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[ 索引號 ] 11500230008686190F/2022-00033 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 豐都縣科學技術局
[ 成文日期 ] 2022-10-12 [ 發(fā)布日期 ] 2022-10-12
[ 索引號 ] 11500230008686190F/2022-00033
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 豐都縣科學技術局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-10-12
[ 發(fā)布日期 ] 2022-10-12

豐都縣科學技術局2021年度部門決算情況說明


一、部門基本情況

(一)職能職責。

1)貫徹實施中市科技發(fā)展的宏觀戰(zhàn)略和科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的方針、政策、法規(guī)。擬訂全縣科技發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施。(2)統(tǒng)籌推進全縣科技體制改革,會同有關部門健全技術創(chuàng)新激勵機制。推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設,承擔推進科技軍民融合發(fā)展相關工作,推進全縣重大科技決策咨詢相關制度建設。(3)牽頭推進全縣科技管理平臺建設和科研項目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機制。會同有關部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設和科技金融結合。協(xié)調(diào)管理縣級財政科技計劃(專項、基金等),負責編制縣級科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實施。(4)組織擬訂高新技術發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展規(guī)劃、政策和措施并組織實施。參與縣重大經(jīng)濟建設項目和技術引進、技術開發(fā)項目的可行性論證、評估,組織開展重點領域技術發(fā)展需求分析,提出重大任務并監(jiān)督實施。(5)牽頭全縣技術轉移體系建設,擬訂科技成果轉移轉化和促進產(chǎn)學研結合的相關政策措施并監(jiān)督實施。指導科技服務業(yè)、技術市場和科技中介組織發(fā)展。(6)統(tǒng)籌縣域科技創(chuàng)新體系建設,指導縣域創(chuàng)新發(fā)展、 科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設,推動科技園區(qū)建設。(7)負責科技監(jiān)督評價體系建設和相關科技評估管理,負責科技評價機制改革,統(tǒng)籌科研誠信建設。組織實施創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度,承擔全縣科技保密工作。(8)承擔引進科技創(chuàng)新資源、科技型企業(yè)培育、科技宣傳、科技統(tǒng)計、科技普及、科技檔案管理等工作。(9)擬訂科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施,組織開展縣內(nèi)外科技合作與科技人才交流。(10)參與擬訂科技人才隊伍建設規(guī)劃和政策,建立健全科技人才評價和激勵機制,實施科技人才計劃,推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設。擬訂科學普及和科學傳播規(guī)劃、政策并組織實施。(11)負責引進國外智力工作。建立全縣國外科學家、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯(lián)系服務機制。(12)負責科技經(jīng)費預算、使用配置和監(jiān)督,協(xié)調(diào)管理全縣科技風險投資工作。(13)根據(jù)有關法律、法規(guī)、規(guī)章和文件規(guī)定,組織編制和實施全縣防震減災規(guī)劃和年度計劃,監(jiān)督檢查防震減災工作,監(jiān)督管理本縣地震安全性評價、地震災害預測工作;負責制定本縣地震監(jiān)測預報方案,對地震監(jiān)測機構和群測群防工作進行行業(yè)管理;組織開展防震減災知識普及工作。(14)負責機關及所屬單位的黨建、安全監(jiān)管和信訪穩(wěn)定工作。(15)完成縣委和縣政府交辦的其他任務。(16)職能轉變。圍繞貫徹實施科教興縣、人才強縣、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,加強、優(yōu)化、轉變政府科技管理和服務職能,完善科技創(chuàng)新制度和組織體系,加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),減少微觀管理和具體審批事項,加強事中事后監(jiān)管和科技誠信建設。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務轉變,深入推進科技計劃管理改革。按照中、市要求推進政府部門不直接管理具體科研項目,委托專業(yè)機構開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體工作。進一步改進科技人才評價機制,建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻、績效為導向的科技人才評價體系和激勵政策,統(tǒng)籌我縣科技人才隊伍建設和引進國外智力工作。(17)與豐都縣人力資源和社會保障局有關外國人來豐工作許可職責分工,依據(jù)《中央編辦關于外國人來華工作許可職責分工的通知》(中央編辦發(fā)〔201997號)規(guī)定執(zhí)行。

(二)機構設置。

豐都縣科學技術局內(nèi)設3個職能科室、1個直屬事業(yè)單位,分別為辦公室、科技創(chuàng)新科、科技服務科、地震監(jiān)測站。

(三)單位構成。

從預算單位構成看,納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位主要包括行政單位豐都縣科學技術局(本級)、事業(yè)單位豐都縣地震監(jiān)測站。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計405.69萬元,支出總計405.69萬元。收支較上年決算數(shù)減少318.62萬元、下降44.0%,主要原因是本年科技項目資金減少。

2.收入情況。2021年度收入合計401.27萬元,較上年決算數(shù)減少192.44萬元,下降32.4%,主要原因是本年科技項目資金減少。其中:財政撥款收入401.27萬元,占100.0%。此外,使用非財政撥款結余1.00萬元,年初結轉和結余3.43萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計405.69萬元,較上年決算數(shù)減少313.63萬元,下降43.6%,主要原因是本年科技項目資金減少。其中:基本支出305.69萬元,占75.4%;項目支出100.00萬元,占24.6%。此外,結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數(shù)減少4.99萬元,下降100.0%,主要原因是財政代管資金項目資金減少。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計404.69萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各減少198.03萬元,下降32.9%。主要原因是本年科技項目資金減少。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入401.27萬元,較上年決算數(shù)減少172.44萬元,下降30.1%。主要原因是本年科技項目資金減少。較年初預算數(shù)增加49.91萬元,增長14.2%。主要原因是追加2020年科技型企業(yè)一次性資助、補繳職業(yè)年金等。此外,年初財政撥款結轉和結余3.43萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出404.69萬元,較上年決算數(shù)減少174.61萬元,下降30.1%。主要原因是本年科技項目資金減少。較年初預算數(shù)增加53.33萬元,增長15.2%。主要原因是追加2020年科技型企業(yè)一次性資助、補繳職業(yè)年金等。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數(shù)減少3.43萬元,下降100.0%,主要原因是財政代管資金項目資金減少。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)科學技術支出200.23萬元,占49.5%,較年初預算數(shù)增加18.96萬元,增長10.5%,主要原因是追加2020年科技型企業(yè)一次性資助等。

2)社會保障與就業(yè)支出78.42萬元,占19.4%,較年初預算數(shù)增加20.41萬元,增長35.2%,主要原因是追加補繳職業(yè)年金等。

3)衛(wèi)生健康支出18.46萬元,占4.6%,較年初預算數(shù)增加0.19萬元,增長1.0%,主要原因是政策性增加。

4)自然資源海洋氣象等支出15.89萬元,占3.9%,較年初預算數(shù)增加15.89萬元,增長100.0%,主要原因是追加辦理辦公樓房產(chǎn)證相關費用。

5)住房保障支出14.45萬元,占3.6%,較年初預算數(shù)增加3.42萬元,增長31.0%,主要原因是政策性增加。

6)災害防治及應急管理支出77.24萬元,占19.1%,較年初預算數(shù)減少5.54萬元,下降6.7%,主要原因是防震減災項目經(jīng)費減少。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出304.69萬元。其中:人員經(jīng)費265.95萬元,較上年決算數(shù)增加36.58萬元,增長15.9%,主要原因是追加補繳職業(yè)年金等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等支出。公用經(jīng)費38.75萬元,較上年決算數(shù)增加11.20萬元,增長40.7%,主要原因是支付辦理辦公樓房產(chǎn)證相關費用等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等支出。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計0.91萬元,較年初預算數(shù)減少1.09萬元,下降54.5%,主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少0.20萬元,下降18.0%,主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費有所下降。三是進一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

本單位2021年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。

本單位2021年度未發(fā)生公務車購置費支出。

本單位2021年度未發(fā)生公務車運行維護費支出。

公務接待費0.91萬元,主要用于接待相關部門檢查指導工作,調(diào)研科技工作開展等發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少1.09萬元,下降54.5%,較上年支出數(shù)減少0.20萬元,下降18.0%,主要原因是厲行節(jié)約,強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大有所下降。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內(nèi)公務接待3批次46人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費196.93元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出1.81萬元,較上年決算數(shù)增加0.72萬元,增長66.1%,主要原因是召開相關科技創(chuàng)新會議等。本年度培訓費支出3.83萬元,較上年決算數(shù)減少10.46萬元,下降73.2%,主要原因是本年專項培訓經(jīng)費減少。

(二)機關運行經(jīng)費情況說明。

2021年度本部門機關運行經(jīng)費支出33.20萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水電費、郵電費和差旅費等維持部門正常運轉經(jīng)費支出。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加12.85萬元,增長63.1%,主要原因是支付辦理辦公樓房產(chǎn)證相關費用等。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至20211231日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求,我局對部門整體和4個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評4項,涉及資金89萬元;以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項,涉及資金0萬元。

(二)績效自評結果。

1.績效目標自評表。

2021年度部門整體績效自評表

(項目)名稱

部門整體績效

主管部門

豐都縣科學技術局

資金使用單位

豐都縣科學技術局

資金情況(萬元)


全年預算數(shù)(A

全年執(zhí)行數(shù)(B

預算執(zhí)行率(B/A)

年度資金總額:

351.36

351.36

100%

其中:中央財政資金




市級資金




縣級資金

351.36

351.36

100%

其他資金




總體目標完成情況

總體目標

全年實際完成情況

全社會科技研發(fā)經(jīng)費投入申報1.1億元以上,新增科技型企業(yè)10家以上,新認定高新技術企業(yè)2家以上(科技型企業(yè)累計達138家,有效期內(nèi)高新技術企業(yè)達到9家),支持縣級科技研發(fā)中心2個以上,支持科技創(chuàng)新項目3個以上,打造縣級示范基地2個以上,培訓科技特派員80人次。

全社會科技研發(fā)經(jīng)費投入申報2.16億元(待國家統(tǒng)計局認定),新增科技型企業(yè)24家以上,新認定高新技術企業(yè)4家以上(科技型企業(yè)累計達152家,有效期內(nèi)高新技術企業(yè)達到11家),支持縣級科技研發(fā)中心2個以上,打造縣級示范基地2個以上,培訓科技特派員88人次。

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

全年實際

完成值

未完成原因改進措施

產(chǎn)


數(shù)量指標

全社會科技研發(fā)經(jīng)費投入

≥1.1億元

申報研發(fā)投2.16億元


新增科技型企業(yè)

≥10

24


新認定高新技術企業(yè)

≥2

4


支持縣級研發(fā)中心

≥2

2


支持科技創(chuàng)新項目

≥3

3


打造縣級示范基地

≥2

2


科技特派員培訓

≥80人次

88人次


質(zhì)量指標









時效指標









成本指標












經(jīng)濟效益指標









社會效益指標









生態(tài)效益指標









可持續(xù)影響指標









滿意度指標

服務對象滿意度指標













說明


2021年度項目績效自評表

項目名稱

科技型企業(yè)一次性資助

自評總分

100

主管部門

豐都縣科學技術局

實施單位

豐都縣科學技術局(本級)

項目資金(萬元)

51

年初預算數(shù)

全年預算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

預算執(zhí)行率(%)(全年執(zhí)行數(shù)/全年預算數(shù))


年度總金額

51

51

51


100

其中:財政撥款

51

51

51


100

上年結轉結余






其他資金






年度總體目標

預期目標

全年完成情況


根據(jù)關于印發(fā)<豐都縣發(fā)展眾創(chuàng)空間推進大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新實施方案(修訂)>的通知》(豐委辦發(fā)〔20185)文件,兌現(xiàn)科技型企業(yè)一次性資助51萬元。

根據(jù)關于印發(fā)<豐都縣發(fā)展眾創(chuàng)空間推進大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新實施方案(修訂)>的通知》(豐委辦發(fā)〔20185)文件,兌現(xiàn)科技型企業(yè)一次性資助51萬元。

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實際完成值

分值

得分


產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

后補助企業(yè)

51

51

20

20

數(shù)量指標

補助標準

1萬元/

兌現(xiàn)51

20

20

質(zhì)量指標

完成注冊入庫

已完成

20

20

時效指標

項目完成時限

202112月底前

已完成

10

10

成本指標

項目概算

≥51萬元

已支付

10

10

效益指標

社會效益

指標

提高企業(yè)自主生存能力

已完成

10

10







滿意度指標

服務對象

滿意度指標

受益對象滿意度

≥90%

≥90%

10

10













說明


2.績效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關于績效自評結果的說明。

從評價情況來看,項目立項較為規(guī)范,績效目標明確,預算編制合理,管理科學規(guī)范,資金到位及時,總體完成情況較好,有力保障了我縣科技項目實施和兌現(xiàn)科技優(yōu)惠政策等工作的順利開展,各項目基本達到預期績效目標。

(三)重點績效評價結果。

我單位未委托第三方開展重點績效評價

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-70606952


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