門做好教育管理;協(xié)助做好退役軍人來信來訪、接待辦理、心理疏導(dǎo)、政策解答、法律服務(wù)以及涉退役軍人輿情的收集、引導(dǎo)等工作;協(xié)助做好軍屬、烈屬、傷病殘軍人、帶病返鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)等事務(wù)性工作;協(xié)助開展退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作。負(fù)責(zé)提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)和政策咨詢,協(xié)助開展職業(yè)教育和技能培訓(xùn),承辦自主就業(yè)退役軍人招聘會、推介會、就業(yè)論壇等,搭建就業(yè)創(chuàng)業(yè)、困難退役軍屬幫扶援助平臺;結(jié)合基層工作實際,做好退役軍人個性化服務(wù)工作。
(二)單位構(gòu)成。豐都縣退役軍人服務(wù)中心是事業(yè)單位;(二級單位)
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)115.64萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款115.64萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加0.79萬元,主要是人員調(diào)資。經(jīng)費撥款增加0萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)115.64萬元,其中:一般公共服務(wù)支出115.64萬元,教育支出 0萬元,社會保障和就業(yè)支出104.75萬元,衛(wèi)生健康支出5.54萬元,住房保障支出 5.34萬元。支出較去年增加0萬元,主要是基本支出增加0.79萬元,項目支出增加0萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入115.64萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出115.64萬元,比2024年增加(或減少)0萬元。其中:基本支出115.64萬元,比2024年增加0.79萬元,主要原因是人員調(diào)資,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬元,比2024年增加(或減少)0萬元,主要原因是持平。
“豐都縣退役軍人服務(wù)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出”。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.5萬元,比2023年減少(或增加) ?0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元,主要原因是持平;公務(wù)接待費0.5萬元,比2023年減少(或增加)0萬元,主要原因是持平;公務(wù)用車運行維護費 ???0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元,主要原因是持平;公務(wù)用車購置費0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元;主要原因是年初未安排公務(wù)用車購置。
五、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 ?0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年共0個項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及資金量0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:秦華蓉 ?聯(lián)系方式:023-81858810??