| [ 索引號 ] | 11500230008686406R/2025-00059 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣水利局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-03-03 | [ 發布日期 ] | 2025-03-03 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686406R/2025-00059 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣水利局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-03 |
| [ 發布日期 ] | 2025-03-03 |
豐都縣河庫綜合事務中心2025年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。負責全面推進河(庫)長制,實現“河(庫)長治”,持續改善河道、水庫生態環境,做好水旱災害防御基礎性服務。
1. 承擔豐都縣河長辦公室交辦的日常事務工作;
2. 承擔河道治理、河道采砂、河道行洪論證等技術服務工作;
3. 承擔水庫大壩注冊登記、安全鑒定、復核、監測和水庫運行調度等技術服務工作;負責灌區續建配套與節水改造、高效節水灌溉等技術服務工作;負責農村水能資源開發、農村水電增效擴容改造等技術服務工作。
4. 承擔水旱災害防御技術服務工作,負責水旱災害防御物資維護和組織調運,參與洪水、干旱、水利工程險情等災害的搶險救援;
5. 承擔水文監測、水文監測資料匯交等水文技術服務工作;
6. 承辦上級交辦的其他相關工作。
(二)單位構成。
本單位為獨立法人事業單位,無內設科室。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數456.07萬元,其中:一般公共預算撥款456.07萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加114.50萬元,主要是人員增加,公用經費及人員經費撥款增加114.50萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數456.07萬元,其中:農林水支出342.39萬元,社會保障和就業支出70.64萬元,衛生健康支出22.03萬元,住房保障支出21.01萬元。支出較去年增加114.50萬元,主要是基本支出增加114.50萬元,項目支出增加0萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入456.07萬元,一般公共預算財政撥款支出456.07萬元,比2024年增加114.50萬元。其中:基本支出456.07萬元,比2024年增加114.50萬元,人員增加,公用經費及人員經費增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;無項目支出。
豐都縣河庫綜合事務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出
豐都縣河庫綜合事務中心2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出
四、“三公”經費情況說明
2025年無“三公”經費預算,與2024年持平。主要原因為公務接待費全部預算在水利局本級。
五、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。本單位本年無政府采購預算。
(三)績效目標設置情況。本單位無項目支出。
(四)國有資產占有使用情況。截至2024年12月,單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫!)
以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:鄒薇聯系方式:023-70701623