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[ 索引號 ] | 115002300086869167/2025-00034 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣生態(tài)環(huán)境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-03-11 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-11 |
[ 索引號 ] | 115002300086869167/2025-00034 |
[ 發(fā)文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 財政 |
[ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 豐都縣生態(tài)環(huán)境局 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-03-11 |
[ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-11 |
豐都縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2025年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
對本縣內(nèi)各種環(huán)境要素的質(zhì)量狀況按照國家統(tǒng)一規(guī)定的要求,制定監(jiān)測計劃和進行經(jīng)常性的監(jiān)測。定期向上級站及縣生態(tài)環(huán)境行政主管部門報送監(jiān)測數(shù)據(jù),編報本縣環(huán)境質(zhì)量報告書。對縣內(nèi)排放污染物的單位進行定期或不定期的監(jiān)測,建立污染源檔案,監(jiān)督和檢查各單位執(zhí)行各類環(huán)境法規(guī)和標準的情況。為排污收費等環(huán)境管理提供監(jiān)測數(shù)據(jù)。參加縣內(nèi)污染事件和環(huán)境應急事件調(diào)查,為仲裁環(huán)境污染糾紛和環(huán)境應急事件提供監(jiān)測數(shù)據(jù)。負責完成生態(tài)環(huán)境局所需要的各種監(jiān)測任務。開展環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域科學研究,促進環(huán)境監(jiān)測技術(shù)發(fā)展。
(二)單位構(gòu)成
機構(gòu)設(shè)置,人員編制及會計核算情況:豐都縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站以縣生態(tài)環(huán)境局名義,內(nèi)設(shè)5個職能科室,核定事業(yè)編制31人。2024年底共有在職職工31人,退休職工9人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)714.05萬元,其中:一般公共預算撥款714.05萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加5.93萬元,主要是減少一般公共預算撥款基本支出,經(jīng)費撥款增加5.93萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)714.05萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出110.75萬元,衛(wèi)生健康支出33.28萬元,節(jié)能環(huán)保支出536.99萬元,住房保障支出33.03萬元。支出較去年增加5.93萬元,主要是基本支出增加20.93萬元,項目支出減少15.00萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入714.05萬元,一般公共預算財政撥款支出714.05萬元,比2024年增加5.93萬元。其中:基本支出708.77萬元,比2024年增加20.93萬元,主要原因是在職人員工資變動以及新社保政策變化,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出5.28萬元,比2024年減少15.00萬元,主要原因是減少監(jiān)測類項目支出。
豐都縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
豐都縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2025年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算9.10萬元,比2024年減少0.20萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,與2024年持平;公務接待費3.70萬元,比2024年減少0.20萬元,主要原因是本年度采取了節(jié)儉措施,對“三公”經(jīng)費進行了有效管控;公務用車運行維護費5.40萬元,與2024年持平;公務用車購置費0.00萬元,與2024年持平;主要原因是2025年度無公務用車購置費預算。
五、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.50萬元:政府采購貨物預算0.50萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.50萬元:政府采購貨物預算0.50萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
(三)績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量5.28萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛,執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:黃晶? 聯(lián)系方式:023-70702509