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[ 索引號 ] 11500230MB19803549/2025-00044 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣規劃和自然資源局
[ 成文日期 ] 2025-03-11 [ 發布日期 ] 2025-03-11
[ 索引號 ] 11500230MB19803549/2025-00044
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣規劃和自然資源局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-11
[ 發布日期 ] 2025-03-11

豐都縣許明寺規劃和自然資源所2025年部門預算情況說明

????一、單位基本情況

(一)職能職責。

貫徹執行國家和上級頒發的有關土地、礦產資源的法規、行政規章和政策;負責管理轄區內城鄉土地、地質礦產資源;負責實施土地利用總體規劃、基本農田保護規劃、地質礦產資源開發利用規劃、地質災害防治和地質遺跡保護規劃,執行用途管制,保護基本農田;負責轄區內建設用地征收、征用和出讓、劃撥的現場踏勘;保護地質遺跡和地質環境,負責轄區內地質災害調查及地質災害險情動態監測;負責轄區內房屋拆遷;負責處理征地、拆遷、房地產權屬等糾紛;承辦上級部門交辦的其他事項。

(二)單位構成。

豐都縣許明寺規劃和自然資源所為隸屬于豐都縣規劃和自然資源局管理的財政全額撥款公益一類事業單位,二級預算單位,無其他機構設置。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數70.49萬元,其中:一般公共預算撥款68.45萬元,政府性基金預算撥款2.04萬元,國有資本經營預算撥款0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較去年增加28.30萬元,主要是本年度調入1人,經費撥款增加28.30萬元,政府性基金預算撥款上年結轉增加1.87萬元。

(二)支出預算:2025年年初預算數70.49萬元,其中:城鄉社區支出2.04萬元,教育支出0.00萬元,社會保障和就業支出8.58萬元,衛生健康支出3.04萬元,住房保障支出2.98萬元,自然資源海洋氣象等支出53.85萬元,支出較去年增加28.30萬元,主要是基本支出增加26.43萬元,項目支出增加1.87萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入68.45萬元,一般公共預算財政撥款支出68.45萬元,比2024年增加26.43萬元。其中:基本支出68.45萬元,比2024年增加26.43萬元,主要原因是本年度調入1人,社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出基數及人員社保、公積金基數調整,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0.00萬元,比2024年增加(或減少)0.00 萬元。

2025年政府性基金預算收入2.04萬元,政府性基金預算支出2.04萬元,比2024年增加1.87萬元,主要原因是上年結轉轉入,主要用于地質災害群測群防預警工作項目人員勞務費支出。

豐都縣許明寺規劃和自然資源所2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算3.30萬元,比2024年減少(或增加)0.00萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2024年減少(或增加)0.00萬元,公務接待費0.60萬元,比2024年減少(或增加)0.00萬元,公務用車運行維護費2.70萬元,比2024年減少(或增加)2.70萬元,公務用車購置費0.00萬元,比2024年減少(或增加)0.00萬元。

五、其他重要事項的情況說明

(一)我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 萬元:政府采購貨物預算0.10萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.10萬元:政府采購貨物預算0.10萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量0.00萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛 1輛,其中一般公務用車1 輛、執勤執法用車0 輛。2025年一般公共預算安排購置車輛 0輛,其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車0 輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯系人:譚小華聯系方式:023-70698025)

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