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[ 索引號(hào) ] 115002300086862628/2025-00034 [ 發(fā)文字號(hào) ] 無(wú)
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣司法局
[ 成文日期 ] 2025-03-12 [ 發(fā)布日期 ] 2025-03-12
[ 索引號(hào) ] 115002300086862628/2025-00034
[ 發(fā)文字號(hào) ] 無(wú)
[ 主題分類 ] 財(cái)政
[ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣司法局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-12
[ 發(fā)布日期 ] 2025-03-12

豐都縣司法局2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

豐都縣司法局系正科級(jí)全額撥款的行政單位。主要負(fù)責(zé)法治宣傳,法律援助,人民調(diào)解,社區(qū)矯正、安置幫教,法律服務(wù)等方面的管理。

(二)單位構(gòu)成

現(xiàn)有政法專項(xiàng)在職職工58人(局機(jī)關(guān)18人、基層司法所40人)。內(nèi)設(shè)9個(gè)科室(依法治縣辦秘書科、辦公室、政治處、行政執(zhí)法監(jiān)督科、行政復(fù)議執(zhí)行科、普法與依法治理科、人民參與和促進(jìn)法治科、公共法律服務(wù)管理科、社區(qū)矯正管理科)。

下屬4個(gè)全額撥款事業(yè)單位(二級(jí)單位)[縣法律援助中心(編制4人,在職4人)、縣矯正幫教中心(編制5人,在職5人)、縣調(diào)解中心(編制5人,在職4人)、法制服務(wù)中心(編制6人,在職4人)]。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)2954.27萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款2954.27萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加403.41萬(wàn)元,主要是基本收入和項(xiàng)目收入增加403.41萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)2954.27萬(wàn)元,其中:公共安全支出2526.08萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出205.88萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出108.43萬(wàn)元,住房保障支出113.89萬(wàn)元。支出較去年增加403.41萬(wàn)元,主要是基本支出和項(xiàng)目支出增加403.41萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2954.27萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2954.27萬(wàn)元,比2024年增加403.41萬(wàn)元。其中:基本支出1975.1萬(wàn)元,比2024年增加103.87萬(wàn)元,主要原因是在職在編人數(shù)增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出979.17萬(wàn)元,比2024年增加299.54萬(wàn)元,主要原因是縣級(jí)財(cái)政將相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加,主要用于基層司法業(yè)務(wù)、人民調(diào)解、普法宣傳、法律援助、公證管理、法律服務(wù)等重點(diǎn)工作。

2025年豐都縣司法局無(wú)政府性基金預(yù)算收入,無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算46.7萬(wàn)元,比2024年減少0.1萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元,主要原因是沒(méi)有安排因公出國(guó)(境)的任務(wù);公務(wù)接待費(fèi)1.9萬(wàn)元,比2024年減少0.1萬(wàn)元,主要原因是減少接待項(xiàng)目;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)44.8萬(wàn)元,與2024年持平;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元,主要原因是沒(méi)有安排公務(wù)用車購(gòu)置的任務(wù)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)301.05萬(wàn)元。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年整體績(jī)效目標(biāo)預(yù)算支出總量2954.27萬(wàn)元,其中:10個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及資金量750.56萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛14輛,其中執(zhí)勤執(zhí)法用車14輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附件:司法局2025年部門預(yù)算公開表及項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開表

部門預(yù)算公開聯(lián)系人:江枝蔚????聯(lián)系方式:023-70755137?


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