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[ 索引號 ] 11500230008686174R/2024-00038 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 豐都縣經濟和信息化委員會
[ 成文日期 ] 2024-09-26 [ 發(fā)布日期 ] 2024-09-26
[ 索引號 ] 11500230008686174R/2024-00038
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 豐都縣經濟和信息化委員會
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-26
[ 發(fā)布日期 ] 2024-09-26

豐都縣經濟合作事務中心(本級)2023年度決算公開說明


一、單位基本情況

(一)職能職責

服務全縣招商投資促進工作。主要職責任務:負責做好招商引資和經濟合作交流服務工作,為全縣經濟社會發(fā)展提供優(yōu)質高效的服務。具體職責任務:(1)宣傳國家有關利用內資和投資促進的方針政策。(2)研究國內外產業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進政策,參與編制全縣招商投資促進年度工作計劃。(3)策劃、認證、包裝、儲備全縣招商項目庫。宣傳全縣投資環(huán)境,推介全縣重點產業(yè)、重大招商項目。完成上級組織開展與國內外大型企業(yè)和知名機構的投資促進戰(zhàn)略合作事務性工作。落實構建國內外招商投資促進工作網絡體系,承擔建立全縣招商投資促進工作信息報送和統(tǒng)計機制,完成招商投資促進信息化建設。參與全縣招商投資促進工作綜合評價體系和考核辦法。參與重大招商項目實施情況督查督辦,協(xié)調解決招商重大問題。承擔全縣營商環(huán)境建設服務工作,協(xié)助外來投資企業(yè)辦理相關手續(xù),協(xié)調解決外來投資企業(yè)遇到的困難和問題。做好全縣招商投資促進人員培訓工作。完成縣經信委(縣招商投資促進局)交辦的其他任務。

(二)機構設置

豐都縣經濟合作服務中心為全額撥款事業(yè)單位,內設機構5個(綜合科、工業(yè)科、農旅科、商貿科、項目服務科)。

二、單位決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計8543.17萬元,支出總計8543.17萬元。收支較上年決算數(shù)增加4233.50萬元,增長98.23%,主要原因是2023年招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)項目支出增加4311.48萬元,導致2023年收入支出大幅增長。

2.收入情況。2023年度收入合計8512.48萬元,較上年決算數(shù)增加4202.81萬元,增長97.52%,主要原因是2023年招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)項目支出增加4311.48萬元,導致2023年收入大幅增長。其中:財政撥款收入8512.48萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元,年初結轉和結余30.69萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計8543.17萬元,較上年決算數(shù)增加4233.50萬元,增長98.23%,主要原因是2023年招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)項目支出增加4311.48萬元,導致2023年支出大幅增長。其中:基本支出320.26萬元,占3.75%;項目支出8222.91萬元,占96.25%;經營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元,與上年決算數(shù)持平。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計8543.17萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加4233.50萬元,增長98.23%。主要原因是2023年招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)項目支出增加4311.48萬元,導致2023年支出大幅增長。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入8512.48萬元,較上年決算數(shù)增加4202.81萬元,增長97.52%。主要原因是2023年招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)項目支出增加4311.48萬元,導致2023年支出大幅增長。較年初預算數(shù)減少1931.31萬元,下降18.49%。主要原因是招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)數(shù)量未達到年初預算數(shù)值。此外,年初財政撥款結轉和結余30.69萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出8543.17萬元,較上年決算數(shù)增加4233.50萬元,增長98.23%。主要原因是2023年招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)項目支出增加4311.48萬元,導致2023年支出大幅增長。較年初預算數(shù)減少1900.62萬元,下降18.20%。主要原因是招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)數(shù)量未達到年初預算數(shù)值。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)一般公共服務支出5376.85萬元,占62.94%,較年初預算數(shù)減少4990.26萬元,下降48.14%,主要原因是招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)數(shù)量未達到年初預算數(shù)值。

2)科學技術支出3073.57萬元,占35.98%,較年初預算數(shù)增加3073.57萬元,增長100.00%,主要原因是新增科學技術領域招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)3073.57萬元。

3)社會保障與就業(yè)支出64.45萬元,占0.75%,較年初預算數(shù)增加21.26萬元,增長49.22%,主要原因是職業(yè)年金做實(個人部分)16.56萬元。

4)衛(wèi)生健康支出12.97萬元,占0.15%,較年初預算數(shù)無增減,主要原因是衛(wèi)生健康支出嚴格按預算繳納無增減。

5住房保障支出15.34萬元,占0.18%,較年初預算數(shù)減少5.18萬元,下降25.24%,主要原因是公積金基數(shù)調整,退多繳納公積金。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出320.26萬元。其中:人員經費269.06萬元,較上年決算數(shù)減少92.45萬元,下降25.57%,主要原因是下屬事業(yè)單位分賬導致人員經費減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費51.20萬元,較上年決算數(shù)增加14.47萬元,增長39.40%,主要原因是玻纖項目產生的咨詢費1.9萬,玻纖專班辦公室網絡安裝維護費1.5萬元,公務車運行維護費增加3.68萬元,水電費增加1萬元。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、物管費、差旅費、接待費、勞務費、公車運行維護費、郵電費、手續(xù)費、其他交通費用等支出。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、三公經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2023年度三公經費支出共計68.89萬元,較年初預算數(shù)減少34.11萬元,下降33.12%,主要原因是招商引資接待活動減少,開支減少。較上年支出數(shù)減少48.25萬元,下降41.19%,主要原因是招商引資接待活動減少,開支減少。

(二)三公經費分項支出情況

2023年本單位未發(fā)生因公出國(境)費用,與上年數(shù)和年初預算數(shù)持平。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少24.47萬元,下降100.00%,主要原因是2023年無公務車購置支出。

公務車運行維護費9.44萬元,主要用于招商引資項目接待、項目考察等方面。費用支出較年初預算數(shù)增加6.44萬元,增長214.67%,主要原因是鄉(xiāng)村振興、玻璃纖維項目礦石調查用車量增加,導致車輛運行維護費較年初預算增加。較上年支出數(shù)增加2.86萬元,增長43.47%,主要原因是鄉(xiāng)村振興、玻璃纖維項目礦石調查用車量增加,導致車輛運行維護費較上年增加。

公務接待費59.45萬元,主要用于接待客商餐飲住宿等支出。費用支出較年初預算數(shù)減少40.55萬元,下降40.55%,主要原因是厲行節(jié)約,公務接待遵守相關規(guī)定,合理控制開支,提高資源利用率。較上年支出數(shù)減少26.64萬元,下降30.94%,主要原因是厲行節(jié)約,公務接待遵守相關規(guī)定,合理控制開支,提高資源利用率。

(三)三公經費實物量情況

2023年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待346批次2988人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費198.97元,車均購置費0萬元,車均維護費9.44萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少1.50萬元,下降100.00%,主要原因是無會議費用開支。本年度培訓費支出0.24萬元,較上年決算數(shù)增加0.24萬元,增長100.00%,主要原因是當年組織安全生產管理員培訓。

(二)機關運行經費情況說明

2023年度本單位機關運行經費支出51.20萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、信息網絡費、水電費、物業(yè)費等。機關運行經費較上年支出數(shù)增加14.47萬元,增長39.40%,主要原因是玻纖項目產生的咨詢費1.9萬,玻纖專班辦公室網絡安裝維護費1.5萬元,公務車運行維護費增加3.68萬元,水電費增加1萬元。

(三)國有資產占用情況說明

截至20231231日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度本單位未發(fā)生政府采購事項,無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據預算績效管理要求,本單位對6個二級項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金8222.91萬元。

?


2023年度二級項目績效自評表


項目名稱:

招商引資工作經費

項目編碼:

50023022T000000142116

自評總分:

100.00



項目主管部門:

505-豐都縣經濟合作事務中心

財政歸口處室:

005-產業(yè)發(fā)展科

部門聯(lián)系人:

隆海蓮

聯(lián)系電話:

70605290

資金情況


年初預算數(shù)

全年(調整)預算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

執(zhí)行率權重

執(zhí)行率得分

年度總金額



1,440,000.00


1,440,000.00


1,440,000.00




其中:財政撥款



1,440,000.00


1,440,000.00


1,440,000.00

100

10.00

10.00

一般公共預算



1,440,000.00


1,440,000.00


1,440,000.00

100



績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

2023年,招商引資簽約引進億元項目不少于8個,新落地開工項目不少于10個,合同引資額不低于200億元,到位資金不低于25億元。

2023年,招商引資簽約引進億元項目不少于8個,新落地開工項目不少于10個,合同引資額不低于200億元,到位資金不低于25億元。

2023年,招商引資簽約引進億元項目13個,新落地開工項目80個,合同引資額364.42億元,到位資金43.57億元。

績效指標

指標名稱

計量單位

指標性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(shù)(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說明

落地開工項目

10

80

700

100

20

20


情況屬實。

億元以上項目

8

13

62.5

100

20

20


情況屬實。

到位資金

億元

25

43.57

74.28

100

20

20


情況屬實。

合同引資

億元

200

364.42

82.21

100

20

20


情況屬實。

滿意度

95

95

0

100

10

10


情況屬實。

2023年度二級項目績效自評表


項目名稱:

招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)

項目編碼:

50023022T000000148504

自評總分:

100.00



項目主管部門:

505-豐都縣經濟合作事務中心

財政歸口處室:

005-產業(yè)發(fā)展科

部門聯(lián)系人:

隆海蓮

聯(lián)系電話:

70605290

資金情況


年初預算數(shù)

全年(調整)預算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

執(zhí)行率權重

執(zhí)行率得分

年度總金額



100,000,000.00


80,443,726.99


80,443,726.99




其中:財政撥款



100,000,000.00


80,443,726.99


80,443,726.99

100

10.00

10.00

一般公共預算



100,000,000.00


80,443,726.99


80,443,726.99

100



績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

企業(yè)實現(xiàn)年營收不低于25億元、年納稅不低于4億元、提供就業(yè)崗位不低于1600個。

企業(yè)實現(xiàn)年營收不低于25億元、年納稅不低于4億元、提供就業(yè)崗位不低于1600個。

企業(yè)實現(xiàn)年營收46億元、年納稅4.2億元、提供就業(yè)崗位1705個。

績效指標

指標名稱

計量單位

指標性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(shù)(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說明

兌現(xiàn)政策企業(yè)數(shù)量

15

30

100

100

30

30


情況屬實。

兌現(xiàn)政策事項個數(shù)

20

67

235

100

20

20


情況屬實。

企業(yè)營收

億元

25

46

84

100

10

10


情況屬實。

企業(yè)納稅

億元

3.6

4.2

16.67

100

10

10


情況屬實。

提供穩(wěn)定就業(yè)崗位

1600

1705

6.56

100

20

20


情況屬實。

2023年度二級項目績效自評表


項目名稱:

鄉(xiāng)村振興駐鄉(xiāng)駐村工作經費

項目編碼:

50023022T000002446719

自評總分:

100.00



項目主管部門:

505-豐都縣經濟合作事務中心

財政歸口處室:

005-產業(yè)發(fā)展科

部門聯(lián)系人:

隆海蓮

聯(lián)系電話:

70605290

資金情況


年初預算數(shù)

全年(調整)預算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

執(zhí)行率權重

執(zhí)行率得分

年度總金額



0.00


4,000.00


4,000.00




其中:財政撥款



0.00


4,000.00


4,000.00

100

10.00

10.00

一般公共預算



0.00


4,000.00


4,000.00

100



績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

完成政府下達任務,引進1個投資項目,引進人才2人,建立2個文化學習地點。

完成政府下達任務,引進1個投資項目,引進人才2人,建立2個文化學習地點。

完成政府下達任務,引進1個投資項目,引進人才2人,建立2個文化學習地點。

績效指標

指標名稱

計量單位

指標性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(shù)(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說明

產業(yè)振興

1

1

0

100

20

20



人才振興

2

2

0

100

20

20



文化振興

2

2

0

100

40

40



滿意度

%

95

95

0

100

10

10



2023年度二級項目績效自評表


項目名稱:

經濟合作事務中心編外人員經費

項目編碼:

50023023T000003486954

自評總分:

100.00



項目主管部門:

505-豐都縣經濟合作事務中心

財政歸口處室:

005-產業(yè)發(fā)展科

部門聯(lián)系人:

隆海蓮

聯(lián)系電話:

70605290

資金情況


年初預算數(shù)

全年(調整)預算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

執(zhí)行率權重

執(zhí)行率得分

年度總金額



38,400.00


38,400.00


38,400.00




其中:財政撥款



38,400.00


38,400.00


38,400.00

100

10.00

10.00

一般公共預算



38,400.00


38,400.00


38,400.00

100



績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

保障2023年編外人員的工資發(fā)放。


保障2023年編外人員的工資發(fā)放。

績效指標

指標名稱

計量單位

指標性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(shù)(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說明

時效時間

2023

2023

0

100

40

40


創(chuàng)造價格率

%

10

10

0

100

12

12


增加就業(yè)崗位

1

1

0

100

18

18


使用者滿意度

%

90

90

0

100

8

8


財政成本

萬元

3.84

3.84

0

100

12

12


2023年度二級項目績效自評表


項目名稱:

2023年陳春紅一次性退休補貼

項目編碼:

50023023T000003757908

自評總分:

100.00



項目主管部門:

505-豐都縣經濟合作事務中心

財政歸口處室:

005-產業(yè)發(fā)展科

部門聯(lián)系人:

李威怡

聯(lián)系電話:

152*******5

資金情況


年初預算數(shù)

全年(調整)預算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

執(zhí)行率權重

執(zhí)行率得分

年度總金額



0.00


19,836.00


19,836.00




其中:財政撥款



0.00


19,836.00


19,836.00

100

10.00

10.00

一般公共預算



0.00


19,836.00


19,836.00

100



績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

確保及時足額兌現(xiàn)一次性退休補貼19836元。

確保及時足額兌現(xiàn)一次性退休補貼19836元。

確保及時足額兌現(xiàn)一次性退休補貼19836元。

績效指標

指標名稱

計量單位

指標性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(shù)(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說明

一次性退休補貼

19836

19836

0

100

20

20



確保及時足額兌現(xiàn)率達

%

100

100

0

100

20

20



社會穩(wěn)定確保經濟效益上升

%

95

95

0

100

20

20



確保社會和諧穩(wěn)定率

%

95

95

0

100

20

20



享受補貼人員滿意度

%

98

98

0

100

10

10



2023年度二級項目績效自評表


項目名稱:

吳小勇創(chuàng)新人才安家補助

項目編碼:

50023023T000003797198

自評總分:

100.00



項目主管部門:

505-豐都縣經濟合作事務中心

財政歸口處室:

005-產業(yè)發(fā)展科

部門聯(lián)系人:

隆海蓮

聯(lián)系電話:

70605290

資金情況


年初預算數(shù)

全年(調整)預算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

執(zhí)行率權重

執(zhí)行率得分

年度總金額



0.00


13,400.00


13,400.00




其中:財政撥款



0.00


13,400.00


13,400.00

100

10.00

10.00

一般公共預算



0.00


13,400.00


13,400.00

100



績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

根據《豐都縣創(chuàng)新人才引進培養(yǎng)使用管理辦法》(豐委辦發(fā)【2016】27號)和《豐都縣創(chuàng)新人才引進工程實施方案》的規(guī)定,對引進的除衛(wèi)生類、免費師范生之外的其他研究生給予4萬安家費補助,并分三年兌現(xiàn)。

根據《豐都縣創(chuàng)新人才引進培養(yǎng)使用管理辦法》(豐委辦發(fā)【2016】27號)和《豐都縣創(chuàng)新人才引進工程實施方案》的規(guī)定,對引進的除衛(wèi)生類、免費師范生之外的其他研究生給予4萬安家費補助,并分三年兌現(xiàn)。

根據《豐都縣創(chuàng)新人才引進培養(yǎng)使用管理辦法》(豐委辦發(fā)【2016】27號)和《豐都縣創(chuàng)新人才引進工程實施方案》的規(guī)定,對引進的除衛(wèi)生類、免費師范生之外的其他研究生給予4萬安家費補助,并分三年兌現(xiàn)。

績效指標

指標名稱

計量單位

指標性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(shù)(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說明

引進創(chuàng)新人才1人

1

1

0

100

20

20



引進創(chuàng)新人才學歷學位

每個

定性

碩士

1

0

100

20

20



持續(xù)年限

3

3

0

100

20

20



滿意度

%

90

90

0

100

10

10



當年沒人安家費

萬元/人

1.34

1.34

0

100

20

20



?


(二)單位績效評價情況

本單位未組織開展績效評價。

(三)財政績效評價情況

縣財政局未委托第三方對本單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余指單位在當年的財政撥款收入事業(yè)收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(九)基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經營支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

(十二)三公經費指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級)反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級)反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:隆海蓮? 023-70605290

?


收入支出決算總表




公開01表

公開單位:重慶市豐都縣經濟合作事務中心(本級)


單位:萬元

收入

支出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一、一般公共預算財政撥款收入

8,512.48

一、一般公共服務支出

5,376.85

二、政府性基金預算財政撥款收入


二、外交支出


三、國有資本經營預算財政撥款收入


三、國防支出


四、上級補助收入


四、公共安全支出


五、事業(yè)收入


五、教育支出


六、經營收入


六、科學技術支出

3,073.57

七、附屬單位上繳收入


七、文化旅游體育與傳媒支出


八、其他收入


八、社會保障和就業(yè)支出

64.45



九、衛(wèi)生健康支出

12.97



十、節(jié)能環(huán)保支出




十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出




十二、農林水支出




十三、交通運輸支出




十四、資源勘探工業(yè)信息等支出




十五、商業(yè)服務業(yè)等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區(qū)支出




十八、自然資源海洋氣象等支出




十九、住房保障支出

15.34



二十、糧油物資儲備支出




二十一、國有資本經營預算支出




二十二、災害防治及應急管理支出




二十三、其他支出




二十四、債務還本支出




二十五、債務付息支出




二十六、抗疫特別國債安排的支出


本年收入合計

8,512.48

本年支出合計

8,543.17

使用非財政撥款結余和專用結余


結余分配


年初結轉和結余

30.69

年末結轉和結余


總計

8,543.17

總計

8,543.17

備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

?

收入決算表

公開單位:重慶市豐都縣經濟合作事務中心(本級)






公開02表







單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

8,512.48

8,512.48







201

一般公共服務支出

5,346.16

5,346.16







20113

商貿事務

5,346.16

5,346.16







2011301

行政運行

227.52

227.52







2011308

招商引資

5,114.80

5,114.80







2011399

其他商貿事務支出

3.84

3.84







206

科學技術支出

3,073.57

3,073.57







20699

其他科學技術支出

3,073.57

3,073.57







2069999

其他科學技術支出

3,073.57

3,073.57







208

社會保障和就業(yè)支出

64.45

64.45







20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

64.45

64.45







2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

30.92

30.92







2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

23.65

23.65







2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

9.88

9.88







210

衛(wèi)生健康支出

12.97

12.97







21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

12.97

12.97







2101101

行政單位醫(yī)療

7.99

7.99







2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

4.98

4.98







221

住房保障支出

15.34

15.34







22102

住房改革支出

15.34

15.34







2210201

住房公積金

15.34

15.34







備注:1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

?


支出決算表

公開單位: 重慶市豐都縣經濟合作事務中心(本級)





公開03表





單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

8,543.17

320.26

8,222.91




201

一般公共服務支出

5,376.85

227.52

5,149.33




20113

商貿事務

5,376.85

227.52

5,149.33




2011301

行政運行

227.52

227.52





2011308

招商引資

5,145.49


5,145.49




2011399

其他商貿事務支出

3.84


3.84




206

科學技術支出

3,073.57


3,073.57




20699

其他科學技術支出

3,073.57


3,073.57




2069999

其他科學技術支出

3,073.57


3,073.57




208

社會保障和就業(yè)支出

64.45

64.45





20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

64.45

64.45





2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

30.92

30.92





2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

23.65

23.65





2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

9.88

9.88





210

衛(wèi)生健康支出

12.97

12.97





21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

12.97

12.97





2101101

行政單位醫(yī)療

7.99

7.99





2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

4.98

4.98





221

住房保障支出

15.34

15.34





22102

住房改革支出

15.34

15.34





2210201

住房公積金

15.34

15.34





備注:1.本表反映單位本年度各項支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

?


財政撥款收入支出決算總表

公開單位: 重慶市豐都縣經濟合作事務中心(本級)




公開04表




單位:萬元

收???? 入

支???? 出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

8,512.48

一、一般公共服務支出

5,376.85

5,376.85



二、政府性基金預算財政撥款


二、外交支出





三、國有資本經營預算財政撥款


三、國防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科學技術支出

3,073.57

3,073.57





七、文化旅游體育與傳媒支出







八、社會保障和就業(yè)支出

64.45

64.45





九、衛(wèi)生健康支出

12.97

12.97





十、節(jié)能環(huán)保支出







十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出







十二、農林水支出







十三、交通運輸支出







十四、資源勘探工業(yè)信息等支出







十五、商業(yè)服務業(yè)等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地區(qū)支出







十八、自然資源海洋氣象等支出







十九、住房保障支出

15.34

15.34





二十、糧油物資儲備支出







二十一、國有資本經營預算支出







二十二、災害防治及應急管理支出







二十三、其他支出







二十四、債務還本支出







二十五、債務付息支出







二十六、抗疫特別國債安排的支出





本年收入合計

8,512.48

本年支出合計

8,543.17

8,543.17



年初財政撥款結轉和結余

30.69

年末財政撥款結轉和結余





一般公共預算財政撥款

30.69






政府性基金預算財政撥款







國有資本經營預算財政撥款







總計

8,543.17

總計

8,543.17

8,543.17











備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開單位: 重慶市豐都縣經濟合作事務中心(本級)


公開05表


單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

8,543.17

320.26

8,222.91

201

一般公共服務支出

5,376.85

227.52

5,149.33

20113

商貿事務

5,376.85

227.52

5,149.33

2011301

行政運行

227.52

227.52


2011308

招商引資

5,145.49


5,145.49

2011399

其他商貿事務支出

3.84


3.84

206

科學技術支出

3,073.57


3,073.57

20699

其他科學技術支出

3,073.57


3,073.57

2069999

其他科學技術支出

3,073.57


3,073.57

208

社會保障和就業(yè)支出

64.45

64.45


20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

64.45

64.45


2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

30.92

30.92


2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

23.65

23.65


2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

9.88

9.88


210

衛(wèi)生健康支出

12.97

12.97


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

12.97

12.97


2101101

行政單位醫(yī)療

7.99

7.99


2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

4.98

4.98


221

住房保障支出

15.34

15.34


22102

住房改革支出

15.34

15.34


2210201

住房公積金

15.34

15.34


備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

?


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開單位: 重慶市豐都縣經濟合作事務中心(本級)





公開06表





單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級經濟分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級經濟分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級經濟分類科目)

金額

301

工資福利支出

257.24

302

商品和服務支出

50.69

310

資本性支出

0.51

30101

基本工資

53.23

30201

辦公費

8.10

31001

房屋建筑物購建


30102

津貼補貼

44.80

30202

印刷費


31002

辦公設備購置

0.51

30103

獎金

76.95

30203

咨詢費

1.96

31003

專用設備購置


30106

伙食補助費


30204

手續(xù)費


31005

基礎設施建設


30107

績效工資


30205

水費

0.14

31006

大型修繕


30108

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

30.92

30206

電費

1.20

31007

信息網絡及軟件購置更新


30109

職業(yè)年金繳費

23.65

30207

郵電費

3.32

31008

物資儲備


30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

8.42

30208

取暖費


31009

土地補償


30111

公務員醫(yī)療補助繳費

0.01

30209

物業(yè)管理費


31010

安置補助


30112

其他社會保障繳費

1.85

30211

差旅費

3.00

31011

地上附著物和青苗補償


30113

住房公積金

15.34

30212

因公出國(境)費用


31012

拆遷補償


30114

醫(yī)療費

2.08

30213

維修(護)費

0.15

31013

公務用車購置


30199

其他工資福利支出


30214

租賃費


31019

其他交通工具購置


303

對個人和家庭的補助

11.82

30215

會議費


31021

文物和陳列品購置


30301

離休費


30216

培訓費

0.11

31022

無形資產購置


30302

退休費


30217

公務接待費

0.56

31099

其他資本性支出


30303

退職(役)費


30218

專用材料費


312

對企業(yè)補助


30304

撫恤金


30224

被裝購置費


31201

資本金注入


30305

生活補助

9.23

30225

專用燃料費


31203

政府投資基金股權投資


30306

救濟費


30226

勞務費

0.79

31204

費用補貼


30307

醫(yī)療費補助

0.60

30227

委托業(yè)務費


31205

利息補貼


30308

助學金


30228

工會經費

7.74

31299

其他對企業(yè)補助


30309

獎勵金

1.98

30229

福利費

2.76

399

其他支出


30310

個人農業(yè)生產補貼


30231

公務用車運行維護費

3.68

39907

國家賠償費用支出


30311

代繳社會保險費


30239

其他交通費用

9.89

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼


30399

其他對個人和家庭的補助


30240

稅金及附加費用


39909

經常性贈與





30299

其他商品和服務支出

7.30

39910

資本性贈與





307

債務利息及費用支出


39999

其他支出





30701

國內債務付息








30702

國外債務付息








30703

國內債務發(fā)行費用








30704

國外債務發(fā)行費用





人員經費合計

269.06

公用經費合計

51.20

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開單位: 重慶市豐都縣經濟合作事務中心(本級)





公開07表





單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計







備注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無政府性基金收支,故本表無數(shù)據。

?


國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開單位: 重慶市豐都縣經濟合作事務中心(本級)


公開08表


單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計











備注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支,故本表無數(shù)據。

機構運行信息表





公開09表

單位:萬元

公開單位: 重慶市豐都縣經濟合作事務中心(本級)



項? 目

預算數(shù)

決算數(shù)

項? 目

決算數(shù)

一、“三公”經費支出

四、機關運行經費

51.20

(一)支出合計

68.89

68.89

(一)行政單位


1.因公出國(境)費



(二)參照公務員法管理事業(yè)單位

51.20

2.公務用車購置及運行維護費

9.44

9.44

五、資產信息

(1)公務用車購置費



(一)車輛數(shù)合計(輛)

1??

(2)公務用車運行維護費

9.44

9.44

1.副部(省)級及以上領導用車


3.公務接待費

59.45

59.45

2.主要領導干部用車


(1)國內接待費

59.45

3.機要通信用車


其中:外事接待費


4.應急保障用車

1

(2)國(境)外接待費


5.執(zhí)法執(zhí)勤用車


(二)相關統(tǒng)計數(shù)

6.特種專業(yè)技術用車


1.因公出國(境)團組數(shù)(個)


7.離退休干部用車


2.因公出國(境)人次數(shù)(人)


8.其他用車


3.公務用車購置數(shù)(輛)


(二)單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)


4.公務用車保有量(輛)

1

六、政府采購支出信息

5.國內公務接待批次(個)

346

(一)政府采購支出合計


其中:外事接待批次(個)


1.政府采購貨物支出


6.國內公務接待人次(人)

2,988

2.政府采購工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采購服務支出


7.國(境)外公務接待批次(個)


(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額


8.國(境)外公務接待人次(人)


其中:授予小微企業(yè)合同金額


二、會議費




三、培訓費

0.24



備注:1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調整后的預算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
????? 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。

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