[ 索引號 ] | 11500230008686190F/2020-00089 | [ 發文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 科技 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 豐都縣科學技術局 | ||
[ 成文日期 ] | 2020-01-17 | [ 發布日期 ] | 2020-01-17 |
[ 索引號 ] | 11500230008686190F/2020-00089 |
[ 發文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 科技 |
[ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 豐都縣科學技術局 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2020-01-17 |
[ 發布日期 ] | 2020-01-17 |
豐都縣科學技術委員會2019年部門預算情況說明
? 一、單位基本情況
(一)職能職責。豐都縣科學技術委員會為縣政府組成部門,主要職責是:(1)貫徹執行有關科技、知識產權及地震方面的法律、法規和方針政策,擬訂本縣科技、知識產權及地震方面的規范性文件,并組織實施和督促檢查;(2)擬訂全縣科技發展規劃、年度計劃和科技促進經濟與社會發展政策措施,研究科技促進經濟與社會發展的重大問題,擬定科技發展的重大布局和優先發展戰略,組織實施科技興豐戰略;(3)統籌協調全縣科技管理工作和包括知識創新和技術創新在內的科技創新工作;(4)負責全縣科技項目的立項、申報及縣級科技計劃的管理工作;(5)負責全縣技術應用與開發資金及其他科技經費的使用配置和監督,協調管理全縣科技風險投資工作;(6)負責擬訂全縣知識產權工作發展規劃和年度計劃,并組織實施;(7)負責編制本縣防震減災中長期規劃、地震應急預案;普及防震減災知識,提高全民防震減災意識。
(二)單位構成。豐都縣科學技術委員會內設3個職能科室、1個直屬事業單位,分別為:(1)辦公室,負責機關工作;協助委領導對全面工作進行綜合、協調和監督;會同有關部門辦理人大代表意見和建議、政協委員提案等工作;(2)科技科,負責組織擬訂科技工作、知識產權工作的發展規劃和年度計劃;負責縣級科技項目的立項、計劃下達和全縣專利的申請管理;負責市級以上科技項目的申報、組織實施和督促檢查;發展高新技術企業,協調指導全縣高新技術企業及科技孵化器的業務工作;負責科技人才隊伍建設規劃,管理科技特派員;根據市知識產權局的委托,開展全縣專利執法工作;協助市知識產權局管理本縣專利技術交易和專利技術登記備案等工作;(3)地震科,負責擬訂本縣防震減災事業中長期發展規劃和地震應急預案;建立震災預防工作體系和地震緊急救援工作體系及群測群防管理體系;(4)地震監測站(二級單位),負責會同相關部門組織開展建設工程抗震設防專項檢查;負責本縣震情通報和災情速報,參與地震災害調查與損失評估,參與制定地震災區重建規劃;開展防震減災宣傳教育工作,普及防震減災知識,提高全民防震減災意識。
二、部門預算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款收入408.95萬元,一般公共預算財政撥款支出408.95萬元,比2018年增加35.57萬元。其中:基本支出248.95萬元,比2018年增加0.57萬元,主要原因是政策性增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出160萬元,比2018年增加35萬元,主要原因是科技項目經費增加等,主要用于科技型企業一次性資助、專利資助等重點工作。
科委2019未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
三、“三公”經費情況說明
?? ?2019年“三公”經費預算3萬元,比2018年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2018年減少0萬元;公務接待費3萬元,比2018年減少0萬元;公務用車運行維護費0萬元,比2018年減少0萬元;公務用車購置費0萬元,比2018年減少0萬元。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2019年一般公共預算財政撥款運行經費43.71萬元,比上年減少14.06萬元,主要原因是人員減少。主要用于辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、福利費、培訓費、工會經費以及其他商品和服務支出。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額40萬元,其中:政府采購貨物預算40萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2019年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款160萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2018年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
五、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門預算公開聯系人:付瑜 ???聯系方式:023-70609512
附表:1、部門收支總體情況表
????? 2、部門收入總體情況表
????? 3、部門支出總體情況表
????? 4、財政撥款收支總體情況表
????? 5、一般公共預算財政撥款支出情況表
????? 6、一般公共預算財政撥款基本支出情況表
????? 7、一般公共預算“三公”經費支出情況表
????? 8、政府性基金預算支出表
????? 9、國有資本經營預算支出表
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