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[ 索引號 ] 11500230008686473P/2025-00007 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣統計局
[ 成文日期 ] 2025-03-11 [ 發布日期 ] 2025-03-11
[ 索引號 ] 11500230008686473P/2025-00007
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣統計局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-11
[ 發布日期 ] 2025-03-11

豐都縣統計局(本級)2025年部門預算情況說明

?? ? ? ?一、單位基本情況

(一)職能職責

1.承擔組織領導和管理協調全縣統計工作的職責,確保統計數據真實、準確、及時;組織實施國家統計制度、統計標準和統計發展規劃;制定并組織實施地方統計調查制度和統計改革發展規劃。

2.管理和指導本縣鄉鎮(街道)、部門(行業)統計工作;協調政府綜合統計與部門統計之間的關系;加強全縣統計基層工作和統計隊伍建設。

3.組織實施全縣國民經濟核算制度;組織實施全縣二、三產業有關統計調查;搜集、整理和提供有關國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源和環境等統計數據,并對其基本情況進行統計分析、統計預測和統計監督。

4.建立健全全縣經濟社會發展的統計監測和評價體系,加強動態監測和決策咨詢服務;加強與市級相關部門對區縣考核評價工作的溝通協調工作。

5.建立有關統計數據質量審核、評估和監控制度并組織實施;依法對部門統計數據進行審核、評估;定期整理、核定、管理、提供、發布全縣主要經濟指標和社會發展的統計公報;發布全縣國民經濟和社會發展情況的統計信息;加強對全縣統計信息發布的規范管理,組織建立統計信息共享制度和發布制度。

6.對經營性統計調查行為和涉外調查進行審批,對各級各部門開展的統計調查進行備案等;依法管理地方統計調查項目;審查全縣各部門的統計調查計劃及其調查方案,管理各部門制發的統計調查表;對統計系統各項調查活動進行管理。

7.負責局機關和所屬單位的安全監管和信訪穩定工作。

8.承辦縣政府交辦的其他事項。

(二)單位構成

豐都縣統計局內設辦公室、綜合業務科、法規監察科(行政審批服務科)三個職能科室。下設社會經濟調查隊參公事業單位及社情民意調查中心事業單位。豐都縣統計局機關行政編制8名。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算395.49萬元,其中:一般公共預算撥款395.49萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少329.28萬元,主要是項目撥款減少333.73萬元,基本支出增加4.46萬元

(二)支出預算:2025年年初預算數395.49萬元,其中:一般公共服務支出321.81萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出45.82萬元,衛生健康支出14.02萬元,住房保障支出13.84萬元。支出較去年減少329.28萬元,主要是項目支出減少333.73萬元,基本支出增加4.46萬元

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入395.49萬元,一般公共預算財政撥款支出395.49萬元,比2024減少329.28萬元。其中:基本支出148.29萬元,2024減少69.23萬元。基本支出主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出173.52萬元,比2024減少333.73萬元,主要原因是第五次全國經濟普查進入尾聲階段,項目支出主要用于事后質量抽查、普查資料編印及民意調查等重點工作。

豐都縣統計局(本級)2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025三公經費預算1萬元,2024持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平,因為統計局無因公出國(境)工作安排;公務接待費1萬元,與2024年持平,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求;公務用車運行維護費0萬元,與2024年持平;公務用車購置費0萬元,與2024年持平,主要原因是沒有新車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費26.11萬元,比上年增加0.13萬元,主要原因為今年增加了水費、電費和郵電費等,減少了其他商品和服務支出費用。主要用于辦公費、公車運行費、公務接待費培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。豐都縣統計局(本級)政府采購預算總額2.76元。

(三)績效目標設置情況。豐都縣統計局(本級)2025年無項目實行績效目標管理。

(四)國有資產占有使用情況。截至202412月,豐都縣統計局(本級)無國有資產占有使用情況。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯系人:杜榮緣??聯系方式:023-70605285

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